portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Brodzany
Trenčiansky kraj, okres Partizánske
zverejnené dokumenty: 4069
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
12100006
faktúra
TOBEL s.r.o.
51468328
950,00 EUR
17.02.2021
Predmet: rozmetalo
12100358
faktúra
TOBEL s.r.o.
51468328
580,80 EUR
29.06.2021
Predmet: bubnová kosačka a diely
12200034
faktúra
TOBEL s.r.o.
51468328
226,59 EUR
31.01.2022
Predmet: diely kosačky
12200093
faktúra
TOBEL s.r.o.
51468328
269,50 EUR
30.03.2022
Predmet: diely a servis kosačky
12200109
faktúra
TOBEL s.r.o.
51468328
60,70 EUR
30.03.2022
Predmet: diely kosačky
12200530
faktúra
TOBEL s.r.o.
51468328
329,70 EUR
28.07.2022
Predmet: diely kosačky
12300190
faktúra
TOBEL s.r.o.
51468328
30,00 EUR
22.05.2023
Predmet: diel kosačky
12300289
faktúra
TOBEL s.r.o.
51468328
55,80 EUR
26.07.2023
Predmet: diely na kosačku
12300287
faktúra
TOBEL s.r.o.
51468328
531,10 EUR
26.07.2023
Predmet: diely a oprava kosačky
12300665
faktúra
TOBEL s.r.o.
51468328
160,00 EUR
19.02.2024
Predmet: prevodovka rozmetadlo
12400799
faktúra
TOBEL s.r.o.
51468328
89,30 EUR
22.10.2024
Predmet: spotrebný materiál kosačka
Dodatok č.1
zmluva
ENVIROPOL SK, s.r.o.
51480191
0,00 EUR
15.10.2020
Predmet: k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. EOZ-238-02-2016-DO
2023
oznam
Simanek Development, s.r.o.
51560917
300,00 EUR
09.03.2023
Predmet: Mandátna zmluva
230104
faktúra
Simanek Development,s.r.o.
51560917
300,00 EUR
21.04.2023
Predmet: služby mandatora
230106
faktúra
Simanek Development,s.r.o.
51560917
300,00 EUR
22.05.2023
Predmet: služby mandatora
OF230108
faktúra
Simanek Development,s.r.o.
51560917
300,00 EUR
27.07.2023
Predmet: mandátna zmluva
OF230109
faktúra
Simanek Development,s.r.o.
51560917
300,00 EUR
28.07.2023
Predmet: mandátne služby
230111
faktúra
Simanek Development,s.r.o.
51560917
300,00 EUR
02.10.2023
Predmet: služby mandáta
230113
faktúra
Simanek Development,s.r.o.
51560917
300,00 EUR
02.10.2023
Predmet: výkon mandáta
15/2023
zmluva
Simanek Development,s.r.o.
51560917
300,00 EUR
23.10.2023
Predmet: Mandátna zmluva
OF230114
faktúra
Simanek Development,s.r.o.
51560917
1 180,00 EUR
03.01.2024
Predmet: projekčné práce
OF230115
faktúra
Simanek Development,s.r.o.
51560917
450,00 EUR
03.01.2024
Predmet: služby mandáta
OF230116
faktúra
Simanek Development,s.r.o.
51560917
450,00 EUR
19.02.2024
Predmet: mandátna zmluva
OF240001
faktúra
Simanek Development,s.r.o.
51560917
300,00 EUR
24.03.2024
Predmet: služby mandáta
OF240003
faktúra
Simanek Development,s.r.o.
51560917
650,00 EUR
24.03.2024
Predmet: služby mandáta
OF240004
faktúra
Simanek Development,s.r.o.
51560917
350,00 EUR
10.04.2024
Predmet: mandátna zmluva
16/2024
zmluva
Simanek Development,s.r.o.
51560917
300,00 EUR
13.05.2024
Predmet: Mandátna zmluva SIMANEK DEVELOPMENT
17/2024
zmluva
Simanek Development,s.r.o.
