portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materska škola Zuzkin park 2, Košice
zriaďovateľ mesto Košice
zverejnené dokumenty: 6751
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
6595514373
faktúra
Kooperativa a.s.
37,50 EUR
14.11.2017
Predmet: Ročné poistné - zodpovednosť za škodu pri výkone povolania
6595514568
faktúra
Kooperativa a.s.
37,50 EUR
14.11.2017
Predmet: Ročné poistné - zodpovednosť za škodu pri výkone povolania
9983563553
faktúra
Allianz Slovenska poisťovňa a.s.
77,40 EUR
01.12.2017
Predmet: Poistenie pre prípad krádeže vecí detí a zamestnancov MŠ
170502
faktúra
PhDr. Marta Samova - MASA
172,13 EUR
15.12.2017
Predmet: Faktúra za tovar- termomisa, doza, zapaľovač, koše, podložka, vajling, strúhadlo, osťavovač, varecha, brúska, nože, mop....
20170491
faktúra
Drevokom Slovakia s.r.o.
120,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Faktúra za lišty do kúpelne 25 vešiakov 250 cm, lišty do kúpelne 2 vešiakov 35 cm
1/2018
zmluva
Rada rodičov pri MŠ Zuzkin park 2
0,00 EUR
01.02.2018
Predmet: Darovacia zmluva
92/2018
objednávka
Ing. Ivan Leško
01.02.2018
Predmet: kalibrácia meradiel
89/2018
objednávka
Gastrotechnika
01.02.2018
Predmet: servisná prehliadka kotla
94/2018
objednávka
GASTROTECHNIKA, s.r.o.
200,00 EUR
09.02.2018
Predmet: Oprava kotla
Darovacia zmluva č. 2/2018
zmluva
Rada rodičov pri MŠ Zuzkin park 2
0,00 EUR
03.10.2018
Predmet: Sponzorský príspevok na školský rok 2018/2019
169/2018
objednávka
Levron s.r.o.
684,02 EUR
17.12.2018
Predmet: drevene hracky - predajny stanok
176/2019
objednávka
Detske ihriská s.ro.
1 100,00 EUR
29.01.2019
Predmet: detske zariadenie na skolský dvor
180/2019
objednávka
Microlift s.r.o. , Miroslav Herman
43,21 EUR
30.01.2019
Predmet: revizia výtahov
181/2019
objednávka
Copycenter spol.s.r.o.
140,00 EUR
06.02.2019
Predmet: tlac sekov SJ
2019001
faktúra
Microlift s.r.o. , Miroslav Herman
43,21 EUR
14.02.2019
Predmet: revizia výtahov
2019004
faktúra
Copycenter spol.s.r.o.
140,00 EUR
25.02.2019
Predmet: tlac sekov
23/2019
objednávka
Jan Mandzak
80,00 EUR
15.03.2019
Predmet: revizie zahradných komponentov - detskeho ihriska na šk. dvore
24/2019
objednávka
Jan Mandzak
464,40 EUR
20.03.2019
Predmet: zhotovenie záhradných komponetov
25/2019
objednávka
Jan Mandzak
250,00 EUR
20.03.2019
Predmet: rezanie drevín, maliarske práce, montáž záhradných komponentov
29/2019
objednávka
Majster regal, W.S. Worldwide Shelving GmbH,
249,60 EUR
22.03.2019
Predmet: regale
000002348
faktúra
Majster regal, W.S. Worldwide Shelving GmbH,
249,60 EUR
22.03.2019
Predmet: regale
40/2019
objednávka
Rektorat UPJS, správa AIO
226,40 EUR
10.04.2019
Predmet: mandatna pečať, mandatny certifikat
46/2019
objednávka
Ster Centrury Cinemas Košice, OC Galeria
3,00 EUR
29.04.2019
Predmet: kino predsatavenie
201921
faktúra
Jan Mandzak
250,00 EUR
02.05.2019
Predmet: dodavka a motaz zahra. komponentov
201922
faktúra
Jan Mandzak
464,40 EUR
17.05.2019
Predmet: záhradné komponenty
66/2019
objednávka
Prestige Photo s.r.o.
348,00 EUR
10.06.2019
Predmet: fotokniha
71/2019
objednávka
Copycenter spol.s.r.o.
02.07.2019
Predmet: tlac sekov MS a SJ
6540273795
faktúra
Kooperativa a.s.
73,01 EUR
24.07.2019
Predmet: poistenie zodpovednost za skodu
76/2019
objednávka
E.N.E.S. spol s r.o.
625,46 EUR
24.07.2019
Predmet: didakticke pomocky
77/2019
objednávka
Up Slovensko, s. r. o.
10,20 EUR
24.07.2019
Predmet: stravne listky
7901063065
faktúra
Up Slovensko, s. r. o.
18,60 EUR
24.07.2019
Predmet: stravne listky
84/2019
objednávka
Jan Mandzak
50,00 EUR
30.08.2019
Predmet: dreveny vyrobok
201936
faktúra
Jan Mandzak
50,00 EUR
30.08.2019
Predmet: dreveny vyrobok
6/2019
faktúra
Zuzana Lušecká- Obnova VKUS
152,00 EUR
30.08.2019
Predmet: obrus PVC
85/2019
objednávka
Zuzana Lušecká- Obnova VKUS
152,00 EUR
30.08.2019
Predmet: PVC obrus
13082019
faktúra
SJ
2,09 EUR
30.08.2019
Predmet: doplatok za stravu
93/2019
objednávka
Jan Mandzak
0,00 EUR
23.09.2019
Predmet: oprava drevegnej dosky v altanku
95/2019
objednávka
Eurogastrop s.r.o.
