portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
666/13
faktúra
ŠFRB
41,70 EUR
22.10.2013
Predmet: poplatok z omeškania
667/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
568,37 EUR
22.10.2013
Predmet: likvidácia odpadu
668/13
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 549,00 EUR
22.10.2013
Predmet: kúpa akcií
669/13
faktúra
Juraj Nagy - Pohrebná služba
460,90 EUR
22.10.2013
Predmet: sociál. pôžička - pohr. Černák
671/13
faktúra
MIŚIAK ŚPORT
36059714
42,00 EUR
22.10.2013
Predmet: šport. medaile - šport. deň JD
672/13
faktúra
GEOSENSE SK s.r.o.
46812342
62,00 EUR
22.10.2013
Predmet: servisné služby SW
673/13
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
8,16 EUR
22.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
674/13
faktúra
JUDR. Ľudmila Petrušová
135,76 EUR
22.10.2013
Predmet: právne služby
675/13
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
298,56 EUR
22.10.2013
Predmet: školské potreby pre prvákov
676/13
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
66,40 EUR
22.10.2013
Predmet: školské potreby - hmotná núdza
677/13
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
664,00 EUR
22.10.2013
Predmet: školské potreby - hmotná núdza ZŠ
678/13
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 549,00 EUR
22.10.2013
Predmet: kúpa akcií
679/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
4,02 EUR
22.10.2013
Predmet: voda 3.Q.13 - č. 447
680/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
8,04 EUR
22.10.2013
Predmet: voda 3.q.13 - zdrav. strdisko
681/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
75,06 EUR
22.10.2013
Predmet: voda 3.Q.13 - č.174
682/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
103,20 EUR
22.10.2013
Predmet: voda 3.Q.13 - pohost. Čert
683/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
117,95 EUR
22.10.2013
Predmet: voda 3.Q.13 - MŠ
684/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
167,53 EUR
22.10.2013
Predmet: voda 3.Q.13 - č. 232
685/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
171,55 EUR
22.10.2013
Predmet: voda 3.Q.13 - Ocú
687/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
510,88 EUR
22.10.2013
Predmet: voda 3.Q.13 - dom č. 1224
688/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
565,88 EUR
22.10.2013
Predmet: voda 3.Q.13 - dom č. 1223
690/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
1 446,16 EUR
22.10.2013
Predmet: voda 3.Q.13 - dom č. 1225
691/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
1 451,39 EUR
22.10.2013
Predmet: voda 3.q.13 - dom č. 1226
692/13
faktúra
Domov dôchodcov a DSS SOCIETA
37889320
6,70 EUR
22.10.2013
Predmet: voda č. 283 - kader.
693/13
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
47,20 EUR
22.10.2013
Predmet: preučt. stravného zo SF - MŠ
694/13
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
116,90 EUR
22.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
695/13
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
14,29 EUR
22.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
696/13
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
230,27 EUR
22.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
702/13
faktúra
AQUA PRO
6,35 EUR
22.10.2013
Predmet: pramenitá voda
704/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
41,50 EUR
22.10.2013
Predmet: režijný materiál - doprava
705/13
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
54,30 EUR
22.10.2013
Predmet: kancelárske potreby
706/13
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
2 772,00 EUR
22.10.2013
Predmet: frézovanie MK - Kohútovo
708/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
239,64 EUR
22.10.2013
Predmet: náhradné diely na MTS
713/13
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
10,76 EUR
22.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
731/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,90 EUR
22.10.2013
Predmet: telefónné poplatky
732/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
185,65 EUR
22.10.2013
Predmet: telefónne poplatky
728/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
29,57 EUR
22.10.2013
Predmet: prenos dát
729/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
26,39 EUR
22.10.2013
Predmet: telefónne poplatky
230322025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
4,25 EUR
22.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
738/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
176,50 EUR
22.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
739/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
32,00 EUR
22.10.2013
Predmet: plyn - byt ŠD
741/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
165,00 EUR
22.10.2013
Predmet: plyn - Ocú
749/13
faktúra
Edenred Slovakia
31328696
632,18 EUR
22.10.2013
Predmet: e-stravovacie poukážky
751/13
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
315474971
2 436,00 EUR
22.10.2013
Predmet: oprava MK - DH Štreka
753/13
faktúra
TBG Doprastav, a.s.
