portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná umelecká škola v Stupave
zriaďovateľ Mesto Stupava
zverejnené dokumenty: 1118
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
200170362
faktúra
CHD ALFA
17062926
244,74 EUR
11.12.2017
Predmet: reklamné predmety
518021
faktúra
THERMIS s.r.o
17314381
938,68 EUR
28.03.2018
Predmet: výmena plyn.ohrievača
110100
faktúra
Mário Bratek - BOBOR
17737770
378,00 EUR
09.12.2013
Predmet: stolárske práce a opravy
143063174
faktúra
ALZA cz.
27082440
234,70 EUR
11.12.2012
Predmet: Softvér Microsoft Office 2010
158225978
faktúra
ALZA cz.
27082440
40,38 EUR
29.02.2016
Predmet: bateria HP PR06
179338006
faktúra
ALZA cz.
27082440
1 212,38 EUR
08.10.2018
Predmet: PC, tonery
6332114132
faktúra
Mesto Stupava
305081
358,11 EUR
27.09.2012
Predmet: komunálne odpady 2012
633514132
faktúra
Mesto Stupava
305081
345,87 EUR
26.10.2015
Predmet: poplatok komunálny a stavebný odpad
6330014132
faktúra
Mesto Stupava
305081
345,87 EUR
10.10.2016
Predmet: odpady 2016
6330014132
faktúra
Mesto Stupava
305081
345,87 EUR
06.11.2017
Predmet: poplatok za komunálny odpad
6330014132
faktúra
Mesto Stupava
305081
377,31 EUR
20.11.2019
Predmet: komunálny odpad
6330014132
faktúra
Mesto Stupava
305081
377,31 EUR
12.11.2020
Predmet: poplatok za komun.odpad
6330014132
faktúra
Mesto Stupava
305081
377,31 EUR
03.11.2021
Predmet: poplatok za komunálny odpad
11000954
faktúra
Europea Group s.r.o.
31324932
243,22 EUR
01.12.2011
Predmet: Toner OKI
1200612
faktúra
Europea Group s.r.o.
31324932
588,24 EUR
10.12.2012
Predmet: tonery
9000805426
faktúra
EDENRED Slovakia s.r.o
31328695
1 344,10 EUR
16.01.2018
Predmet: gastrolístky
9000811281
faktúra
EDENRED Slovakia s.r.o
31328695
1 574,29 EUR
07.02.2018
Predmet: gastrolistky
9000816584
faktúra
EDENRED Slovakia s.r.o
31328695
1 660,60 EUR
28.02.2018
Predmet: gastrolístky
9000826388
faktúra
EDENRED Slovakia s.r.o
31328695
1 282,44 EUR
09.04.2018
Predmet: gastrolístky
9000832499
faktúra
EDENRED Slovakia s.r.o
31328695
1 652,38 EUR
30.04.2018
Predmet: gastrolístky