51560917
4 100,00 EUR
15.05.2024
Predmet: Mandátna zmluva Brodzany-inžiniering SIMANEK DEVELOPMENT
OF240006
faktúra
Simanek Development,s.r.o.
51560917
300,00 EUR
21.05.2024
Predmet: služby mandáta
240007
faktúra
Simanek Development,s.r.o.
51560917
300,00 EUR
02.07.2024
Predmet: služby mandátna zmluva
240008
faktúra
Simanek Development,s.r.o.
51560917
1 366,66 EUR
02.07.2024
Predmet: záloha 1/3 mandátnej zmluvy
OF240009
faktúra
Simanek Development,s.r.o.
51560917
300,00 EUR
30.07.2024
Predmet: služby mandátna zmluva
240010
faktúra
Simanek Development,s.r.o.
51560917
300,00 EUR
09.10.2024
Predmet: služby mandátnej zmluvy
240011
faktúra
Simanek Development,s.r.o.
51560917
530,00 EUR
09.10.2024
Predmet: služby mandátnej zmluvy
OF240014
faktúra
Simanek Development,s.r.o.
51560917
380,00 EUR
14.10.2024
Predmet: mandátna zmluva
240016
faktúra
Simanek Development,s.r.o.
51560917
300,00 EUR
29.11.2024
Predmet: mandátna zmluva
OF240017
faktúra
Simanek Development,s.r.o.
51560917
300,00 EUR
05.12.2024
Predmet: mandátna zmluva
ZML 1/2025
zmluva
Simanek Development,s.r.o.
51560917
335,00 EUR
15.01.2025
Predmet: Mandátna zmluva
4250001
faktúra
Simanek Development,s.r.o.
51560917
935,00 EUR
01.03.2025
Predmet: služby podľamandátnej zmluvy
4250002
faktúra
Simanek Development,s.r.o.
51560917
335,00 EUR
27.03.2025
Predmet: služby mandátnej zmluvy
4250003
faktúra
Simanek Development,s.r.o.
51560917
335,00 EUR
16.05.2025
Predmet: mandátna zmluva
2024/19
faktúra
TRNOVSKY s.r.o.
51631253
1 200,00 EUR
06.01.2025
Predmet: arboristické práce
2019/018
faktúra
Dávid Húdok
51658470
216,00 EUR
30.10.2019
Predmet: zemne práce
2021045
faktúra
Dávid Húdok
51658470
175,00 EUR
30.12.2021
Predmet: zemné práce
62018
faktúra
VZ-COM, s.r.o.
51660571
2 352,00 EUR
18.09.2018
Predmet: kanalizačné prípojky
266/18/082018
faktúra
VZ-COM, s.r.o.
51660571
1 200,00 EUR
18.09.2018
Predmet: kanalizačná prípojka
269/18/092018
faktúra
VZ-COM, s.r.o.
51660571
4 320,00 EUR
18.09.2018
Predmet: kanalizačné prípojky
2241100425
faktúra
LIMEX ČR, s.r.o.
51689839
448,16 EUR
27.09.2022
Predmet: koberec mš
296/18/052018
faktúra
JANSEN, s.r.o.
51726530
2 700,00 EUR
17.10.2018
Predmet: práce kanalizačné prípojky
300/18/062018
faktúra
JANSEN, s.r.o.
51726530
769,20 EUR
17.10.2018
Predmet: oprava betónových žľabov
1020230059
faktúra
značenie s.r.o.
51869641
1 120,00 EUR
19.02.2024
Predmet: projekt, posudok oporný múr
20240434
faktúra
značenie s.r.o.
51869641
88,80 EUR
31.07.2024
Predmet: cestné stĺpiky
11032023
faktúra
Ing. Martina Sojková
51992825
52,00 EUR
03.04.2023
Predmet: vence
2023349
faktúra
BARIČÁK obaly s.r.o.
