portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola, Šrobárova 20, Prešov
zriaďovateľ Mesto Prešov
zverejnené dokumenty: 6769
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
715717740
faktúra
SPP, a.s.
35815256
349,00 EUR
08.03.2011
Predmet: Faktúra za tovar
771882
faktúra
ILLE-Papier_Service,s.r.o.
36226947
50,15 EUR
08.03.2011
Predmet: Faktúra
771883
faktúra
ILLE-Papier_Service,s.r.o.
36226947
57,19 EUR
08.03.2011
Predmet: Faktúra za tovar
243101112
faktúra
Spravbytcomfort,a.s.
31718523
91,33 EUR
08.03.2011
Predmet: Faktúra za tovar
243113101
faktúra
Spravbytcomfort,a.s.
31718523
4 248,31 EUR
08.03.2011
Predmet: Faktúra za tovar
142011
objednávka
Blažej Piroh-Compact
14359618
98,00 EUR
08.03.2011
Predmet: Objednávka
84
objednávka
INMEDIA spol. s r.o.
36019208
64,30 EUR
08.03.2011
Predmet: Objednávka
530104245
faktúra
INMEDIA spol. s r.o.
36019208
64,30 EUR
08.03.2011
Predmet: Faktúra za tovar
83
objednávka
INMEDIA spol. s r.o.
36019208
343,39 EUR
08.03.2011
Predmet: Objednávka
530104244
faktúra
INMEDIA spol. s r.o.
36019208
343,39 EUR
08.03.2011
Predmet: Faktúra za tovar
82
objednávka
NOWACO
34152199
144,36 EUR
08.03.2011
Predmet: Objednávka
111120284
faktúra
NOWACO
34152199
144,36 EUR
08.03.2011
Predmet: Faktúra za tovar
770019
faktúra
Dušan Kunst
22907629
381,80 EUR
02.03.2011
Predmet: Faktúra za tovar
12/2011
objednávka
Dušan Kunst
22907629
381,80 EUR
02.03.2011
Predmet: Objednávka
530103993
faktúra
INMEDIA spol. s r.o.
36019208
852,07 EUR
02.03.2011
Predmet: Faktúra za tovar
79
objednávka
INMEDIA spol. s r.o.
36019208
285,07 EUR
02.03.2011
Predmet: Objednávka
530103986
faktúra
INMEDIA spol. s r.o.
36019208
427,21 EUR
02.03.2011
Predmet: Fakúra za tovar
80
objednávka
INMEDIA spol. s r.o.
36019208
427,21 EUR
02.03.2011
Predmet: Objednávka
78
objednávka
ATC-JR, s.r.o.
35760532
1 166,24 EUR
01.03.2011
Predmet: Objednávka
1101300856
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
1 166,24 EUR
01.03.2011
Predmet: Faktúra za tovar