portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6742
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
218
faktúra
Roman Vorreiter PRINTMEDIA
43108881
150,00 EUR
11.10.2024
Predmet: RollaP
217
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
47,00 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilné hlasové služby
217
faktúra
Chata Pieniny, s.r.o.
36511552
3 040,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Terénne cvičenia
216
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,78 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilné hlasové služby
215
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
149,52 EUR
11.10.2024
Predmet: učebnice
215
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
903,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Dopravné
214
faktúra
MURCAS s.r.o.
36168688
162,29 EUR
11.10.2024
Predmet: Oprava zvončeka
213
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
280,04 EUR
11.10.2024
Predmet: Elektrina
212
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
58,72 EUR
11.10.2024
Predmet: Elektrina
211
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
294,60 EUR
11.10.2024
Predmet: Vodné, stočné
211
faktúra
Peter Ondo - Eštok, Kominárstvo
52379051
512,52 EUR
11.10.2024
Predmet: revízie komínov a dymovodov
210
faktúra
VATI- Tirpak Vladimír
35452722
207,42 EUR
11.10.2024
Predmet: Elektromateriál
210
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
111,60 EUR
11.10.2024
Predmet: Činnosť technika PO a BOZP
209
faktúra
SPP, a.s.
35815256
43,00 EUR
11.10.2024
Predmet: plyn
209
faktúra
AXASOFT, a.s.
35738219
698,58 EUR
11.10.2024
Predmet: Elektronická stravná poukážka
208
faktúra
SPP, a.s.
35815256
196,00 EUR
11.10.2024
Predmet: plyn
208
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
243,04 EUR
11.10.2024
Predmet: Strava zamestnanci
207
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 074,00 EUR
11.10.2024
Predmet: plyn
207
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
111,60 EUR
11.10.2024
Predmet: Činnosť technika PO a BOZP
206
faktúra
SLOVAK TELECOM a.s.
35763469
32,89 EUR
11.10.2024
Predmet: Telekomunikačné služby