portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Oslany
Trenčiansky kraj, okres Prievidza
zverejnené dokumenty: 15164
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2021/014
objednávka
Kifli s.r.o.
51436817
58,00 EUR
06.09.2021
Predmet: respirátory FFP3 testovanie
2021/025
objednávka
Kifli s.r.o.
51436817
52,00 EUR
06.09.2021
Predmet: respirátory FFP2, FFP3 testovanie
221024
faktúra
Kifli s.r.o.
51436817
58,00 EUR
06.09.2021
Predmet: ochr.rúška FFP3
221062
faktúra
Kifli s.r.o.
51436817
52,00 EUR
06.09.2021
Predmet: respir. FFP2
2021/179
objednávka
Kifli s.r.o.
51436817
303,00 EUR
31.12.2021
Predmet: respirátory FFP2
221524
faktúra
Kifli s.r.o.
51436817
303,00 EUR
31.12.2021
Predmet: respirátory FFP2
2021/228
objednávka
Kifli s.r.o.
51436817
89,28 EUR
01.01.2022
Predmet: antigén.testy
221701
faktúra
Kifli s.r.o.
51436817
89,28 EUR
21.05.2022
Predmet: antigen.testy Covid 19
2022/021
objednávka
Kifli s.r.o.
51436817
49,50 EUR
22.05.2022
Predmet: antigén. testy
222030
faktúra
Kifli s.r.o.
51436817
49,50 EUR
22.05.2022
Predmet: antigen.testy
2022/067
objednávka
Kifli s.r.o.
51436817
82,50 EUR
22.05.2022
Predmet: antig.testy
222165
faktúra
Kifli s.r.o.
51436817
82,50 EUR
22.05.2022
Predmet: antigen.testy
2024/161
objednávka
Spencer Medical s.r.o.
51436817
400,01 EUR
16.12.2024
Predmet: defibrilačné elektródy
224466
faktúra
Spencer Medical s.r.o.
51436817
400,01 EUR
01.01.2025
Predmet: defibrilačné elektródy
2021/122
objednávka
SERVIS ĆOV s.r.o.
51454891
78,00 EUR
12.09.2021
Predmet: oprava dúchadla ČOV Družstevná
221348
faktúra
SERVIS ĆOV s.r.o.
51454891
78,00 EUR
12.09.2021
Predmet: opr. dúchadla ČOV
2021/176
objednávka
SERVIS ĆOV s.r.o.
51454891
600,00 EUR
31.12.2021
Predmet: oprava ČOV
221525
faktúra
SERVIS ĆOV s.r.o.
51454891
600,00 EUR
31.12.2021
Predmet: opr. ćov Východ., Pekár.
222089
faktúra
SERVIS ĆOV s.r.o.
51454891
225,00 EUR
22.05.2022
Predmet: opr.dúchadla
2022/050
objednávka
SERVIS ĆOV s.r.o.
51454891
688,60 EUR
22.05.2022
Predmet: oprava čerpadla