portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17219
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510140015
faktúra
UNIQA poisťovňa
653501
215,04 EUR
22.05.2014
Predmet: PZP BA-716 VA
510140014
faktúra
UNIQA poisťovňa
653501
378,41 EUR
22.05.2014
Predmet: havar.poist.Iveco
510140013
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
157,99 EUR
22.05.2014
Predmet: Vodné-Panská OM 11594
510140012
faktúra
Signus, s.r.o.
44041438
37,00 EUR
22.05.2014
Predmet: plagáty,plotre-Ondreička
510140011
faktúra
Signus, s.r.o.
44041438
51,00 EUR
22.05.2014
Predmet: tlač plagátov-Mucha
510140010
faktúra
Vavrová Katarína
6458236620
2 544,00 EUR
22.05.2014
Predmet: kom.zmluva 128/2013/001
510140009
faktúra
Areaprint s.r.o.
35707437
72,48 EUR
22.05.2014
Predmet: banner Karol Ondrejička
510140008
faktúra
eGOV Systems
216,00 EUR
22.05.2014
Predmet: využ.služ.e-gov 2014
510140007
faktúra
DECUS s.r.o.
31604447
99,58 EUR
22.05.2014
Predmet: aktual.stránok Gal-2014
510140006
faktúra
AJFA+AVIS s.r.o
31602436
49,50 EUR
22.05.2014
Predmet: čo má vedieť mzdová úč.
510140004
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
58,66 EUR
22.05.2014
Predmet: zrážková voda MP 12044
510140003
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
56,48 EUR
22.05.2014
Predmet: zrážková voda Panská 12043
510140001
faktúra
Liftstav s.r.o.
31385851
17,33 EUR
22.05.2014
Predmet: servis a údržba výťahu
510130483
faktúra
Oprava vodo a plyno inštalácií
11665653
386,24 EUR
22.05.2014
Predmet: oprava potrubia Panská
510130482
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
94,90 EUR
22.05.2014
Predmet: komunálny odpad-
510130479
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
14,81 EUR
22.05.2014
Predmet: prenájom rohoží
510130477
faktúra
Kruh súčasného umenia PROFIL
31794271
12,69 EUR
22.05.2014
Predmet: Profil 9 ks á 1,44
510130470
faktúra
FULLSERVIS spol.s.r.o
35785772
288,00 EUR
22.05.2014
Predmet: oprava kancel.techniky
510130460
faktúra
Liftstav s.r.o.
31385851
17,33 EUR
22.05.2014
Predmet: servis výťahov
510130459
faktúra
MP elektronik s.r.o.
35692944
58,80 EUR
22.05.2014
Predmet: zmluvný servis
510130449
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
12,01 EUR
22.05.2014
Predmet: prenájom rohoží
510130448
faktúra
COPEX reprografia
22658858
29,59 EUR
22.05.2014
Predmet: tlač, kašírovanie Kurt Stallaert
510130444
faktúra
Areaprint s.r.o.
35707437
109,20 EUR
22.05.2014
Predmet: obojstr.banner Cipár
510130443
faktúra
Homola Peter, Mgr. .
259,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Fotografovanie diel
510130442
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
96,89 EUR
22.05.2014
Predmet: komunálny odpad-
510130440
faktúra
Mgr.J.Jurečková
41007255
86,60 EUR
22.05.2014
Predmet: Umenie zblízka
510130439
faktúra
Mgr.J.Jurečková
41007255
41,20 EUR
22.05.2014
Predmet: A.Mucha -Cesta ku sláve"
510130438
faktúra
Mgr.J.Jurečková
41007255
43,30 EUR
22.05.2014
Predmet: resumé textu Ikony v zbier.
510130437
faktúra
Idea, grafické štúdio
34386751
700,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Cipár graf.riešenie
510130435
faktúra
I.P.P.servis kop.tech.
35768355
241,63 EUR
22.05.2014
Predmet: servis kopír.prístroja
510130433
faktúra
Slov.plynar.priemysel
12506000
6 255,00 EUR
22.05.2014
Predmet: plyn
510130431
faktúra
Homola Peter, Mgr. Mgr. art.
259,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Fotografovanie diel
510130430
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
3,90 EUR
22.05.2014
Predmet: poplatok za zneč.ovzd
510130429
faktúra
MP elektronik s.r.o.
35692944
394,08 EUR
22.05.2014
Predmet: zmluvný servis
510130428
faktúra
Typografia plus
35930560
14,40 EUR
22.05.2014
Predmet: Cipár-tlač kappa tabule
510130427
faktúra
Areaprint s.r.o.
35707437
165,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Kurt Stallaert
510130425
faktúra
Signus, s.r.o.
44041438
22,00 EUR
22.05.2014
Predmet: samolepky Stallaert
510130422
faktúra
MP elektronik s.r.o.
35692944
48,00 EUR
22.05.2014
Predmet: zmluvný servis
510130421
faktúra
MP elektronik s.r.o.
35692944
1 143,24 EUR
22.05.2014
Predmet: zmluvný servis
510130420
faktúra
I+I print
688070
330,00 EUR
22.05.2014
Predmet: tlač pozvánok Cipár-400 ks
510130419
faktúra
I+I print
688070
666,00 EUR
22.05.2014
Predmet: tlač pozvánok Cipár-800 ks
510130418
faktúra
Teploservis
13957597
280,00 EUR
22.05.2014
Predmet: servis kotlov
510130416
faktúra
Typografia plus
35930560
79,80 EUR
22.05.2014
Predmet: Cipár-tlač kappa tabule
510130415
faktúra
Signus, s.r.o.
