portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3725
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
056/2024
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
240,00 EUR
13.12.2024
Predmet: Objednávame si opravu IT zariadenia - tabuľa Qomo, oprava vertikálneho posuvu tabule na mobilnom stojane v cene 240,- €.
055/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
30,35 EUR
11.12.2024
Predmet: Objednávame si baterky a čistiace potreby: Baterky alkalické 4 ks AA = 2 ks á 3,40 €, Domestos 750 ml pine fresch 1 ks á 1,75 €, Krezosan 950 ml = 3 ks á 3,50 €, obrúsky 33*33 symfony línia 140 ks á 1,10 €, Brait osviežovač 300ml relaxing moments á 2,45 €, Linteo vlhčené utierky 80 ks = 5 ks á 1,80 €, poskytnutá zľava 1,26 €. Cena spolu 30,35 €.
054/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
24,00 EUR
11.12.2024
Predmet: Objednávame si: Utierky zelené papierové 20 ks á 1,25 €, poskytnutá zľava 1,- €. Cena spolu 24,00 €
194/2024
faktúra
Ivan Pacan
37238205
720,00 EUR
11.12.2024
Predmet: Montáž vertikálnych žalúzií
193/2024
faktúra
Ivan Pacan
37238205
480,00 EUR
11.12.2024
Predmet: Demontáž vertikálnych žalúzií
053/2024
objednávka
Ivan Pacan
37238205
1 200,00 EUR
11.12.2024
Predmet: Objednávame si u Vás: demontáž vertikálnych žalúzií v hodnote 480,00 € a montáž vertikálnych žalúzií v hodnote 720,- €.
192/2024
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
2 109,38 EUR
10.12.2024
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac DECEMBER 2024: výdavky na elektrickú energiu = 328,51 €, výdavky na tepelnú energiu = 1729,- €, výdavky na vodné = 17,29 €, výdavky na stočné = 34,58 €. Výdavky spolu 2109,38 €.
191/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
10.12.2024
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.12.2024 - 31.12.2024
052/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
49,25 EUR
09.12.2024
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Domestos 750 ml pine fresch = 2 ks á 1,75 €, Jar 900 ml citrón = 4 ks á 3,29 €, mydlo tekuté 5 litrov á 5,55 €, rukavice spokar 8-M = 3 ks á 1,40 €, Savo 4 kg originál á 7,55 €, Sidolux 5 litrov marseilles soap á 8,70 €. Cena spolu 49,25 €.
190/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,79 EUR
09.12.2024
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.11.2024 - 30.11.2024
189/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,74 EUR
09.12.2024
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.11.2024 - 30.11.2024
KV011/24
faktúra
TATRA ATELIÉR, s.r.o.
50759612
1 685,00 EUR
05.12.2024
Predmet: Vykonanie činnosti odborného autorského dohľadu projektanta pri realizácii investičnej akcie "Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku" za 4. kvartál 2024
188/2024
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
2 220,40 EUR
05.12.2024
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac NOVEMBER 2024: výdavky na elektrickú energiu = 345,87 €, výdavky na tepelnú energiu = 1820,- €, výdavky na vodné = 18,20 €, výdavky na stočné = 36,40 €. Výdavky spolu 2220,40 €.
187/2024
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
20,52 EUR
05.12.2024
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.11.2024 do 30.11.2024
186/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
05.12.2024
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 12/2024
KV010/24
faktúra
GMT development, s.r.o.
47981563
1 920 009,65 EUR
05.12.2024
Predmet: Realizácia stavebných prác na diele "Prestavba Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku" podľa súpisu vykonaných prác v súlade so Zmluvou o dielo zo dňa 22.11.2023
185/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
71,88 EUR
28.11.2024
Predmet: Utierky zelené papierové 60 ks á 1,04 €, celkom 71,88 €
051/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
22,70 EUR
28.11.2024
Predmet: Objednávame si čistiace potreby: mydlo tekuté 5 litrov antibacteriálne á 5,55 €, Jar 900 ml á 2,90 €, Linteo vlhčené utierky 80 ks = 5 bal. á 1,80 €, Bros návnada 150 g na potkany = 2 ks á 3,10 €, zľava 0,95 €, celkom 22,70 €.
050/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
71,88 EUR
28.11.2024
Predmet: Objednávame si zelené papierové utierky 60 ks á 1,04 €, celkom 71,88 €
049/2024
objednávka
Dušan Jankura
31252257
61,30 EUR
28.11.2024
Predmet: Objednávame si kancelárske a školské potreby: obálka C4 biela 10 ks á 0,10 €, obálka B4 biela 3 ks á 0,12 €, Post. it TIX 75x75 neon 1 ks á 3,60 €, obálka C6 samol. 50/BK 1 ks á 1,05 €, popis. na bielu tabuľu 21 ks á 0,99 €, dovolenkové lísky 1 ks á 1,40 €, registratúrny denník došlej pošty 1 ks á 8,10 €, výkres 160 g A4 colorcopy 250 ks á 0,10, celkom 61,30.