36283801
1 811,92 EUR
22.10.2013
Predmet: Oprava MK - BH cintorín
606/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
41,92 EUR
12.09.2013
Predmet: všeobecný materiál - doprava
604/13
faktúra
JurisDat - M.Medlen
11821973
22,00 EUR
12.09.2013
Predmet: predpl. časopisu MŠ
610/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
199,60 EUR
12.09.2013
Predmet: náhr. diely - doprava
602/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
10,30 EUR
12.09.2013
Predmet: pracovný materiál
601/13
faktúra
JUDr. Igor Kršiak
36665681
17,00 EUR
12.09.2013
Predmet: odborná publikácia
599/13
faktúra
Konica Minolta
31338551
108,92 EUR
12.09.2013
Predmet: prenájom zariadenia
597/13
faktúra
Mgr. Vladimír Fabo
10934120
330,00 EUR
12.09.2013
Predmet: ozvučenie hudobnej produkcie
596/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
185,53 EUR
12.09.2013
Predmet: separovaný zber
595/13
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
613,19 EUR
12.09.2013
Predmet: vyúčtovanie spoloč. staveb. úradu
594/13
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
65,78 EUR
12.09.2013
Predmet: telefónne poplatky
591/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
42,48 EUR
12.09.2013
Predmet: športové ceny
590/13
faktúra
Obecný úrad - prevádzka dopravy
00391492
118,50 EUR
12.09.2013
Predmet: náhradné diely - Thalai, Seat
588/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,87 EUR
12.09.2013
Predmet: telefónne poplatky
587/13
faktúra
RÁDIO-opravovňa Milan Strieborný
43691692
198,40 EUR
12.09.2013
Predmet: oprava verejného osvetlenia
583/13
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
462,49 EUR
12.09.2013
Predmet: poistné - dom č. 1225
582/13
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
261,97 EUR
12.09.2013
Predmet: poistné - dom č. 1224
581/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
136,00 EUR
12.09.2013
Predmet: plyn - Športový dom
580/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
129,00 EUR
12.09.2013
Predmet: plyn - MŠ č. 256
579/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
39,00 EUR
12.09.2013
Predmet: plyn - č. 447
578/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
26,00 EUR
12.09.2013
Predmet: plyn - Ocú
577/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
22,00 EUR
12.09.2013
Predmet: plyn - bufet ŚPORT
576/13
faktúra
JUDr. Igor Kršiak
36665681
12,50 EUR
12.09.2013
Predmet: CD - vzory VZN
575/13
faktúra
Rybár Jaroslav
40533794
512,00 EUR
12.09.2013
Predmet: oprava MK - chodníky
574/13
faktúra
MOTOTECHNA Kosťov Jozef
420,06 EUR
12.09.2013
Predmet: náhradné diely na autá
573/13
faktúra
Edenred Slovakia
31328696
604,69 EUR
12.09.2013
Predmet: e-stravovacie poukážky
571/13
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
35,75 EUR
12.09.2013
Predmet: poistné aktiv. pracovníkov
572/13
faktúra
MIŚIAK ŚPORT
36059714
54,07 EUR
12.09.2013
Predmet: športové ceny
570/13
faktúra
COOP Jednota
00169030
252,00 EUR
12.09.2013
Predmet: stravné poukážky
568/13
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
72,49 EUR
12.09.2013
Predmet: kancelárske potreby
567/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
60,38 EUR
12.09.2013
Predmet: pracovný materiál
566/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
34,84 EUR
12.09.2013
Predmet: telefónne poplatky
565/13
faktúra
IVOS, s.r.o
36041939
187,20 EUR
12.09.2013
Predmet: rehabilitačné služby
564/13
faktúra
Konica Minolta
31338551
29,74 EUR
12.09.2013
Predmet: vyúčtovanie zmluvy
562/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
213,86 EUR
12.09.2013
Predmet: telefónne poplatky
561/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
35,86 EUR
12.09.2013
Predmet: prenos dát