portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola Havanská 26, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 15948
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
23090571
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
51,00 EUR
12.10.2023
Predmet: odvoz BRKO
23100578
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
61,20 EUR
14.11.2023
Predmet: odvoz BRKO
23110604
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
51,00 EUR
13.12.2023
Predmet: odvoz BRKO
23120811
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
40,80 EUR
16.01.2024
Predmet: odvoz BRKO
24010813
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
51,00 EUR
15.02.2024
Predmet: odvoz BRKO
24020800
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
40,80 EUR
14.03.2024
Predmet: odvoz BRKO
24030805
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
61,20 EUR
12.04.2024
Predmet: odvoz BRKO
24040597
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
71,40 EUR
14.05.2024
Predmet: odvoz BRKO
24050615
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
61,20 EUR
12.06.2024
Predmet: odvoz BRKO
24060806
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
61,20 EUR
17.07.2024
Predmet: odvoz BRKO
24070711
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
10,20 EUR
12.08.2024
Predmet: odvoz BRKO
24080614
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
40,80 EUR
13.09.2024
Predmet: odvoz BRKO
24090635
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
61,20 EUR
11.10.2024
Predmet: odvoz BRKO
24100617
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
81,60 EUR
08.11.2024
Predmet: odvoz BRKO
24110828
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
51,00 EUR
12.12.2024
Predmet: odvoz BRKO
24120828
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
61,20 EUR
22.01.2025
Predmet: odvoz BRKO
1025010804
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
31,37 EUR
20.02.2025
Predmet: odvoz BRKO
1025020844
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
41,82 EUR
11.03.2025
Predmet: odvoz BRKO
1025030847
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
62,73 EUR
14.04.2025
Predmet: odvoz BRKO
1025040870
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
41,82 EUR
19.05.2025
Predmet: odvoz BRKO
1025050875
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
62,73 EUR
16.06.2025
Predmet: odvoz BRKO
484/2015/ŠJ
objednávka
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
17,98 EUR
15.10.2015
Predmet: potraviny
1411510515
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
17,98 EUR
23.10.2015
Predmet: potraviny
481/2017/ŠJ
objednávka
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
20,72 EUR
17.10.2017
Predmet: ovocný granulovaný nápoj
1411710544
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
20,72 EUR
24.10.2017
Predmet: potraviny
113203879
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
51,48 EUR
05.11.2013
Predmet: králičie mäso
402-2013
objednávka
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
51,48 EUR
05.11.2013
Predmet: králičie mäso
433/2015
objednávka
Bidvest Slovakiy s.r.o.
34152199
65,40 EUR
22.09.2015
Predmet: mrazené králičie mäso
115218687
faktúra
Bidvest Slovakiy s.r.o.
34152199
65,40 EUR
12.10.2015
Predmet: mrazený králik
506/2015/ŠJ
objednávka
Bidvest Slovakay s.r.o.
34152199
73,39 EUR
22.10.2015
Predmet: potraviny
115234019
faktúra
Bidvest Slovakay s.r.o.
34152199
73,39 EUR
06.11.2015
Predmet: teľacie mäso a prírodná šťava
577/2015/ŠJ
objednávka
Bidvest Slovakay s.r.o.
34152199
43,61 EUR
02.12.2015
Predmet: teľacie mäso
115254250
faktúra
Bidvest Slovakay s.r.o.
34152199
43,61 EUR
16.12.2015
Predmet: teľacie mäso
44/2016/ŠJ
objednávka
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
56,54 EUR
26.01.2016
Predmet: teľacie mäso
116110601
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
56,54 EUR
09.02.2016
Predmet: teľacie mäso
152/2016/ŠJ
objednávka
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
42,27 EUR
15.03.2016
Predmet: teľacie mäso
116137059
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
42,27 EUR
24.03.2016
Predmet: mäso teľacie
259/2016/ŠJ
objednávka
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
52,25 EUR
04.05.2016
Predmet: mäso
116161972
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
52,25 EUR
19.05.2016
Predmet: mäso
32/2018/MŠ
objednávka
Ing. Juraj Rovňák
34327622
1 142,96 EUR
05.04.2018
Predmet: Nano Silver Desinfekt + produkty
20180040
faktúra
Ing. Juraj Rovňák
34327622
1 142,93 EUR
11.04.2018