51997878
67,20 EUR
03.01.2024
Predmet: archívne krabice
2024183
faktúra
BARIČÁK obaly s.r.o.
51997878
67,20 EUR
09.10.2024
Predmet: archivačná krabica
FV2400005
faktúra
LIVING PRO,s.r.o.
52006140
780,00 EUR
21.05.2024
Predmet: projekt.dokumentácia detské ihrisko
ZML 4/2025
zmluva
LIVING PRO, s.r.o.
52006140
14 286,45 EUR
29.01.2025
Predmet: Zmluva o dielo na zhotovenie projekt.dokumentácie a výkon autorského dohľadu
11/2019/1
faktúra
Projekt design s.r.o.
52009262
1 650,00 EUR
27.11.2019
Predmet: projektová dokumentácia
2020/002
faktúra
Projekt design s.r.o.
52009262
1 700,00 EUR
25.02.2020
Predmet: projektová dokumentácia IBV Brodzany
76/23
faktúra
KOMINÁRSTVO URMINCE s.r.o.
52009271
76,00 EUR
30.11.2023
Predmet: kontrola komínov
85/24
faktúra
KOMINÁRSTVO URMINCE s.r.o.
52009271
114,00 EUR
06.01.2025
Predmet: kontrola a čistenie komínov
23/2024
zmluva
Agi o.z.-občianske združenie
52049248
75,00 EUR
10.06.2024
Predmet: Nájomná zmluva Agi o.z. - občianske združenie
4
faktúra
Garage s.r.o.
52100235
1 100,00 EUR
18.01.2025
Predmet: zábradlie schody stará škola
20250036
faktúra
TENDER GROUP s.r.o.
52101410
369,00 EUR
16.05.2025
Predmet: realizácia VO Modernizácia aut.zast. v obci Brodzany
1020240144
faktúra
Kominárstvo u dvoch bratov s.r.o.
52129357
105,00 EUR
06.02.2025
Predmet: kontrola ačistenie komína BD
1020240145
faktúra
Kominárstvo u dvoch bratov s.r.o.
52129357
105,00 EUR
06.02.2025
Predmet: kontrola a čistenie komína BD
1020240146
faktúra
Kominárstvo u dvoch bratov s.r.o.
52129357
105,00 EUR
06.02.2025
Predmet: konrola a čistenie komína BD
1020240147
faktúra
Kominárstvo u dvoch bratov s.r.o.
52129357
105,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Kontrola ačistenie komína BD
072022
faktúra
Revimax s.r.o.
52294102
552,00 EUR
02.03.2022
Predmet: oprava elektriny a revízie
00298/2019
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
439,90 EUR
07.08.2019
Predmet: tabule, tašky
00040/2021
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
794,09 EUR
01.04.2021
Predmet: klučenky,hodiny,sady,
005122022
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
395,76 EUR
31.05.2022
Predmet: sklene misy
010942022
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
470,00 EUR
30.08.2022
Predmet: tabule
014102022
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
331,99 EUR
27.10.2022
Predmet: tabule
23009
faktúra
Bc.Veronika Kosáčová - RehaVe
52491081
60,00 EUR
06.12.2023
Predmet: fotografické služby
542022
faktúra
Avil s.r.o.,
52535959
150,00 EUR
27.10.2022
Predmet: prenájom atrakcie
1492023
faktúra
Avil s.r.o.,
52535959
120,00 EUR
30.11.2023
Predmet: maľovanie na tvár
2019/09001
faktúra
HAČKO-STAV s.r.o.
52595781
400,00 EUR
30.10.2019
Predmet: zemne práce
202205001
faktúra
HAČKO-STAV s.r.o.
52595781
175,00 EUR
31.05.2022
Predmet: čistenie kanálu
202206001
faktúra
HAČKO-STAV s.r.o.
52595781
680,00 EUR
28.07.2022
Predmet: odvodňovacie práce