portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
235/2022
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
15,50 EUR
14.11.2022
Predmet: Doprava žiakov - Banská Štiavnica a späť
248/2022
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
104,50 EUR
08.12.2022
Predmet: Doprava žiakov Sereď a späť
6/2023
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
36,95 EUR
06.02.2023
Predmet: Preprava Kľak a späť
62/2023
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
48,75 EUR
20.04.2023
Predmet: Dopravné - Planetárium Žiar nad Hronom
82/2023
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
116,70 EUR
05.06.2023
Predmet: Dobrava žiakov- exkurzia
117/2023
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
143,40 EUR
22.08.2023
Predmet: Doprava žiakov-ekxkurzia ZV
116/2023
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
126,40 EUR
22.08.2023
Predmet: preprava žiakov-exkurzia ZV
121/2023
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
110,75 EUR
22.08.2023
Predmet: Doprava žiakov exkurzia ZV
120/2023
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
110,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Doprava žiakov Banská Bystrica exkurzia
223/2023
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
46,93 EUR
04.12.2023
Predmet: Doprava žiakov Žiar nad Hronom
15/2024
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
52,75 EUR
08.02.2024
Predmet: Doprava žiakov Kľak a späť
33/2024
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
364,90 EUR
29.02.2024
Predmet: Lyžiarsky výcvik - doprava
42/2024
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
114,55 EUR
25.03.2024
Predmet: Doprava - Zvolen divadlo
86/2024
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
150,25 EUR
10.06.2024
Predmet: Preprava - Banská Bystrica
93/2024
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
89,75 EUR
10.06.2024
Predmet: Preprava Levice
92/2024
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
135,25 EUR
10.06.2024
Predmet: Preprava Bojnice
100/2024
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
110,00 EUR
10.06.2024
Predmet: Preprava Levice
108/2024
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
388,40 EUR
15.07.2024
Predmet: Doprava žiakov - Starý Smokovec, výlet
128/2024
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
46,55 EUR
17.07.2024
Predmet: Doprava žiakov - výlet Župkov
169/2024
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
249,90 EUR
11.10.2024
Predmet: Preprava žiakov B. Bystrica a späť
210/2024
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
53,50 EUR
12.12.2024
Predmet: preprava žiakov ZH a späť
217/2024
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
66,50 EUR
30.12.2024
Predmet: Doprava - plavecký výcvik
7/2025
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
48,75 EUR
20.02.2025
Predmet: Preprava Župkov a späť
22/2025
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
309,25 EUR
21.03.2025
Predmet: Preprava Bratislava a späť
46/2025
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
51,15 EUR
28.04.2025
Predmet: Prepava Vyhne a späť
52/2025
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
67,40 EUR
28.04.2025
Predmet: preprava Žiar nad Hronom a späť
53/2025
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
22,80 EUR
28.04.2025
Predmet: preprava Žarnovica a späť
63/2025
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
132,00 EUR
22.05.2025
Predmet: Doprava žiakov B.Bystrica a späť
113/2014
faktúra
Obec Župkov
321133
150,13 EUR
11.11.2014
Predmet: doprava žiakov exkurzia Levice
63/2015
faktúra
Trust - oprava elektrospotrebičov
32876998
7,90 EUR
16.09.2015
Predmet: tesnenie príruby s manžetou (boljler)
19/2011
faktúra
Mgr. Marian Bačík
33326967
87,08 EUR
21.04.2011
Predmet: revízia športového náradia
87/2014
faktúra
Rudolf Gajdošík-ŠTART
33331740
403,00 EUR
11.11.2014
Predmet: Oprava plechového skladu
138/2017
faktúra
Rudolf Gajdošík-ŠTART
33331740
108,00 EUR
24.11.2017
Predmet: Projekt Zlatokop-výroba plechových panvíc
187/2020
faktúra
Richard Šrobár - Littera
3350511
240,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Project, 4th Edition 3WB+CD
13/2019
faktúra
Ján Buchanec Ing., Technik
33576009
134,90 EUR
18.03.2019
Predmet: Skrutkovač aku H/457DWE príklem 18V
163/2021
faktúra
Richard Šrobár - Littera
33580511
140,50 EUR
04.10.2021
Predmet: Učebnie ANJ
107/2014
faktúra
Matilda Blahová - FLP
33621462
227,40 EUR
11.11.2014
Predmet: časopisy pre žiakov
108/2014
faktúra
Matilda Blahová - FLP
33621462
6,70 EUR
11.11.2014
Predmet: časopisy pre žiakov
65/2018
faktúra
Autoškola TABO - Anton Tabernaus
33992045
117,60 EUR
14.05.2018
Predmet: Doprava žiakov - exkurzia Žiar nad Hronom
16/2011
faktúra
Hammerbacher SK a.s.
34119990
29,26 EUR
18.03.2011
Predmet: Stoly riaditeľňa
136/2020
faktúra
Hammerbacher SK a.s.
34119990
155,40 EUR
21.09.2020
Predmet: Stoly do zborovne
2/2016
faktúra
Emba Trade s.r.o.
34142860
25,10 EUR
20.10.2016
Predmet: Archívne škatule
148/2024
faktúra
Wolters Kluwer SR s.r.o.
