portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná umelecká škola v Stupave
zriaďovateľ Mesto Stupava
zverejnené dokumenty: 1118
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
201804606
faktúra
ESET, s.r.o.
31333532
270,53 EUR
23.01.2018
Predmet: ESET licencia
201818984
faktúra
ESET, s.r.o.
31333532
143,04 EUR
09.04.2018
Predmet: ESET licencia
202004248
faktúra
ESET, s.r.o.
31333532
264,00 EUR
21.01.2020
Predmet: ESET ENdpoint Security
720120728
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
159,60 EUR
20.04.2012
Predmet: VEMA mzdový softvér aktualizácia
720130778
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
165,60 EUR
23.04.2013
Predmet: Softvér Vema - aktualizácia
720141036
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
165,60 EUR
23.04.2014
Predmet: aktualizácia softvér VEMA
320150199
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
38,40 EUR
09.03.2015
Predmet: Licencia softvér 2014
720150760
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
168,00 EUR
08.04.2015
Predmet: softvér Vema 2015
720161301
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
170,52 EUR
11.04.2016
Predmet: aktualizácia softvér VEMA
720170841
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
242,76 EUR
20.04.2017
Predmet: Softvér VEMA 2017-2018
720180849
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
249,84 EUR
18.04.2018
Predmet: softver VEMA aktualizácia
720192304
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
257,04 EUR
15.04.2019
Predmet: softvér mzdy
720202119
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
267,84 EUR
16.04.2020
Predmet: softvér PaM aktualizácia
9120000496
faktúra
ASC s.r.o.
31361161
96,00 EUR
01.02.2012
Predmet: software aSc Agenda pre ZUŠ 2012
9130001188
faktúra
ASC s.r.o.
31361161
96,00 EUR
20.06.2013
Predmet: Aktualizácia software aSc Agenda 2013
9130003173
faktúra
ASC s.r.o.
31361161
96,00 EUR
06.09.2013
Predmet: aSc agenda upgrade 2014
9140001349
faktúra
ASC s.r.o.
31361161
96,00 EUR
10.07.2014
Predmet: aSC Agenda upgrade 2015
9150002349
faktúra
ASC s.r.o.
31361161
96,00 EUR
07.07.2015
Predmet: sotvér Agenda pre ZUŠ 2016
9160002607
faktúra
ASC s.r.o.
31361161
129,00 EUR
26.07.2016
Predmet: softver aSc Agenda 2017
9180001124
faktúra
ASC s.r.o.
31361161
159,00 EUR
07.06.2018
Predmet: aSc Agenda 2018 licencia
9119001566
faktúra
ASC s.r.o.
31361161
159,00 EUR
12.06.2019
Predmet: aSc Agenda
9120000739
faktúra
ASC s.r.o.
31361161
249,00 EUR
08.09.2020
Predmet: softvér ASc Agenda
9121000734
faktúra
ASC s.r.o.
31361161
249,00 EUR
26.08.2021
Predmet: softvér
1427198
faktúra
ŠKOLEX s.r.o.
31396763
18,24 EUR
22.03.2011
Predmet: kanc.potreby
14681384
faktúra
ŠKOLEX s.r.o.
31396763
899,95 EUR
13.12.2012
Predmet: kanc.nábytok
1827386
faktúra
ŠKOLEX s.r.o.
31396763
1 551,84 EUR
26.08.2021
Predmet: školský nábytok
201103652
faktúra
MIP s.r.o
31629784
242,98 EUR
06.10.2011
Predmet: renovácia tonerov
201303660
faktúra
MIP s.r.o
31629784
276,47 EUR
18.11.2013
Predmet: tonery
903120255
faktúra
JABLOTRON Slovakia s.r.o.
31645976
10,93 EUR
10.07.2014
Predmet: alarm - bezp.SIM
200001726
faktúra
JABLOTRON Slovakia s.r.o.
