portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
10220209
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
119,72 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 34/2022Dodávka tepla 04/2022 Položky: Dodávka tepla 04/2022, 1.000000 ks, Suma položky 119.72 Eur,
10220083
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
167,89 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 28/2022Fixné náklady r.2021 Položky: Fixné náklady r.2021, 1.000000 ks, Suma položky 167.89 Eur,
10220166
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
166,28 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 26/2022Dodávka tepla 03/2022 Položky: Dodávka tepla 03/2022, 1.000000 ks, Suma položky 166.28 Eur,
10220124
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
157,69 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 15/2022Dodávka tepla 02/2022 Položky: Dodávka tepla 02/2022, 1.000000 ks, Suma položky 157.69 Eur,
10220041
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
194,14 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 5/2022Dodávka tepla 01/2022 Položky: Dodávka tepla 01/2022, 1.000000 ks, Suma položky 194.14 Eur,
122059767
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
102,12 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 8/2022Hosting 14.03.2022-14.03.2023 Položky: hosting 14.03.-31.12.2022, 1.000000 ks, Suma položky 81.98 Eur, hosting 01.01.-13.03.2023, 1.000000 ks, Suma položky 20.14 Eur,
122059766
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
15,59 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 9/2022web doména 15.03.2022-15.03.2023 Položky: web doména 15.03.-31.12.2022, 1.000000 ks, Suma položky 12.47 Eur, web doména 01.01.-15.03.2023, 1.000000 ks, Suma položky 3.12 Eur,
220401
faktúra
VYVY
52733700
137,60 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 40/2022Fa za učebné pomôcky-farby, štetce Položky: Fa za učebné pomôcky-farby, štetce, 1.000000 ks, Suma položky 137.60 Eur,
122011177
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
531,79 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 10/2022Fa za stravné lístky Položky: Fa za stravné lístky zľava, 1.000000 ks, Suma položky -0.21 Eur, Fa stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 532.00 Eur,
122011484
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
39,98 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 11/2022Fa za stravné lístky Položky: Fa za stravné lístky zľava, 1.000000 ks, Suma položky -0.02 Eur, Fa stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,
122015288
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
1 357,46 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 23/2022Fa za stravné lístky Položky: Fa za stravné lístky zľava, 1.000000 ks, Suma položky -0.54 Eur, Fa stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 1358.00 Eur,
122016856
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
1 199,52 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 25/2022Fa za stravné lístky Položky: Fa za stravné lístky zľava, 1.000000 ks, Suma položky -0.48 Eur, Fa stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 1200.00 Eur,
122028758
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
759,20 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 42/2022Fa za stravné lístky Položky: Fa za stravné lístky zľava, 1.000000 ks, Suma položky -0.30 Eur, Fa stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 759.50 Eur,
122034226
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
449,82 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 56/2022Fa za stravné lístky Položky: Fa za stravné lístky zľava, 1.000000 ks, Suma položky -0.18 Eur, Fa stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur,
22046
faktúra
Sirotná Soňa
43695311
15,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 59/2022Kancelársky materiál - folia Položky: Spotreba materiálu-kancel.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,
7220005
faktúra
Seminaria, s.r.o.
