portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
56/2024
objednávka
Danucem Slovensko a.s.
00214973
1 000,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Betón
77/2023
zmluva
Mesto Snina
00323560
400,00 EUR
12.10.2023
Predmet: Príkazná zmluva č. 11/VO/06/2023/EL-KSVO - verejné obstarávanie na nákup elektrickej energie
41/2022
zmluva
Mesto Prešov, MsÚ
00327646
0,00 EUR
16.11.2022
Predmet: Príkazná zmluva č.5VO/09/2022/EL-KS
12/2023
zmluva
Mesto Prešov, MsÚ
00327646
180,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Zmluva 3/2023
82/2024
zmluva
Mesto Prešov
00327646
360,00 EUR
22.11.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
72/2023
zmluva
Obec Soľ
00332861
0,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Darovacia zmluva - AVIA DVS12 A30
22396/2201631
faktúra
EKOTEC spol. s.r.o.
00687022
360,00 EUR
05.01.2023
Predmet: Kontrola detských ihrísk
105/2023
objednávka
EKOTEC spol. s.r.o.
00687022
525,60 EUR
21.12.2023
Predmet: Kontrola bezpečnosti detských ihrísk
23608/2301784
faktúra
EKOTEC spol. s.r.o.
00687022
525,60 EUR
03.01.2024
Predmet: Kontrola bezpečnosti detských ihrísk
24515/2401813
faktúra
EKOTEC spol. s.r.o.
00687022
579,60 EUR
29.12.2024
Predmet: Ročná kontrola ihrísk
26/2023
objednávka
Zafido s.r.o.
01548204
507,85 EUR
28.04.2023
Predmet: Trávna zmes
23169/231291
faktúra
ZAFIDO s.r.o.
01548204
608,90 EUR
12.05.2023
Predmet: Trávna zmes
24390/2417170
faktúra
Knihobot s.r.o.
05400651
55,01 EUR
27.09.2024
Predmet: Knihy do knižnice
29/2024
objednávka
Kambing Trade s.r.o.
09877100
424,00 EUR
15.03.2024
Predmet: Kancelárske stoličky
24196/202402447
faktúra
Kambing Trade s.r.o.
09877100
424,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Konferenčné stoličky
52/2022
objednávka
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB
10739254
17 944,87 EUR
20.10.2022
Predmet: Odstránenie havarijného stavu - fasáda - telocvičňa
22326/20222037
faktúra
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB
10739254
9 999,10 EUR
28.10.2022
Predmet: Odstránenie havarijného stavu - fasáda - telocvičňa
22327/20222038
faktúra
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB
10739254
17 944,87 EUR
28.10.2022
Predmet: Odstránenie havarijného stavu - fasáda - telocvičňa
23287/410210
faktúra
EPoS SB Sabinov
17085861
227,30 EUR
27.07.2023
Predmet: Trofeje, medaily DHZ
23039/2300928
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
16.02.2023
Predmet: Prevádzka verejného rozhlasu 2023