portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná umelecká škola v Stupave
zriaďovateľ Mesto Stupava
zverejnené dokumenty: 1118
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1611801122
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 125,02 EUR
01.03.2016
Predmet: gastrolístky
1611801640
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 345,13 EUR
04.04.2016
Predmet: gastrolístky
1611802117
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 418,50 EUR
04.05.2016
Predmet: gastrolístky
1611802529
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 488,37 EUR
01.06.2016
Predmet: gastrolístky
1611803937
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 505,84 EUR
07.09.2016
Predmet: gastrolístky
1711800667
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 331,77 EUR
01.02.2017
Predmet: gastrolístky
1711801720
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 779,81 EUR
04.04.2017
Predmet: gastrolístky
1711802254
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 224,90 EUR
04.05.2017
Predmet: gastrolístky
1711802686
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 627,72 EUR
05.06.2017
Predmet: gastrolístky
1711804227
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 701,71 EUR
07.09.2017
Predmet: gastrolistky
1711804695
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 648,27 EUR
03.10.2017
Predmet: gastrolistky
1711805338
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 944,22 EUR
06.11.2017
Predmet: gastrolístky
1711805927
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 755,14 EUR
11.12.2017
Predmet: gastrolístky
2155010523
faktúra
AGEM Computers
35692715
599,40 EUR
07.12.2015
Predmet: PC a príslušenstvo
2165011219
faktúra
AGEM Computers
35692715
36,00 EUR
28.11.2016
Predmet: MS Office 365
20170840
faktúra
VEMASKCZ
35751142
394,27 EUR
14.09.2017
Predmet: potreby pre výtvarný odbor
7100753199
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
07.02.2011
Predmet: telefón
8722958119
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
50,88 EUR
07.02.2011
Predmet: telefon 2/2011
7101820266
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
28.02.2011
Predmet: telefón Podnikateľ 90 2/2011
8723975328
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
59,05 EUR
07.03.2011
Predmet: telefón 32011