portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6216
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
60/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,27 EUR
30.04.2025
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 03/2025.
59/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,34 EUR
30.04.2025
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 03/2025.
č.2
dodatok
TransData s.r.o.
35741236
0,00 EUR
28.04.2025
Predmet: Úprava spôsobu objednávania preukazu žiaka, alebo preukazu zamestnanca, úprava spôsobu výberu poplatkov za čipovú kartu a ročného poplatku za Aplikácie čipu pri vydávaní preukazu žiaka, alebo preukazu zamestnanca.
30/2025
objednávka
PAPPAGALLO FOREIGN LANGUAGE SCHOLL
932905455
1 120,00 EUR
28.04.2025
Predmet: Týždenný kurz angličtiny pre učiteľov v rámci projektu ERASMUS+ od 06.07.2025 do 12.07.2025.
29/2025
objednávka
Slavomír Vanat
55993001
276,53 EUR
24.04.2025
Predmet: Údržba parkovej kosačky.
04/2025/E
faktúra
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
81,13 EUR
24.04.2025
Predmet: Propagačný baner Erazmus+.
28/2025
objednávka
Woodensky SK s.r.o.
50282026
77,40 EUR
23.04.2025
Predmet: Žiarovky.
27/2025
objednávka
Milan Boroš - ABM TECHNIK
35343320
147,60 EUR
23.04.2025
Predmet: Revíziu, kalibračnú skúšku detektorov plynu CO,CH4 napájacieho zdroja.
26/2025
objednávka
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
81,13 EUR
23.04.2025
Predmet: Propagačný baner v rámci projektu Erasmus+.
58/2025
faktúra
Dušan Poperník - ENERGOSPOL
33104921
64,81 EUR
16.04.2025
Predmet: Výmena poistného ventila a montáž manometra.
57/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,45 EUR
16.04.2025
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 03/2025, Mobily 319,318,317,314.
56/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,37 EUR
16.04.2025
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 03/2025, Mobily 315,313.
55/2025
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
48,71 EUR
16.04.2025
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 03/2025.
54/2025
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
527,06 EUR
16.04.2025
Predmet: Výkon činnosti technika PO a BOZP za 1.Q 2025.
03/2025/E
faktúra
JOMI - Jozef Šak
45340919
2 016,00 EUR
16.04.2025
Predmet: Preprava do Budapešti a späť v dňoch 01.02.2025 - 15.02.2025 v rámci Erasmus+ projektu č. 2024-1-SK01-KA121-VET-000225094.
02/2025/E
faktúra
Travelmus S.L.
B19764844
1 074,00 EUR
16.04.2025
Predmet: Transport v rámci Erasmus+ projektu č. 2024-1-SK01-KA121-VET-000225094.
01/2025/E
faktúra
Euromind Projects S.L.
B75616672
14 727,06 EUR
16.04.2025
Predmet: Ubytovanie v rámci Erasmus+ projektu č.2024-1-SK01-KA121-VET-000225094.
25/2025
objednávka
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
221,40 EUR
14.04.2025
Predmet: Kontrola a čistenie komínov.
52/2025
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
7 447,20 EUR
11.04.2025
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - marec 2025.
51/2025
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
40,15 EUR
11.04.2025
Predmet: Údržbársky materiál.