34348262
75,60 EUR
19.09.2024
Predmet: Dotazníky-director
154/2017
faktúra
Gelos - Roman Slezák
34546278
62,00 EUR
27.11.2017
Predmet: Deratizácia objedkut ZŠ
51/2023
faktúra
Ondrej Kosztolányi - ANP 2
34608877
105,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Koberec do riaditeľne
41/2019
faktúra
Melior Ing. Július Šály
34608991
288,00 EUR
20.03.2019
Predmet: Tlakové čistenie a monitoring kanalizácie
111/2019
faktúra
Melior Ing. Július Šály
34608991
120,00 EUR
02.10.2019
Predmet: Čistenie vnútorného odpadového potrubia kanalizácie
54/2021
faktúra
Melior Ing. Július Šály
34608991
360,00 EUR
30.04.2021
Predmet: Oprava dúchadla na čističke a aktivácia kalom
235/2021
faktúra
Melior Ing. Július Šály
34608991
288,00 EUR
24.01.2022
Predmet: servis ČOV-údržba a čistenie
197/2022
faktúra
Melior Ing. Július Šály
34608991
258,00 EUR
19.10.2022
Predmet: Oprava dúchadla k ČOV
236/2022
faktúra
Melior Ing. Július Šály
34608991
237,00 EUR
14.11.2022
Predmet: Prekládka dúchadla ČOV
241/2022
faktúra
Melior Ing. Július Šály
34608991
108,00 EUR
14.11.2022
Predmet: Dovoz aktívneho kalu do ČOV
254/2022
faktúra
Melior Ing. Július Šály
34608991
570,00 EUR
08.12.2022
Predmet: Dodanie a montáž dúchadla, servis a aktivácia ČOV
177/2023
faktúra
Melior Ing. Július Šály
34608991
120,00 EUR
09.10.2023
Predmet: Aktivácia ČOV-dovoz aktívneho kalu
33/2020
faktúra
Miroslav Matejov - Gas Mont
34774050
298,90 EUR
21.04.2020
Predmet: Oprava kanalizačného potrubia
241//2020
faktúra
Goodwil Slovakia - Peter Hladký
35184698
199,50 EUR
22.03.2021
Predmet: Datakabinet-balík služieb
76/2016
faktúra
Peter Bertko CONSULTING
35423251
107,70 EUR
21.10.2016
Predmet: školské potreby
104/2020
faktúra
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o.
35581441
80,25 EUR
16.09.2020
Predmet: Učebnice 2020 - PZ NBV
129/2021
faktúra
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o.
35581441
80,25 EUR
21.07.2021
Predmet: Pracovné zošity NBV
68/2014
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
292,74 EUR
11.11.2014
Predmet: Stravné lístky 7-8/2014
82/2015
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
258,24 EUR
16.09.2015
Predmet: stravné lístky 7-8/2015
90/2015
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
281,08 EUR
16.09.2015
Predmet: stravné lístky 8/15
Obj_042023
objednávka
Agem Computers
35692715
13,16 EUR
09.03.2023
Predmet: Podložka pod myš 19ks
38/2023
faktúra
Agem Computers
35692715
13,20 EUR
23.03.2023
Predmet: Podložky pod myš
137/2023
faktúra
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o.
3570129
45,90 EUR
22.08.2023
Predmet: preplatné "Školský expert" od 6/23-9/23
44/14
faktúra
Generali a.s.
35709332
158,34 EUR
10.11.2014
Predmet: Poistenie majetku a zodp. za škodu za obd. 28.6.2014-27.06.2015
13/2015
faktúra
Generali a.s.
35709332
33,19 EUR
20.03.2015
Predmet: spoluúčasť poistnej údalosti-úraz
59/2015
faktúra
Generali a.s.
35709332
158,34 EUR
16.09.2015
Predmet: poistnenie majetku a zodpovednosť za škody od 28.6.2015 do 37.6.2015
78/2016
faktúra
Generali a.s.
35709332
158,34 EUR
21.10.2016
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
58/2017
faktúra
Generali a.s.
35709332
158,34 EUR
25.05.2017
Predmet: Poistenie osôb od 28.06.2017-27.06.2018
75/2018
faktúra
Generali a.s.
35709332
33,19 EUR
07.06.2018
Predmet: POistná udalosť č. 4090033462-spoluúčasť
80/2018
faktúra
Generali a.s.
35709332
158,34 EUR
07.06.2018
Predmet: Poistenie žiakov na obdobie 28.06.2018-27.06.2019
90/2019
faktúra
Generali a.s.
35709332
171,00 EUR
20.06.2019
Predmet: Poistné žiakov 28.06.2019-27.06.2020
74/2020
faktúra
Generali a.s.
35709332
171,00 EUR
11.09.2020
Predmet: Poistné žiakov
95/2021
faktúra
Generali a.s.
35709332
171,00 EUR
16.06.2021
Predmet: Poistenie majektu a zodpovednosti za škodu
111/2022
faktúra
Generali a.s.
35709332
171,00 EUR
02.06.2022
Predmet: Poistenie žiakov od 28.6.2022-27.6.2023
283/2022
faktúra
Generali a.s.
35709332
33,19 EUR
13.01.2023
Predmet: Spoluúčasť poisteného-úraz
139/2023
faktúra
Generali a.s.
35709332
33,19 EUR
22.08.2023
Predmet: Spoluúčasť na školskom úraze
O_11_2
objednávka
Office Depot s.r.o.
35710691
260,26 EUR
12.11.2021
Predmet: kancelárske potreby
212/2021
faktúra
Lamitec s.r.o.
35710691
260,12 EUR
16.11.2021
Predmet: Kancelárksy papier, diáre, kalendáre