portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8651
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
ZMŠ005/2024
zmluva
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
3 690,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Servis a správa výpočtovej a telekomunikačnej techniky
10/2400109
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
287,40 EUR
16.12.2024
Predmet: Kúpeľňové poličky.
10/2400108
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 156,00 EUR
16.12.2024
Predmet: YOLI hracia konzola SK
10/2400107
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
48,30 EUR
16.12.2024
Predmet: Posteľné vybavenie.
10/2400106
objednávka
Anton Kukla - KLM
30466105
500,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Čistiace, dezinfekčné potreby a hygienické potreby, drogistický tovar, drobný tovar domácich potrieb podľa potreby a vlastného výberu.
10/2400105
objednávka
Stanislav Houdek
73554723
197,00 EUR
09.12.2024
Predmet: Posteľné oblečenie.
10/2400104
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
554,32 EUR
09.12.2024
Predmet: Dezinfekčné, čistiace a hygienické potreby.
10/2400103
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
453,60 EUR
06.12.2024
Predmet: Office 365 A3 pre vyučujúcich ročná fakturácia
10/2400102
objednávka
Bc. Jana Sedláčková
220,00 EUR
05.12.2024
Predmet: Vzdelávacie divadelné predstavenie.
PF235/2024
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
04.12.2024
Predmet: Školské ovocie-ŠJ PJ
PF234/2024
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
04.12.2024
Predmet: Školské ovocie-ŠJ AS
PF233/2024
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
242,45 EUR
04.12.2024
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
PF232/2024
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
04.12.2024
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ PJ
PF231/2024
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
04.12.2024
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ AS
PF230/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
761,19 EUR
04.12.2024
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ AS
PF229/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
224,56 EUR
04.12.2024
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ AS
PF228/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
454,22 EUR
04.12.2024
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
PF227/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
185,47 EUR
04.12.2024
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ PJ
PF226/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
217,53 EUR
04.12.2024
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ PJ
PF225/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
98,33 EUR
04.12.2024
Predmet: Potraviny-mrazené ŠJ PJ
PF224/2024
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
134,89 EUR
04.12.2024
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
DF289/2024
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
109,00 EUR
28.11.2024
Predmet: Pracovné zošity.
DF288/2024
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
2 342,71 EUR
28.11.2024
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 10/2024
DF287/2024
faktúra
Jaroslav Ceglédy
45499551
1 185,00 EUR
28.11.2024
Predmet: Kosenie zelene.
DF286/2024
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
552,00 EUR
28.11.2024
Predmet: Výtvarné potreby.
DF285/2024
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
291,56 EUR
28.11.2024
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení za 10/2024.
DF284/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
1 082,68 EUR
28.11.2024
Predmet: Vodné, stočné a zrážková voda 19.07.24-23.10.24-MŠ AS
DF283/2024
faktúra
Ing. Jana Trúsiková
45662347
550,00 EUR
28.11.2024
Predmet: Spracovanie personálnej a mzdovej agendy 10/24.
DF282/2024
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
28.11.2024
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 10/24 MŠ AS.
DF281/2024
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
28.11.2024
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 10/24 MŠ PJ.
DF280/2024
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
11,88 EUR
28.11.2024
Predmet: Odvoz Bioodpadu 1024-ŠJ PJ.
DF279/2024
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
11,88 EUR
28.11.2024
Predmet: Odvoz Bioodpadu 10/24-ŠJ AS.
DF278/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
28.11.2024
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky z 10/2024.
10/2400101
objednávka
Peter Majerčík - ELOP
34482521
164,00 EUR
28.11.2024
Predmet: Oprava umývačky riadu.
ZŠJ005/2024
zmluva
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
28.11.2024
Predmet: Kúpna zmluva „školský program“ na dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich.
10/2400100
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
300,00 EUR
27.11.2024
Predmet: Čistiace a dezinfekčné prostriedky do umývačiek riadu.
PF223/2024
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
27.11.2024
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ PJ.
PF222/2024
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
27.11.2024
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ AS.
10/2400099
objednávka
EMI EU s.r.o.
46726608
1 150,00 EUR
25.11.2024
Predmet: Nepremokavá plachta s gumičkou po rohoch EMI.
