portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3727
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
88/2024
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
510,00 EUR
16.12.2024
Predmet: čistiace a dezinfekčné prostriedky pre MŠ: WC papier 8rol. – 10ks, prací prášok 13kg – 1 ks, Savo 4kg – 10ks, Fifinela – 10ks, hubky 10ks – 10bal, rukavice nitril. S – 5bal, Pulrapid 750ml – 10ks, utierky papierové ZZ – 2kart., mydlo tekuté 5l – 10ks, Ajax 5l – 10ks, aviváž 4,7l – 2ks, zmeták - 4 ks, vrece na odpadky – veľké – 8bal, vrece na odpad malé – 15bal., vrátane dovozu
89/2024
objednávka
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
1 200,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Robot univ. RM-502H - 1ks, Rúra mikrovl. MWP-1052-26E, Šálka Optimo 14cl - 12ks, Podšálka Optimo - 12 ks, Hrnček Optimo 27 cl - 12 ks, vrátane dovozu
90/2024
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum Košice
31268650
740,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Pracovné stretnutie pre riad. MŠ: ubytovanie, strava, pracovné materiály, lektori, prenájom priestorov, organizačné náklady pre dve osoby
207/2024
faktúra
E-GO, s.r.o.
36251526
967,00 EUR
16.12.2024
Predmet: edukačné pomôcky – pomoc pri začlenení detí z UA: Slovenský jazyk pre deti z Ukrajiny – 1ks, Rozklad čísel do 10 – 1ks, Protiklady + Orientácia v čase – 1ks, Orientácia v priestore + Kroková hra – 1ks, Ročné obdobia + Kde žijú zvieratká – 1ks, Ľahučko si všetko spočítame – 1ks
78/2024
objednávka
E-GO, s.r.o.
36251526
970,00 EUR
13.12.2024
Predmet: edukačné pomôcky – pomoc pri začlenení detí z UA: Slovenský jazyk pre deti z Ukrajiny – 1ks, Rozklad čísel do 10 – 1ks, Protiklady + Orientácia v čase – 1ks, Orientácia v priestore + Kroková hra – 1ks, Ročné obdobia + Kde žijú zvieratká – 1ks, Ľahučko si všetko spočítame – 1ks.
12/5/sj/24
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
204,98 EUR
13.12.2024
Predmet: mäso a mäsové výrobky
12/6/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
86,20 EUR
13.12.2024
Predmet: potravinársky tovar
12/7/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
300,04 EUR
13.12.2024
Predmet: potravinársky tovar
204/2024
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
1 761,37 EUR
13.12.2024
Predmet: plyn pre PK
203/2024
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
2 535,60 EUR
13.12.2024
Predmet: oprava kotla v plynovej kotolni MŠ
205/20204
faktúra
MILAN BOJNANSKÝ AUTORIZOVANÝ TECHNIK BOZP TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
40961478
72,00 EUR
13.12.2024
Predmet: Služby technika BTS a PO 4.Q24
206/2024
faktúra
Švarco-Havarijná služba s.r.o.
56311036
333,50 EUR
13.12.2024
Predmet: opravy havarijného stavu: WC flexynapojenie, batérie, inštalatérske práce, materiál, doprava a práca
76/2024
objednávka
Švarco-Havarijná služba s.r.o.
56311036
350,00 EUR
13.12.2024
Predmet: opravy havarijného stavu: WC flexynapojenie, batérie, inštalatérske práce, materiál, doprava a práca
199/2024
faktúra
Re-Dentist.s.r.o
56514344
600,00 EUR
11.12.2024
Predmet: edukačný program pre predškolákov - Zubolíček - 12 stretnutí 2 triedy
200/2024
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
11.12.2024
Predmet: prevádzka a údržba kotolne
201/2024
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
25,38 EUR
11.12.2024
Predmet: predplatné Včielka, Predškolská výchova
12/4/sj/24
faktúra
FRAMIPEK
31425062
171,15 EUR
11.12.2024
Predmet: pekárenské výrobky
202/2024
faktúra
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
440,00 EUR
11.12.2024
Predmet: ekovýchovné programy pre predškolákov 11-12/2024
198/2024
faktúra
Peter Mráz PM GASTRO
41785665
96,00 EUR
10.12.2024
Predmet: oprava elektrických rozvodov a výmena vypínača, materiál a výjazd
76/2024
objednávka
Peter Mráz PM GASTRO
41785665
100,00 EUR
10.12.2024
Predmet: oprava elektrických rozvodov a výmena vypínača, materiál a výjazd