portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2575
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF069/2020
faktúra
Arkus vydavateľstvo, s.r.o.
45707511
273,00 EUR
10.06.2020
Predmet: Učebné pomôcky
19/2020
objednávka
Arkus vydavateľstvo, s.r.o.
45707511
273,00 EUR
11.06.2020
Predmet: Učebné pomôcky
DF079/2021
faktúra
VESNA n.o.
457 391 53
72,12 EUR
18.05.2021
Predmet: On - line seminár
014/2024
objednávka
VESNA n.o.
457 391 53
79,90 EUR
25.03.2024
Predmet: Online školenie Správa registratúry I. a II.
DF037/2024
faktúra
VESNA n.o.
457 391 53
39,95 EUR
04.04.2024
Predmet: Seminárny poplatok Správa registratúry
DF053/2024
faktúra
VESNA n.o.
457 391 53
39,96 EUR
06.05.2024
Predmet: Poplatok za seminár Správa registratúry
31/2019
objednávka
Kantorka, n.o.
45740313
23.08.2019
Predmet: Seminár
124/2019
faktúra
Kantorka, n.o.
45740313
35,00 EUR
06.09.2019
Predmet: Odborný seminár
2/2020
objednávka
KANTORKA n.o.
45740313
35,00 EUR
23.01.2020
Predmet: Odborný seminár "Skúsenosti a aplikačná prax v školstve pri prechode na novú legislatívu"
DF012/2020
faktúra
KANTORKA n.o.
45740313
35,00 EUR
30.01.2020
Predmet: Odborný seminár
DF236/2021
faktúra
Matúš Kočiš
45848441
2 619,01 EUR
29.12.2021
Predmet: Opravy a udržiavanie
110/2021
objednávka
Matúš Kočiš
45848441
2 619,01 EUR
31.12.2021
Predmet: Stavebné práce
082/2022
objednávka
Matúš Kočiš
45848441
1 216,42 EUR
31.12.2022
Predmet: Opravy a údržba stropu v školskej jedálni
DF226/2022
faktúra
Matúš Kočiš
45848441
1 216,42 EUR
11.01.2023
Predmet: Oprava poškodeného stropu v jedálni v objekte MŠ Juhoslovanská 4
Z2022522_Z
zmluva
FIPEK s.r.o.
45897077
5 429,96 EUR
09.02.2022
Predmet: Rámcová dohoda - Chlieb a pečivo
1
dodatok
FIPEK s.r.o.
45897077
5 972,95 EUR
13.05.2022
Predmet: Zvýšenie cien
RD03/2025
zmluva
FIPEK s.r.o.
45897077
9 380,37 EUR
28.03.2025
Predmet: VO - chlieb a pečivo
20/2021
objednávka
AMD-M s.r.o.
45941521
60,45 EUR
12.03.2021
Predmet: Dezinfekčný prostriedok
DF208/2023
faktúra
Metro Cash and Carry SR s.r.o.
45952671
373,40 EUR
08.01.2024
Predmet: Drobný inventár do ŠJ
027/2024
objednávka
AK BOOKS s.r.o.
45963177
114,00 EUR
25.04.2024
Predmet: Knihy pre predškolákov