10/2400098
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
450,00 EUR
25.11.2024
Predmet: Aktualizačné vzdelávanie Photon, Yoli, M TIny.
10/2400097
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
350,04 EUR
25.11.2024
Predmet: Wifi systém.
10/2400096
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
647,84 EUR
25.11.2024
Predmet: Tonery.
10/2400095
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
1 437,12 EUR
25.11.2024
Predmet: Notebook Lenovo V15 G4 15,6"FH/13-1315U)/8G/512/W11H.
PF221/2024
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Školské ovocie-ŠJ PJ
PF220/2024
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Školské ovocie-ŠJ AS
PF219/2024
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
173,41 EUR
20.11.2024
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
PF218/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
198,84 EUR
20.11.2024
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ PJ
PF217/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
198,52 EUR
20.11.2024
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ PJ
PF216/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
46,93 EUR
20.11.2024
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ PJ
PF215/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
424,62 EUR
20.11.2024
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
PF214/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
737,59 EUR
20.11.2024
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ AS
PF213/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
210,18 EUR
20.11.2024
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ AS
PF212/2024
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
358,89 EUR
20.11.2024
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ PJ
PF211/2024
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
1 176,96 EUR
20.11.2024
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS
PF210/2024
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ PJ
PF209/2024
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ AS
DF277/2024
faktúra
Safety Hat s.r.o.
533543464
505,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických spotrebičov a zariadení.
DF276/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
71,59 EUR
20.11.2024
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 10/24 MŠ AS, MŠ PJ
DF275/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
721,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Platba za dodávku elektrickej energie 11/24.
DF274/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
643,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Odber zemného plynu za 11/24.
DF273/2024
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 342,73 EUR
20.11.2024
Predmet: Za dodávku tepla 10/2024 MŠ+ŠJ AS.
DF272/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 11/2024
DF271/2024
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
19,08 EUR
20.11.2024
Predmet: mszarnovica.sk (.sk doména) 28.11.24-28.11.25
10/2400094
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
1 444,50 EUR
20.11.2024
Predmet: Dezinfekčné, čistiace a hygienické potreby, OPP.
10/2400093
objednávka
Vondráček Daniel
87014432
26,33 EUR
20.11.2024
Predmet: Nabíjačka na notebook-
10/2400092
objednávka
ROBOWE, s.r.o.
47441232
7 150,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Interkatívny dotykový monitor Pro-Board Touchscreen 2 65" .
DF270/2024
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
62,14 EUR
15.11.2024
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 10/24, Konica227
DF269/2024
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
84,37 EUR
15.11.2024
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 10/24, ineo224e
DF268/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
545,24 EUR
15.11.2024
Predmet: Vodné, stočné a zrážková voda 19.07.24-23.10.24-MŠ PJ
DF267/2024
faktúra
Róbert Búci - GAS & ELEKTRO Servis
33993807
434,40 EUR
15.11.2024
Predmet: Servisná prehliadka plynových zariadení.
DF266/2024
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
115,06 EUR
15.11.2024
Predmet: mszarnovica_1 (The Hosting) 27.01.24-27.11.25
PF208/2024
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
131,14 EUR
15.11.2024
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ PJ
PF207/2024
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
405,15 EUR
15.11.2024
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ AS
PF206/2024
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
135,97 EUR
15.11.2024
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
10/2400091
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
480,20 EUR
15.11.2024
Predmet: Výtvarné potreby a školské potreby.
10/2400090
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
566,00 EUR
15.11.2024
Predmet: Didaktické učebné pomôcky, výtvarné potreby a školské potreby.
10/2400089
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
552,00 EUR
15.11.2024
Predmet: Výtvarné potreby.
DF265/2024
faktúra
Pracovné odevy ZIKO s.r.o.
46566970
108,40 EUR
06.11.2024
Predmet: Pracovné oblečenie.
DF264/2024
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
2 080,04 EUR
06.11.2024
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 09/2024.
DF263/2024
faktúra
B-commerce, s. r. o.
52424812
126,57 EUR
06.11.2024
Predmet: Vákuovacie sáčky, nože.