44041438
51,00 EUR
22.05.2014
Predmet: samolepky Cipár
510130414
faktúra
DOSA tlaciaren
35838752
189,00 EUR
22.05.2014
Predmet: tlač 850 plag.Kurt Stallaert
510130413
faktúra
NeBe s.r.o
35813873
1 190,00 EUR
22.05.2014
Predmet: čistenie lustrov
510130412
faktúra
Areaprint s.r.o.
35707437
60,40 EUR
22.05.2014
Predmet: Cipák-.banner
510130411
faktúra
Typografia plus
35930560
194,40 EUR
22.05.2014
Predmet: Cipár-tlač kappa logá
510130410
faktúra
Typografia plus
35930560
147,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Cipár-tlač kappa tabule
510130409
faktúra
Areaprint s.r.o.
35707437
187,56 EUR
22.05.2014
Predmet: Cipák-obojstr.banner
510130408
faktúra
Liftstav s.r.o.
31385851
17,33 EUR
22.05.2014
Predmet: servis výťahov
510130407
faktúra
AUTODESIGN s.r.o
352739991
703,20 EUR
22.05.2014
Predmet: servis Iveco BA716VA
510130406
faktúra
Homola Peter, Mgr. Mgr. art.
259,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Fotografovanie diel
510130397
faktúra
DOSA tlaciaren
35838752
105,60 EUR
22.05.2014
Predmet: 50 ks orient.plán sl.gal
510130396
faktúra
IGS - HS Art Service spol.s.r.o.
35702613
1 500,00 EUR
22.05.2014
Predmet: transport um.diel z FR
510130395
faktúra
Typografia plus
35930560
236,16 EUR
22.05.2014
Predmet: tlač plagát Miroslav Cipár
510130392
faktúra
Signus, s.r.o.
44041438
37,00 EUR
22.05.2014
Predmet: J.Bajus-samolepky
510130388
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
107,51 EUR
22.05.2014
Predmet: komunálny odpad-R
510130384
faktúra
Signus, s.r.o.
44041438
65,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Vondrouš-plagát,plotre
510130379
faktúra
Trend servis s.r.o.
31406289
349,20 EUR
22.05.2014
Predmet: servis kotlov v MP
510130376
faktúra
Chemix - D
31406840
199,20 EUR
22.05.2014
Predmet: deratizácia
510130375
faktúra
Mgr.J.Jurečková
41007255
500,90 EUR
22.05.2014
Predmet: J.Bajus
510130362
faktúra
REVENZ Hlinka Štefan
11801727
260,00 EUR
22.05.2014
Predmet: revízie kotlov PP
510130349
faktúra
BCH Servis s.r.o.
35816538
339,59 EUR
22.05.2014
Predmet: elektroinštal.materiál
510130348
faktúra
MP elektronik s.r.o.
35692944
215,52 EUR
22.05.2014
Predmet: zmluvný servis
510130347
faktúra
Advokátska kancelária
280,00 EUR
22.05.2014
Predmet: vyučt.úkonov práv.zastúpenia
510130345
faktúra
OLO
681300
15,60 EUR
22.05.2014
Predmet: Komunálny odpad
510130342
faktúra
Liftstav s.r.o.
31385851
17,33 EUR
22.05.2014
Predmet: servis výťahov
510130337
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
91,59 EUR
22.05.2014
Predmet: komunálny odpad-
510130333
faktúra
COPEX reprografia
22658858
116,03 EUR
22.05.2014
Predmet: ANDY WARHOL-tlač
510130330
faktúra
DENOVA
17314054
118,56 EUR
22.05.2014
Predmet: vývoz fekálií AVIA
510130328
faktúra
DOSA tlaciaren
35838752
142,80 EUR
22.05.2014
Predmet: Pálová-tlač pozvánok
510130323
faktúra
AJFA+AVIS s.r.o
31602436
12,50 EUR
22.05.2014
Predmet: čo má vedieť mzd.účt.3
510130318
faktúra
MP elektronik s.r.o.
35692944
202,80 EUR
22.05.2014
Predmet: zmluvný servis
510130311
faktúra
Typografia plus
35930560
472,56 EUR
22.05.2014
Predmet: tlač plagátov
510130277
faktúra
Bischofliches Zentralarchív
16,45 EUR
22.05.2014
Predmet: sken zbierkov.predm.Immaculata
100140025
faktúra
Prva slov. investicna skupina
699977
1 250,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za 1Q 2014 ,na základe zmluvy o úschove diel č.604/b/2011, dodatku č.2
100140024
faktúra
Prva slov. investicna skupina
699977
337,50 EUR
22.05.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za 2Q 2014 ,na základe zmluvy o úschove diel č.604/a/2011, dodatku č.2
100140023
faktúra
Prva slov. investicna skupina
699977
337,50 EUR
22.05.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za 1Q 2014 ,na základe zmluvy o úschove diel č.604/a/2011, dodatku č.2
100140022
faktúra
Úrad vlády SR
151513
1 244,75 EUR
22.05.2014
Predmet: Fakturujeme Vám za výpožičku výtvarných diel na II. štvrťrok 2014 , na základe uzatvorenej zmluvy o výpožičke č. 3869 a jej dodatku č.3.