portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
46
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
11.10.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby
45
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
210,56 EUR
11.10.2024
Predmet: elektrina
45
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
111,60 EUR
11.10.2024
Predmet: Činnosť technika PO a BOZP
44
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
930,74 EUR
11.10.2024
Predmet: Elektrina
44
faktúra
Ján Grajzeľ
45655634
288,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Termoska
43
faktúra
SPP, a.s.
35815256
43,00 EUR
11.10.2024
Predmet: plyn
43
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
342,00 EUR
11.10.2024
Predmet: autobusová doprava Košice
42
faktúra
SPP, a.s.
35815256
196,00 EUR
11.10.2024
Predmet: plyn
42
faktúra
Chata Pieniny, s.r.o.
36511552
6 600,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Ubytovanie lyžiarsky
41
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 074,00 EUR
11.10.2024
Predmet: plyn
41
faktúra
HygArt s.r.o.
51447878
350,40 EUR
11.10.2024
Predmet: Hygienicke potreby
40
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,00 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilné služby
40
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
39
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilné služby
39
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
111,60 EUR
11.10.2024
Predmet: Činnosť technika PO a BOZP
38
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 394,60 EUR
11.10.2024
Predmet: strava žiaci
38
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilné služby
37
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
877,92 EUR
11.10.2024
Predmet: Strava zamestnanci
37
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
47,68 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilné služby
36
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,78 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilné služby