31645976
11,03 EUR
08.01.2015
Predmet: Bezp.SIM karta alarm
903120255
faktúra
JABLOTRON Slovakia s.r.o.
31645976
11,00 EUR
13.04.2015
Predmet: bezpečnostná SIM karta
903120255
faktúra
JABLOTRON Slovakia s.r.o.
31645976
10,86 EUR
12.10.2015
Predmet: Bezpečnostná karta
903120255
faktúra
JABLOTRON Slovakia s.r.o.
31645976
10,87 EUR
12.01.2016
Predmet: SIM karta alarm
903120255
faktúra
JABLOTRON Slovakia s.r.o.
31645976
10,96 EUR
07.04.2016
Predmet: bezpečnostná SIM karta alarm
200014285
faktúra
JABLOTRON Slovakia s.r.o.
31645976
10,80 EUR
26.07.2016
Predmet: bezp.SIM alarm
703120255
faktúra
JABLOTRON Slovakia s.r.o.
31645976
10,99 EUR
10.10.2016
Predmet: bezp.SIM alarm
200010416
faktúra
JABLOTRON Slovakia s.r.o.
31645976
10,76 EUR
10.04.2017
Predmet: bezp.SIM
903120255
faktúra
JABLOTRON Slovakia s.r.o.
31645976
10,76 EUR
11.07.2017
Predmet: bezp.SIm karta
903120255
faktúra
JABLOTRON Slovakia s.r.o.
31645976
10,76 EUR
09.10.2017
Predmet: bezp.SIM karta
200001765
faktúra
JABLOTRON Slovakia s.r.o.
31645976
10,76 EUR
15.01.2018
Predmet: bezp.SIM alarm
200013294
faktúra
JABLOTRON Slovakia s.r.o.
31645976
10,76 EUR
10.04.2018
Predmet: bezp.SIM alarm
200025314
faktúra
JABLOTRON Slovakia s.r.o.
31645976
10,76 EUR
23.07.2018
Predmet: bezp.SIM
200038376
faktúra
JABLOTRON Slovakia s.r.o.
31645976
10,76 EUR
09.10.2018
Predmet: bezp.SIM alarm
200001795
faktúra
JABLOTRON Slovakia s.r.o.
31645976
10,76 EUR
09.01.2019
Predmet: bezp.SIM alarm
200031643
faktúra
JABLOTRON Slovakia s.r.o.
31645976
10,76 EUR
29.07.2019
Predmet: bezp.SIM alarm
200055315
faktúra
JABLOTRON Slovakia s.r.o.
31645976
10,76 EUR
14.10.2019
Predmet: bezp. karta SIM
200001814
faktúra
JABLOTRON Slovakia s.r.o.
31645976
10,76 EUR
13.01.2020
Predmet: bezp.SIM alarm
200019485
faktúra
JABLOTRON Slovakia s.r.o.
31645976
10,76 EUR
08.04.2020
Predmet: bezp.SIM alarm
200046935
faktúra
JABLOTRON Slovakia s.r.o.
31645976
10,76 EUR
16.07.2020
Predmet: bezp. SIM alarm
200001798
faktúra
JABLOTRON Slovakia s.r.o.
31645976
10,76 EUR
11.01.2021
Predmet: bezp.SIM alarm
200022567
faktúra
JABLOTRON Slovakia s.r.o.
31645976
10,76 EUR
10.04.2021
Predmet: bezp.karta alarm
200001476
faktúra
JABLOTRON Slovakia s.r.o.
31645976
10,76 EUR
13.01.2022
Predmet: bezp.SIM alarm
200025454
faktúra
JABLOTRON Slovakia s.r.o.