201,10 EUR
23.09.2019
Predmet: drobny inventar
98/2019
objednávka
BERLIANT s.r.o.
950,00 EUR
24.09.2019
Predmet: osadenie podkladu, montaz, vykladka, doprava
972/2019
objednávka
BERLIANT s.r.o.
950,00 EUR
24.09.2019
Predmet: domčeky
100/2019
objednávka
Remimed s.r.o.
836,00 EUR
26.09.2019
Predmet: OOPP pre zamestnancov
2019013
faktúra
Microlift s.r.o. , Miroslav Herman
43,21 EUR
02.10.2019
Predmet: revizia výtahu
105/2019
objednávka
Eva Gašparová - Inšpirácia
19,00 EUR
08.10.2019
Predmet: ludové pasma
106/2019
objednávka
electronic-star a.s. CHAL-TEC Vertriebs - Handels GmbH
79,90 EUR
10.10.2019
Predmet: santaclaus nafukovaci
20190062
faktúra
Remimed s.r.o.
839,00 EUR
10.10.2019
Predmet: OOPP
2019-6799837
faktúra
electronic-star a.s. CHAL-TEC Vertriebs - Handels GmbH
79,90 EUR
15.10.2019
Predmet: nafukovaci santa claus
114/2019
objednávka
electronic-star a.s. CHAL-TEC Vertriebs - Handels GmbH
109,90 EUR
11.10.2019
Predmet: servirovaci vozik
113/2019
objednávka
Prehome
16,50 EUR
11.10.2019
Predmet: mikulas sacky
112/2019
objednávka
Tempo Konderla a.s.
40,00 EUR
11.10.2019
Predmet: kreslo
111/2019
objednávka
Tekra
27,56 EUR
11.10.2019
Predmet: telefon snurovy
110/2019
objednávka
Gastromania
45,09 EUR
11.10.2019
Predmet: nadoba na vajicka
109/2019
objednávka
decoDoma, s.r.o.
27,40 EUR
11.10.2019
Predmet: komodka
19323312079
faktúra
Tempo Konderla a.s.
40,00 EUR
15.10.2019
Predmet: kreslo
191106642
faktúra
Gastromania
45,09 EUR
15.10.2019
Predmet: nadoba na vajicka
2403115959
faktúra
Generali poisťovňa, a.s.
57,20 EUR
15.10.2019
Predmet: poistenie
4071544
faktúra
decoDoma, s.r.o.
27,40 EUR
15.10.2019
Predmet: stolik
2409272
faktúra
electronic-star a.s. CHAL-TEC Vertriebs - Handels GmbH
109,90 EUR
15.10.2019
Predmet: servirovaci vozik
9123
faktúra
Prehome
16,50 EUR
15.10.2019
Predmet: mikulaske sacky
201953
faktúra
Jan Mandzak
70,00 EUR
17.10.2019
Predmet: oprava komponentov detske ihrisko
117/2019
objednávka
Levron s.r.o.
234,00 EUR
21.10.2019
Predmet: lietajuce sarkany
2952019
faktúra
Eva Gašparová - Inšpirácia
19,00 EUR
22.10.2019
Predmet: metodicka prirucka - ludove pasma
119/2019
objednávka
Hornbach Baumartk SK, spol. s.r.o.
262,12 EUR
22.10.2019
Predmet: pracovne naradie
122/2019
objednávka
Jan Mandzak
150,00 EUR
24.10.2019
Predmet: výroba pismenok
201954
faktúra
Jan Mandzak
150,00 EUR
24.10.2019
Predmet: pismenka drevene
Darovacia zmluva 2019 2020
zmluva
Rodičia deti MS Zuzkin park 2
0,00 EUR
25.10.2019
Predmet: darovanie finančných prostriedkov
261/2019
faktúra
Rada ZO OZ pracovnikov škostva a vedy Košice
212,00 EUR
06.11.2019
Predmet: školenie pre riaditeľov a členov ZO OZ
127/2019
objednávka
Up Slovensko, s. r. o.
30,60 EUR
06.11.2019
Predmet: gastro listky
7901093611
faktúra
Up Slovensko, s. r. o.
39,00 EUR
11.11.2019
Predmet: stravne listky
30190163
faktúra
JUDr. Danica Bedlovicova, vzdelavacia agentura s.r.o.
160,00 EUR
22.11.2019
Predmet: seminar
M19032
faktúra
BERLIANT s.r.o.
1 900,00 EUR
12.12.2019
Predmet: drevene domčeky
6/2020
objednávka
Bonusko
54,34 EUR
20.01.2020
Predmet: snurovy telefon
7/2020
objednávka
ZEDA s.r.o.
56,60 EUR
23.01.2020
Predmet: zastery, ciapky - pracovne oddevy
9/2020
objednávka
PartyDeko s.r.o.
79,60 EUR
23.01.2020
Predmet: ciapky promocne
220017
faktúra
ZEDA s.r.o.
56,60 EUR
23.01.2020
Predmet: pracovne odevy zaster a ciapky
11/2020
objednávka
Aqua s.r.o.
54,00 EUR
24.01.2020
Predmet: predplavecky kurz
16/2020
objednávka
UA Slovakia , o.z.
150,00 EUR
27.02.2020
Predmet: divadelne predstavenie
18/2020
objednávka
Remimed s.r.o.
462,00 EUR
12.03.2020
Predmet: respirator pre zamestancov
20200017
faktúra
Remimed s.r.o.
462,00 EUR
13.03.2020
Predmet: respirator
M2020007
faktúra
BERLIANT s.r.o.
150,00 EUR
13.03.2020
Predmet: presun domcekov
20200020
faktúra
Remimed s.r.o.
210,00 EUR
08.04.2020
Predmet: teplomer duo