26426218
63,20 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 2/2022Školenie Zmeny v účtovníctve Položky: Ostané služby-školenia,semináre, 1.000000 ks, Suma položky 63.20 Eur,
2295750
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
27,79 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 41/2022Fa za prenájom rohoží 25.04.-22.05.2022 Položky: Fa za prenájom rohoží 25.04.-22.05.2022, 1.000000 ks, Suma položky 27.79 Eur,
2286867
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
27,79 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 32/2022Fa za prenájom rohoží 28.03.-24.04.2022 Položky: Fa za prenájom rohoží 28.03.-24.04.2022, 1.000000 ks, Suma položky 27.79 Eur,
2277458
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
27,79 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 29/2022Fa za prenájom rohoží Položky: Fa za prenájom rohoží , 1.000000 ks, Suma položky 27.79 Eur,
2258074
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
27,79 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 14/2022Fa za prenájom rohoží Položky: Fa za prenájom rohoží , 1.000000 ks, Suma položky 27.79 Eur,
2258983
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
26,14 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 13/2022Fa za prenájom rohoží Položky: Fa za prenájom rohoží , 1.000000 ks, Suma položky 26.14 Eur,
1022010751
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 1/2022Fa za výkon zodpovednej osoby za 01/2022 Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 01/2022, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
1022020718
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 6/2022Fa za výkon zodpovednej osoby za 02/2022 Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 02/2022, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
1022030715
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 16/2022Fa za výkon zodpovednej osoby za 03/2022 Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 03/2022, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
1022040725
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 27/2022Fa za výkon zodpovednej osoby za 04/2022 Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 04/2022, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
1022050714
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 33/2022Fa za výkon zodpovednej osoby za 052022 Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 05/2022, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
1022060726
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 47/2022Fa za výkon zodpovednej osoby za 06/2022 Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 06/2022, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
1022070734
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 61/2022Fa za výkon zodpovednej osoby za 07/2022 Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 07/2022, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
1022080705
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 68/2022Fa za výkon zodpovednej osoby za 08/2022 Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 07/2022, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
9012200006
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
71,38 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 18/2022Programové vybavenie SW Softip PAM 01-03/2022 Položky: Softip PAM 01-03/2022, 1.000000 ks, Suma položky 71.38 Eur,
622202045
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
82,03 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 52/2022Migrácia Korwinu ba nový PC Položky: Ostatné služby DATALAN údržba SW, 1.000000 ks, Suma položky 82.03 Eur,
622201890
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
16,40 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 43/2022
Mesačný poplatok - Korwin podpora: 05/2022 Položky: Mesačný poplatok - Korwin podpora: 05/2022, 1.000000 ks, Suma položky 16.40 Eur,
622201565
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
16,40 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 37/2022Mesačný poplatok - Korwin podpora: 04/2022 Položky: Mesačný poplatok - Korwin podpora: 04/2022, 1.000000 ks, Suma položky 16.40 Eur,
622201070
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
16,40 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 35/2022Mesačný poplatok - Korwin podpora: 03/2022 Položky: Mesačný poplatok - Korwin podpora: 03/2022, 1.000000 ks, Suma položky 16.40 Eur,
622200619
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
16,40 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 12/2022Mesačný poplatok - Korwin podpora: 02/2022 Položky: Mesačný poplatok - Korwin podpora: 02/2022, 1.000000 ks, Suma položky 16.40 Eur,
622200238
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
16,40 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 4/2022Mesačný poplatok - Korwin podpora: 01/2022 Položky: Mesačný poplatok - Korwin podpora: 01/2022, 1.000000 ks, Suma položky 16.40 Eur,
22026
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
95,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 44/2022Kancelársky materiál - toner Položky: Kancelársky materiál-toner, 1.000000 ks, Suma položky 95.00 Eur,
FV22/039
faktúra
KARFER
36691208
161,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 60/2022Fa za učebné pomôcky-farby Položky: Fa za učebné pomôcky-plátno, 1.000000 ks, Suma položky 161.00 Eur,
3220000443
faktúra
Katolícka univerzita v Ružomberku
37801279
99,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 48/2022Funkčné vzdelávanie Položky: Ostané služby-školenia,semináre, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur,
2022200916
faktúra
Mamtextile, s.r.o.
06874100
117,40 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 58/2022Fa za učebné pomôcky-plátno Položky: Fa za učebné pomôcky-plátno, 1.000000 ks, Suma položky 117.40 Eur,
202206308
faktúra
DANILL, a.s.
36540871
98,31 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 57/2022Fa za pomôcky-hudobné traky, guma hladká Položky: Fa za pomôcky-hudobné traky, guma hladká, 1.000000 ks, Suma položky 98.31 Eur,
202209233
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
45,75 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 51/2022Fa ZUŠ a jej riadenie - 06/2022 Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 06/2022, 1.000000 ks, Suma položky 45.75 Eur,
202205568
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
45,75 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 30/2022Fa ZUŠ a jej riadenie - 04/2022 Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 04/2022, 1.000000 ks, Suma položky 45.75 Eur,
202203891
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
45,75 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 22/2022Fa ZUŠ a jej riadenie - 02/2022 Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 02/2022, 1.000000 ks, Suma položky 45.75 Eur,
002/2022
faktúra
Bobiš Marian
40535282
50,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 21/2022Fa za opravu WC Položky: Opravy a udržiavanie-budov,objektov, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,
202200242
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
41,75 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 3/2022Fa ZUŠ a jej riadenie - 11/2021 Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 11/2021, 1.000000 ks, Suma položky 41.75 Eur,
622202291
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
16,40 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 62/2022Mesačný poplatok - Korwin podpora: 06/2022 Položky: Mesačný poplatok - Korwin podpora: 06/2022, 1.000000 ks, Suma položky 16.40 Eur,
2482022
faktúra
Klobučníková Jana Ing.
