portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3721
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
061/2025
faktúra
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
1 400,00 EUR
16.04.2025
Predmet: Fakturácia za opakované dodávky tepla za obdobie 04/2025 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku
060/2025
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
5 146,16 EUR
14.04.2025
Predmet: Dodávka tepla na ÚK a tepla na ohrev vody za obdobie marec 2025 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
059/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
71,48 EUR
11.04.2025
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2025 - 31.03.2025 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
058/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
665,09 EUR
11.04.2025
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2025 - 31.03.2025 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
057/2025
faktúra
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry
00186759
108,00 EUR
10.04.2025
Predmet: Pracovné stretnutie ekonomických pracovníkov organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v dňoch 08.04.2025 - 09.04.2025, strava a ubytovanie
056/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,15 EUR
09.04.2025
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.03.2025 - 31.03.2025
055/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.03.2025 -31.03.2025
054/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,27 EUR
09.04.2025
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.04.2025 - 30.04.2025
053/2025
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
159,16 EUR
07.04.2025
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 01.01.2025 - 31.03.2025 (množstvo 88,471 m3) telocvičňa T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1294/2 v Kežmarku
052/2025
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
396,82 EUR
07.04.2025
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.04.2025 do 30.06.2025 (účtovný program)
051/2025
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
26,13 EUR
02.04.2025
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM za obdobie od 01.04.2025 do 30.06.2025 (mzdový program)
050/2025
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera, Dr. Alexandra 29A, Kežmarok
00162175
2 331,42 EUR
02.04.2025
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac MAREC 2025: výdavky na elektrickú energiu = 363,09 €, výdavky na tepelnú energiu = 1911,- €, výdavky na vodné = 19,11 €, výdavky na stočné = 38,22 €. Výdavky spolu 2331,42 €.
049/2025
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
21,62 EUR
02.04.2025
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.03.2025 do 31.03.2025
048/2025
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
90,70 EUR
02.04.2025
Predmet: Linteo vlhčené utierky 80 ks = 6 bal. á 1,80 €, Obrúsky biele 33*33 = 2 ks á 1,09 €, Soľ posypová 5 kg á 2,46 €, utierky zelené papierové do WC 60 ks á 1,25 €. Cena spolu 90,70 €.
047/2025
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
83,38 EUR
02.04.2025
Predmet: Baterky alkalické 4 ks AA = 1 bal. á 3,26 €, Baterky alkalické 4 ks AAA = 1 bal. á 3,26 €. Čistiace prostriedky: Domestos fresh 750 ml Pine Fresh = 3 ks á 1,88 €, Dr. Devil WC gel 400ml =2 ks á 2,35 €, Indulona 75 ml nechtíková = 4 ks á 1,67 €, Jar 900 ml citrón = 3 ks á 3,15 €, Krezosan 950 ml = 3 ks á 3,37 €, Mop náhr. PROFI 40 cm bavlna = 4 ks á 4,32 €, mydlo tekuté 5 litrov antib.á 5,28 €, Sidolux 5 litrov á 8,35 €, Papierové utierky roll 400 ks = 2 ks á 4,28 €, spáradlá bambusové v dóze 1 ks á ,81 €. Poskytnutá zľava 2,83 €, cena spolu 83,38 €.
006/2025
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
90,70 EUR
02.04.2025
Predmet: Objednávame si: Linteo vlhčené utierky 80 ks = 6 bal. á 1,80 €, Obrúsky biele 33*33 = 2 ks á 1,09 €, Soľ posypová 5 kg á 2,46 €, utierky zelené papierové do WC 60 ks á 1,25 €. Cena spolu 90,70 €.
005/2025
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
83,38 EUR
02.04.2025
Predmet: Objednávame si: Baterky alkalické 4 ks AA = 1 bal. á 3,26 €, Baterky alkalické 4 ks AAA = 1 bal. á 3,26 €. Čistiace prostriedky: Domestos fresh 750 ml Pine Fresh = 3 ks á 1,88 €, Dr. Devil WC gel 400ml =2 ks á 2,35 €, Indulona 75 ml nechtíková = 4 ks á 1,67 €, Jar 900 ml citrón = 3 ks á 3,15 €, Krezosan 950 ml = 3 ks á 3,37 €, Mop náhr. PROFI 40 cm bavlna = 4 ks á 4,32 €, mydlo tekuté 5 litrov antib.á 5,28 €, Sidolux 5 litrov á 8,35 €, Papierové utierky roll 400 ks = 2 ks á 4,28 €, spáradlá bambusové v dóze 1 ks á ,81 €. Poskytnutá zľava 2,83 €, cena spolu 83,38 €.
046/2025
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
40,59 EUR
01.04.2025
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 04/2025
045/2025
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
138,67 EUR
01.04.2025
Predmet: Systémová podpora MAGMA HCM za obdobie od 01.01.2025 do 31.03.2025 (mzdový program)
044/2025
faktúra
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry
00186759
117,00 EUR
31.03.2025
Predmet: Pracovná porada riaditeľov stredných škôl v pôsobnosti PSK v termíne 27.03.2025.- 28.03.2025, strava a ubytovanie