portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Hubovo
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 1147
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2020/077
faktúra
STAVOMAT RS s.r.o.
46900900
120,00 EUR
05.05.2021
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie KD
1190335
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
234,00 EUR
25.04.2019
Predmet: Aktualizácia programov
1191492
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
36,00 EUR
25.04.2019
Predmet: Aktualizácia dát katastra
6190277
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
16,80 EUR
08.06.2020
Predmet: Aktualizácia programov 2019
1201552
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
36,00 EUR
09.06.2020
Predmet: Aktualizácia dát z katastra
1200337
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
234,00 EUR
09.06.2020
Predmet: Aktualizácia programov za rok 2020
6200225
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
8,40 EUR
25.05.2021
Predmet: Aktualizácia programov platnej na rok 2020
1210336
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
234,00 EUR
25.05.2021
Predmet: Aktualizácia programov za rok 2021
1211592
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
36,00 EUR
25.05.2021
Predmet: Aktualizácia dát katastra
6210221
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
4,20 EUR
27.01.2022
Predmet: Aktualizácia programov na CD
1221627
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
36,00 EUR
31.03.2022
Predmet: Aktualizácia dát Katastra
1220336
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
234,00 EUR
31.03.2022
Predmet: Aktualizácia programov rok 2022
6220217
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
8,40 EUR
14.02.2023
Predmet: Aktualizácia programov platná na rok 2022
1231004
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
258,00 EUR
12.05.2023
Predmet: Aktualizácia programov 2023
9240232
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
48,00 EUR
03.04.2024
Predmet: Nastavenie programov
20240498
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
8,40 EUR
03.04.2024
Predmet: Neuhradená FA 6230210
1240516
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
36,00 EUR
03.04.2024
Predmet: Aktualizácia dát katastra
1241014
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
258,00 EUR
25.04.2024
Predmet: Aktualizácia programov za rok 2024
6240147
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
8,40 EUR
18.03.2025
Predmet: Aktualizácia programu Evidencia obyvateľov 2024
1251721
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
36,90 EUR
26.03.2025
Predmet: Aktualizácia dát kataster
230100310
faktúra
PRONARADIE SK
47058820
23,45 EUR
26.09.2023
Predmet: Dvierka komínové
24VF00678
faktúra
Obchod - SV, s.r.o.
47175397
20,26 EUR
01.10.2024
Predmet: Vlajka EÚ
608/2017
faktúra
Michal Panák- MIPA
47332271
39,79 EUR
05.02.2018
Predmet: Toner
0112015
faktúra
Zdenko Ďurica - keramické pece, krby
47347848
40,00 EUR
26.10.2015
Predmet: čistenie kahľovej pece
0162025
faktúra
OTONYCTERIS s.r.o.
47543221
123,62 EUR
26.03.2025
Predmet: Odborný posudok k výskytu chránených druhov živočíchov
202100102
faktúra
DI-MA Trans s.r.o.
47638141
1 890,00 EUR
02.08.2021
Predmet: Zemné práce a úprava terénu - rekonštrukcia MK
20220056
faktúra
DI-MA Trans s.r.o.
47638141
384,00 EUR
28.07.2022
Predmet: Preprava v obci Hubovo
20220072
faktúra
DI-MA Trans s.r.o.
47638141
120,00 EUR
28.07.2022
Predmet: Odvoz frézingu
20230054
faktúra
DI-MA Trans s.r.o.
47638141
91,20 EUR
25.07.2023
Predmet: Preprava Tornaľa - Hubovo
20230100
faktúra
DI-MA Trans s.r.o.
47638141
362,54 EUR
08.12.2023
Predmet: Úprava prístupovej cesty-cintorín
23/2017
faktúra
Michal Sroka
47758422
58,00 EUR
05.02.2018
Predmet: Drevené kvetináče
VO202001
oznam
Veriton s.r.o.
47883979
400,00 EUR
09.01.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí odborných služieb vo verejnom obstarávaní " Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Hubovo"
2020007
faktúra
Veriton s.r.o.
47883979
480,00 EUR
09.06.2020
Predmet: Verejné obstarávanie "Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu"
201900471
faktúra
Kancelárske stoličky.com.s.r.o.
48215686
101,50 EUR
25.04.2019
Predmet: Kreslo kancelárske
20230275
faktúra
WOOD RT s.r.o.
50352105
15,84 EUR
28.06.2023
Predmet: Stavebné rezivo - hranoly, fošne
20230279
faktúra
WOOD RT s.r.o.
50352105
38,40 EUR
25.07.2023
Predmet: Stavebné rezivo - hranoly, fošne
20240148
faktúra
WOOD RT, s.r.o.
50352105
49,95 EUR
16.07.2024
Predmet: Stavebné rezivo
2224751
faktúra
GIGAPRINT.sk s.r.o.
50370294
35,40 EUR
18.06.2019
Predmet: Tonery do tlačiarne
2231631
faktúra
Gigaprint s.r.o.
50370294
50,40 EUR
08.06.2020
Predmet: FA za tonery do tlačiarne
2262581
faktúra
Gigaprint.sk s.r.o.
50370294
52,90 EUR
04.05.2021
Predmet: Toner
2288518
faktúra
Gigaprint.sk s.r.o.
50370294
27,70 EUR
25.05.2021
Predmet: Kompatibilný toner
2306040
faktúra
Gigaprint.sk s.r.o.
50370294
42,10 EUR
15.06.2021
Predmet: Tonery
2317373
faktúra
Gigaprint.sk, s.r.o.
50370294
39,60 EUR
21.10.2021
Predmet: Kompatibilný toner
2359874
faktúra
Gigaprint, s.r.o.