35071966
120,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 63/2022Fa za služby BOZP za II.Q 2022 Položky: Fa za služby BOZP II.Q/2022, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,
2305812
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
27,79 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 53/2022Fa za prenájom rohoží 23.05-19.06.2022 Položky: Fa za prenájom rohoží 23.05-19.06.2022, 1.000000 ks, Suma položky 27.79 Eur,
A1774299
faktúra
ARTMIE spol. s r.o.
36731684
242,29 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 54/2022Fa za učebné pomôcky-farby, štetce Položky: Spotreba matriálu uč.pomôcky,učebnice, 1.000000 ks, Suma položky 242.29 Eur,
22106
faktúra
HAMAVISS, s.r.o.
46396772
99,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 55/2022
Fa za učebné pomôcky-bavlnená taška Položky: Fa za učebné pomôcky-bavlnená taška, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur,
122044284
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
1 749,62 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 67/2022Fa za stravné lístky Položky: Fa za stravné lístky zľava, 1.000000 ks, Suma položky -0.88 Eur, Fa stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 1750.50 Eur,
ZC006/2022
zmluva
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
0,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Dohoda o ukončení spolupráce
ZC005/2022
zmluva
Osobnyudaj.sk - BB, s. r. o.
54146798
36,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Zmluva č. ZO/2022BBP8801-4 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa
ZC004/2022
zmluva
Up Déjeuner, s. r. o.
0,00 EUR
24.08.2022
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov
ZC003/2022
zmluva
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
17 991,00 EUR
23.08.2022
Predmet: Nákup stravných poukážok a stravovacích kariet na rok 2022/2023
DF100/2021
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
201,10 EUR
07.06.2022
Predmet: čist. a hyg.potreby + ochr.pomôcky
DF99/2021
faktúra
Anthya, s.r.o.
46285768
97,50 EUR
07.06.2022
Predmet: Antigen test na Covid-19
DF98/2021
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
224,69 EUR
07.06.2022
Predmet: Kancelárske potreby
DF97/2021
faktúra
Martinus, s.r.o.
45503249
46,87 EUR
07.06.2022
Predmet: Notový materiál
DF96/2021
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
36,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 11/2021
DF95/2021
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
611,52 EUR
07.06.2022
Predmet: Nákup notbooku + inštalácia
DF94/2021
faktúra
Ondrej Rybár NETRON
37325159
316,80 EUR
07.06.2022
Predmet: Licencia antivírus
DF93/2021
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
63,68 EUR
07.06.2022
Predmet: Program.vybavenie SW Softip 10-12/2021
DF92/2021
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
143,18 EUR
07.06.2022
Predmet: Mzdová agenda 10/2021
DF91/2021
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Hlasové služby 10/2021
DF90/2021
faktúra
Lindström
35742364
25,30 EUR
07.06.2022
Predmet: Prenájom rohoží
DF89/2021
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
116,53 EUR
07.06.2022
Predmet: Dodávka tepla 10/2021
DF88/2021
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
15,90 EUR
07.06.2022
Predmet: Podpora KORWIN 10/2021
DF87/2021
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
120,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Služby BOZP
DF86/2021
faktúra
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
8,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Učebné pomôcky-doúčtovanie
DF85/2021
faktúra
SKILLFILL, s.r.o.
53635221
300,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Vzdelávací program
DF84/2021
faktúra
Lindström
35742364
25,30 EUR
07.06.2022
Predmet: Prenájom rohoží
DF83/2021
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
143,18 EUR
07.06.2022
Predmet: Mzdová agenda 09/2021
DF82/2021
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Hlasové služby
DF81/2021
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
2 079,17 EUR
06.06.2022
Predmet: Jedálne kupóny
DF80/2021
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
15,90 EUR
06.06.2022
Predmet: podpora Korwin 09/2021
Obj.č. 19/21
objednávka
Asociácia správcov registratúry
37922190
95,00 EUR
06.06.2022
Predmet: Odborný seminár
DF79/2021
faktúra
Asociácia správcov registratúry
37922190
95,00 EUR
06.06.2022
Predmet: Odborný seminár moderná správa registratúry"
DF78/2021
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
69,12 EUR
06.06.2022
Predmet: Teplo 09/2021