portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2549
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
025/2023
objednávka
Unikor trade s,r,o,
52391990
1 450,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Učebná pomôcka - softvérový balík I - pohyb a softvérový balík II. -myslenie
DF071/2023
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 450,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Učebná pomôcka - softvérový balík I - pohyb a II. - myslenie
089/2024
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
52577465
956,00 EUR
22.11.2024
Predmet: Učebné pomôcky
090/2024
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
52577465
2 260,00 EUR
22.11.2024
Predmet: Učebné pomôcky.
DF208/2020
faktúra
Lean Commerce
52594734
259,00 EUR
29.12.2020
Predmet: Všeobecný materiál
DF219/2024
faktúra
Andiamo Taverna s.r.o.
52673014
499,50 EUR
12.12.2024
Predmet: Prenájom miestnosti
DF196/2024
faktúra
El Bra De, s.r.o.
52834972
100,00 EUR
22.11.2024
Predmet: Demontáž a likvidácia starých a nefunkčných bezpečnostných prvkov.
085/2024
objednávka
El Bra De, s.r.o.
52834972
100,00 EUR
22.11.2024
Predmet: Demontáž a likvidácia starých a nefunkčných bezpečnostných prvkov z ihriska.
021/2025
objednávka
El Bra Services, s.r.o.
52834972
160,00 EUR
01.04.2025
Predmet: Športový deň na ihrisku
DF045/2025
faktúra
El Bra Services, s.r.o.
52834972
160,00 EUR
01.04.2025
Predmet: Športový deň na ihrisku
DF233/2021
faktúra
preVás s.r.o.
53123727
395,00 EUR
29.12.2021
Predmet: Dezinfekcia
101/2021
objednávka
preVás s.r.o.
53123727
395,00 EUR
31.12.2021
Predmet: Dezinfekcia a ochranné pracovné pomôcky
024/2023
objednávka
AbiiCom s.r.o.
53248805
749,10 EUR
23.05.2023
Predmet: Učebné pomôcky
DF111/2023
faktúra
AbiiCom s.r.o.
53248805
749,10 EUR
05.09.2023
Predmet: Učebné pomôcky
073/2023
objednávka
Preinteriér s.r.o.
53248805
940,00 EUR
11.12.2023
Predmet: Učebné pomôcky
DF202/2023
faktúra
AbiiCom s.r.o.
53248805
940,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Učebné pomôcky
022/2024
objednávka
AbiiCom s.r.o.
53248805
767,80 EUR
15.04.2024
Predmet: Učebné pomôcky
DF070/2024
faktúra
AbiiCom s.r.o.
53248805
767,80 EUR
28.05.2024
Predmet: Učebné pomôcky
058/2024
objednávka
AbiiCom s,r,o.
53248805
710,40 EUR
13.09.2024
Predmet: Učebné pomôcky
DF144/2024
faktúra
AbiiCom s,r,o.
53248805
712,40 EUR
25.09.2024
Predmet: Učebné pomôcky