Predmet: protiplesňový systém, ultrazvukové zvlhčovače, ecoshine čistiace prostriedky
56/2018/MŠ
objednávka
Ing. Juraj Rovňák
34327622
43,72 EUR
27.06.2018
Predmet: materiál na opravu strechy
20180084
faktúra
Ing. Juraj Rovňák
34327622
43,28 EUR
28.06.2018
Predmet: materiál na opravu strechy
63/2019/MŠ
objednávka
Ing. Juraj Rovňák
34327622
43,72 EUR
24.06.2019
Predmet: Kanada ruber, Geotextília na opravu strechy
20190072
faktúra
Ing. Juraj Rovňák
34327622
43,28 EUR
28.06.2019
Predmet: materiál na opravu strechy
30/2016/MŠ
objednávka
Monika Rusinová - VALOA
34376381
718,00 EUR
27.04.2016
Predmet: dopravné ihrisko, reflexné šablóny pre deti
1160011
faktúra
Monika Rusinová - VALOA
34376381
718,00 EUR
25.05.2016
Predmet: dopravné ihrisko, reflexné šablóny
47/2014
objednávka
René Sajko
34863559
190,00 EUR
03.10.2014
Predmet: prenájom miestnosti s občerstvením pre zamestnancov školy zo SF
201425
faktúra
René Sajko
34863559
198,26 EUR
03.11.2014
Predmet: prenájom miestnosti s občerstvením pre zamestnancov školy zo SF
27/2020/MŠ
objednávka
Piktogram.sk - Ladislav Matula
35091118
58,20 EUR
20.05.2020
Predmet: piktogramy COVID19
2000668
faktúra
Piktogram.sk - Ladislav Matula
35091118
58,20 EUR
25.05.2020
Predmet: piktogramy COVID19
37/2022/MŠ
objednávka
GAĽA STANISLAV - GALA VIDEO-FOTO
35450681
206,80 EUR
19.04.2022
Predmet: program na Deň detí
2/2022
faktúra
GAĽA STANISLAV - GALA VIDEO-FOTO
35450681
206,80 EUR
01.06.2022
Predmet: program na Deň detí
25/2024/MŠ
objednávka
GAĽA STANISLAV - GALA VIDEO-FOTO
35450681
200,00 EUR
15.04.2024
Predmet: Folklórne odpoludnie pre rodičov a deti MŠ"
6/2024
faktúra
GAĽA STANISLAV - GALA VIDEO-FOTO
35450681
200,00 EUR
22.04.2024
Predmet: Folklórne odpoludnie pre rodičov a deti MŠ"
1/2018/MŠ
objednávka
PaedDr. Nadežda Čabiňáková PORTÁL SLOVAKIA
35463066
79,56 EUR
12.01.2018
Predmet: Seminár - PhDr. Ján Svoboda - 3 zamestnanci
1015133
faktúra
PaedDr. Nadežda Čabiňáková PORTÁL SLOVAKIA
35463066
79,56 EUR
23.01.2018
Predmet: 3xseminár Systemické riešenia problémového chovania
91/2022/MŠ
objednávka
PaedDr. Nadežda Čabiňáková PORTÁL SLOVAKIA
35463066
58,00 EUR
28.11.2022
Predmet: odborný seminár - Dieťa s autizmom a emócie
1019590
faktúra
PaedDr. Nadežda Čabiňáková PORTÁL SLOVAKIA
35463066
58,00 EUR
28.11.2022
Predmet: odborný seminár - Dieťa s autizmom a emócie
37/2018/MŠ
objednávka
Ing. Rudolf Zajíček ZAEX
35500835
265,50 EUR
04.05.2018
Predmet: knihy pre predškolákov
2180011803
faktúra
Ing. Rudolf Zajíček ZAEX
35500835
225,72 EUR
07.05.2018
Predmet: knihy pre predškolákov
31-31/2010 Dodatok č. 1
zmluva
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
18.02.2011
Predmet: činnosť technika požiarnej ochrany
11022
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
23.02.2011
Predmet: spracovanie PaM za január
11064
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
21.03.2011
Predmet: spracovanie PaM
110067
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
18,00 EUR
21.03.2011
Predmet: oprava domofónov
110098
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
11.04.2011
Predmet: odborná skúška plynového zariadenia
11107
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
11.04.2011
Predmet: spracovanie PaM
110145
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
16.05.2011
Predmet: porevízne opravy
11149
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
16.05.2011
Predmet: spracovanie PaM
110156
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
94,50 EUR
16.05.2011
Predmet: revízia elektrospotrebičov
110147
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
350,00 EUR
16.05.2011
Predmet: revízia ŠJ
11191
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
10.06.2011
Predmet: spracovanie PaM za máj
11233
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
25.07.2011
Predmet: spracovanie PaM
11275
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
06.09.2011
Predmet: spracovanie PaM júl 2011
11316
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
30.09.2011
Predmet: spracovanie PaM 08/2011
11357
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
24.10.2011
Predmet: spracovanie PaM za 092011
11398
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
29.11.2011
Predmet: spracovanie PaM
11432
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
160,00 EUR
08.12.2011
Predmet: spracovanie PaM november, december
110266
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
46,67 EUR
19.01.2012
Predmet: BOZP, CO, PO 1-7/2011
12065
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
09.03.2012
Predmet: spracovanie PaM za mesiac február