50370294
27,70 EUR
13.10.2022
Predmet: Kompatibilné tonery
2373745
faktúra
GIGAPRINT.sk,s.r.o.
50370294
27,70 EUR
07.03.2023
Predmet: Kompatibilné tonery
201516331
faktúra
GIGAPRINT
50370294
20,60 EUR
26.03.2025
Predmet: Kompatibilný toner
26/2019
faktúra
Feješ Mikuláš -Servis hasiacich zariadení
50613057
152,40 EUR
25.04.2019
Predmet: Kontrola-oprava-predaj hasičských zariadení
35/2020
faktúra
Mikuláš Feješ - Servis hasiacich zariadení
50613057
57,60 EUR
09.06.2020
Predmet: Kontrola - oprava - predaj has. zariadení
34/2021
faktúra
Mikuláš Feješ - Servis hasiacich zariadení
50613057
40,80 EUR
25.05.2021
Predmet: Kontrola-oprava-predaj hasiacich zariadení
36/2022
faktúra
Mikuláš Feješ - Servis hasiacich zariadení
50613057
57,60 EUR
31.03.2022
Predmet: Kontrola-oprava-predaj hasiacich zariadení
32/2023
faktúra
Mikuláš Feješ - Servis hasiacich zariadení
50613057
90,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Kontrola hasiacich zariadení
30/2024
faktúra
Mikuláš Feješ - Servis hasiacich zariadení
50613057
102,00 EUR
03.04.2024
Predmet: Kontrola - oprava- hasiacich zariadení
24/2025
faktúra
Mikuláš Feješ - Servis hasiacich zariadení
50613057
68,88 EUR
18.03.2025
Predmet: Kontrola hasiacich zariadení
220037
faktúra
AUTOBAKA s.r.o.
50634399
198,00 EUR
05.05.2021
Predmet: Štrkopiesok a doprava
191408219
faktúra
Lumigreen, s.r.o.
50698427
107,37 EUR
25.04.2019
Predmet: Rastliny do obce
241405323
faktúra
Lumigreen, s.r.o.
50698427
196,90 EUR
03.04.2024
Predmet: Okrasné rastliny
328/2017
zmluva
RAEL s.r.o.
50861921
1 698,12 EUR
27.12.2017
Predmet: Dodanie a montáž plastových okien
2017026
faktúra
RAEL s.r.o.
50861921
1 698,12 EUR
27.12.2017
Predmet: Dodanie a montáž okien
2017/035
faktúra
RAEL s.r.o.
50861921
173,52 EUR
01.08.2018
Predmet: Oprava a montáž žiaroviek
2019/034
faktúra
RAEL s.r.o.
50861921
302,88 EUR
25.04.2019
Predmet: Náklady na údržbu
2020011
faktúra
RAEL s.r.o.
50861921
276,60 EUR
09.06.2020
Predmet: Oprava a montáž vonkajšieho osvetlenia
2021002
faktúra
RAEL s.r.o.
50861921
217,62 EUR
25.05.2021
Predmet: Oprava a montáž vonkajšieho osvetlenia, materiál
2022002
faktúra
RAEL s.r.o.
50861921
341,60 EUR
31.03.2022
Predmet: Oprava Verejného osvetlenia
2023005
faktúra
RAEL s.r.o.
50861921
254,28 EUR
18.04.2023
Predmet: Elektroinštalačné práce
2024003
faktúra
RAEL s.r.o.
50861921
270,60 EUR
03.04.2024
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
250217
faktúra
RAEL s.r.o.
50861921
278,96 EUR
26.03.2025
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
OF200520001
faktúra
PPS spol.s.r.o.
50937456
307,30 EUR
04.05.2021
Predmet: Vodomerná šachta
10210346
faktúra
GRAPHIC s.r.o.
51218721
140,00 EUR
27.01.2022
Predmet: Tlač kalendárov, pohľadníc, pozdravov
20230286
faktúra
GRAPHIC s.r.o.
51218721
105,00 EUR
08.12.2023
Predmet: Kalendáre na rok 2024
202015
faktúra
Štefan Bárczy
51376014
1 150,00 EUR
05.05.2021
Predmet: Výstavba autobusovej zastávky - montáž a materiál Financované BBSK
20210468
faktúra
Kifli s.r.o.
51436817
50,00 EUR
25.05.2021
Predmet: Respirátor FFP2
5210530029
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
51865467
23,12 EUR
05.05.2021
Predmet: Nedoplatok za rok 2020 - energia verejné osvetlenie
5210531041
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
51865467
0,20 EUR
02.08.2021
Predmet: Finančné vysporiadanie -energia
2020024
faktúra
Vianoce LED s.r.o.
51974509
45,00 EUR
05.05.2021
Predmet: Chirurgické ochranné rúška
00237/2020
faktúra
Olymp Erby s.r.o.
52365921
59,00 EUR
09.06.2020
Predmet: Vlajka SR 2 ks
014342022
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
65,00 EUR
26.10.2022
Predmet: Vlajky
01444/2024
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
86,99 EUR
01.10.2024
Predmet: Vlajka obecná, vlajka SR
36022022
faktúra
Podžobrácka farma s.r.o.
52708314
80,00 EUR
31.03.2022
Predmet: Vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb obce
123026221
faktúra
Úp Déjeuner, s.r.o.
53525654
468,00 EUR
30.01.2024
Predmet: Stravné lístky
122001974
faktúra
Úp Déjeuner,s.r.o.
53528654
300,00 EUR
31.03.2022
Predmet: Stravovacie poukážky