portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6203
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
281/2024
faktúra
ICVZ
51424266
39,00 EUR
03.09.2024
Predmet: fa za videoseminár - mš
40/2024
objednávka
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
30814081
50,00 EUR
02.09.2024
Predmet: objednávka učebné pomôcky na ENV
280/2024
faktúra
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
2 297,11 EUR
02.09.2024
Predmet: fa za výmenu a opravu boilerov
279/2024
faktúra
biobio s.r.o.
53493711
104,40 EUR
02.09.2024
Predmet: fa za zber kuchynského odpadu
278/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
02.09.2024
Predmet: fa za služby
12-Z-2024
zmluva
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
00164348
0,00 EUR
28.08.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_085
39/2024
objednávka
PreŠkoly.sk
51692881
87,52 EUR
28.08.2024
Predmet: objednávka učebníc
277/2024
faktúra
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
139,68 EUR
28.08.2024
Predmet: fa za soľ do umývačky riadu a čistiace prostriedky
38/2024
objednávka
PreŠkoly.sk
51692881
397,50 EUR
28.08.2024
Predmet: objednávka pracovných zošitov
37/2024
objednávka
LEMAX
17672562
0,00 EUR
28.08.2024
Predmet: objednávka kancelárskeho tovaru a čistiacich prostriedkov
36/2024
objednávka
MaPa Appetito
52006450
0,00 EUR
28.08.2024
Predmet: objednávka prenájmu priestorov
276/2024
faktúra
MaPa Appetito
52006450
1 575,00 EUR
27.08.2024
Predmet: fa za prenájom priestorov
275/2024
faktúra
Daffer
36320439
673,00 EUR
27.08.2024
Predmet: fa za klzáky na stoličky a lavice
274/2024
faktúra
CKD market
36232017
613,48 EUR
26.08.2024
Predmet: fa za čistiace prostriedky do školskej jedálne
273/2024
faktúra
Ivan Gogoľák
22691961
4 959,23 EUR
26.08.2024
Predmet: fa za odstránenie havarijného stavu strechy
272/2024
faktúra
AMIZ
45849552
12 151,54 EUR
26.08.2024
Predmet: fa za revitalizáciu zelene
271/2024
faktúra
Energie2
46113177
-249,27 EUR
26.08.2024
Predmet: fa za elektrinu do zš - preplatok
270/2024
faktúra
Energie2
46113177
-268,66 EUR
26.08.2024
Predmet: fa za elektrinu do mš - vrátenie preplatku
269/2024
faktúra
Energie2
46113177
689,00 EUR
22.08.2024
Predmet: fa za elektrinu do mš
268/2024
faktúra
Energie2
46113177
509,00 EUR
22.08.2024
Predmet: fa za elektrinu do zš