31645976
10,76 EUR
11.04.2022
Predmet: bezp. SIM
122011
faktúra
SAHAS- Anton Sakaláš
32630115
138,68 EUR
16.03.2011
Predmet: kontrola a výmena hasiacich prístrojov
201526
faktúra
ŠKODA Jaroslav
32634234
941,40 EUR
27.10.2015
Predmet: stolárske práce a opravy
201609
faktúra
ŠKODA Jaroslav
32634234
2 550,00 EUR
04.05.2016
Predmet: klampiarske práce
2017001
faktúra
ŠKODA Jaroslav
32634234
2 301,24 EUR
09.05.2017
Predmet: oprava streš.zvodov
110721
faktúra
Ing.Ján Vlček -TOPSET
32643748
149,70 EUR
28.02.2011
Predmet: Aktualizácia softvéruWIN City
111596
faktúra
Ing.Ján Vlček -TOPSET
32643748
16,80 EUR
16.12.2011
Predmet: aktualizácia WinCITY účtovníctvo
120915
faktúra
Ing.Ján Vlček -TOPSET
32643748
149,70 EUR
20.03.2012
Predmet: aktualizácia softvér licencia 2012
121740
faktúra
Ing.Ján Vlček -TOPSET
32643748
25,20 EUR
21.11.2012
Predmet: Aktualizácia PC programu WinCITY
A/3021/01/2008
zmluva
Ing.Ján Vlček -TOPSET
32643748
1,00 EUR
22.01.2013
Predmet: Dodatok - Zmluva o aktualizácií programov
21101021
faktúra
Iveta Sokolová-OPTIMA
33634319
72,11 EUR
01.12.2011
Predmet: toner
21300933
faktúra
Iveta Sokolová-OPTIMA
33634319
59,40 EUR
19.11.2013
Predmet: toner TN-118
2150937
faktúra
Iveta Sokolová-OPTIMA
33634319
138,00 EUR
02.11.2015
Predmet: tonery
2014022
faktúra
GRYF Š&G, Pavol Šembera
33731489
42,40 EUR
17.03.2014
Predmet: oprava zabezpečovacieho zariadenia
62012
faktúra
EMBEX-Brežná Jozefína
33732485
306,04 EUR
13.12.2012
Predmet: garniže, závesy
452011
faktúra
Akordeón Servis M.Bielik
33744831
1 850,00 EUR
01.12.2011
Predmet: akordeón+príslušenstvo
352012
faktúra
Akordeón Servis M.Bielik
33744831
1 970,00 EUR
04.06.2012
Predmet: nákup akordeónov Delicia
972013
faktúra
Akordeón Servis M.Bielik
33744831
1 500,00 EUR
09.12.2013
Predmet: akordeon Fantasy Arnaldo
982013
faktúra
Akordeón Servis M.Bielik
33744831
90,00 EUR
09.12.2013
Predmet: oprava akordeónov
562015
faktúra
Akordeón Servis M.Bielik
33744831
4 900,00 EUR
12.08.2015
Predmet: koncertný akordeón
3613
faktúra
APIA s.r.o.
34120416
228,00 EUR
09.12.2013
Predmet: pozvánky a plagáty na Adv.koncert - grafický návrh a vyhotovenie
2014382
faktúra
CEVASERVIS 310,s.r.o
34138579
69,60 EUR
23.09.2014
Predmet: oprava zámku a kovania
14631212
faktúra
DAVER, s.r.o.
34149431
451,44 EUR
17.12.2012
Predmet: Farby na linoryt
15851312
faktúra
DAVER, s.r.o.
34149431
363,47 EUR
04.12.2013
Predmet: farby VO
10971509
faktúra
DAVER, s.r.o.
34149431
247,26 EUR
12.11.2015
Predmet: farby na linoryt
5911
faktúra
Kováč Miroslav
34336460
550,00 EUR
16.12.2011
Predmet: ladenie a opravy klavírov
5212
faktúra
Kováč Miroslav
34336460
506,00 EUR
04.12.2012
Predmet: ladenie klavírov
2016090
faktúra
SPEROL- Ing.Speváková Ľubica
34386777
1 560,00 EUR
01.12.2016
Predmet: oprava a výmena poškodených žalúzií