portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Stredná odborná škola technická, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3369
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
12/11/0032
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
191,04 EUR
02.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0033
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
121,52 EUR
02.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0034
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
8,38 EUR
02.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0035
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
102,97 EUR
02.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0036
faktúra
MILK -AGRO SPOL. s.r.o.
17147786
1 744,79 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup potravín
12/11/0037
faktúra
MINERÁLNE VODY a.s.
31711464
18,16 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0038
faktúra
BORIOCA-NINO S.R.O.
36453234
403,61 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0039
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
168,55 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0040
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
332,88 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0041
faktúra
MILK -AGRO SPOL. s.r.o.
17147786
446,58 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup potr.
13/11/0001
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
61,44 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/11/0002
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
410,29 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/11/0003
faktúra
SPS Servis spol. s r.o.
44256418
111,72 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/11/0004
faktúra
LIVONEC, s.r.o.
31730671
21,60 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/11/0005
faktúra
KONEX elektro, spol.s r.o.
31680569
98,98 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/11/0006
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
144,00 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/11/0007
faktúra
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s r.o.
36501891
483,10 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/11/0008
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
147,24 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/11/0009
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
156,41 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/11/0010
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
177,16 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup materiálu