portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
91/2024
objednávka
PEHI, s.r.o.
48018457
125,70 EUR
11.10.2024
Predmet: Motorové nožnice na živý plot
46/2024
objednávka
VACS Slovakia s.r.o.
48136522
26,08 EUR
09.05.2024
Predmet: Sáčky do vysávača
24185/424003059
faktúra
VACS Slovakia s.r.o.
48136522
26,08 EUR
22.05.2024
Predmet: Sáčky do vysávača
15/2022
zmluva
Packeta Slovakia s. r. o.
48136999
1,20 EUR
31.03.2022
Predmet: Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU
70/2023
zmluva
Packeta Slovakia s. r. o.
48136999
1,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve pre umiestnenie Z-BOXu zo dňa 31.03.2022
22304/220598
faktúra
Daniela Gerlašinská - DANger
48191167
1 325,76 EUR
17.10.2022
Predmet: Tonery
58/2023
objednávka
Daniela Gerlašinská - DANger
48191167
706,08 EUR
26.07.2023
Predmet: Tonery
23289/230484
faktúra
Daniela Gerlašinská - DANger
48191167
706,08 EUR
27.07.2023
Predmet: Tonery
7/2024
objednávka
Daniela Gerlašinská - DANger
48191167
15.01.2024
Predmet: Tonery
24046/240046
faktúra
Daniela Gerlašinská - DANger
48191167
1 010,33 EUR
08.02.2024
Predmet: Tonery
52/2024
objednávka
Daniela Gerlašinská - DANger
48191167
258,23 EUR
15.05.2024
Predmet: Tonery
24212
faktúra
Daniela Gerlašinská - DANger
48191167
258,23 EUR
22.05.2024
Predmet: Tonery
24219/240313
faktúra
Daniela Gerlašinská - DANger
48191167
174,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Valec do tlačiarne
23026/23005
faktúra
A. Potočníková - FVCC
48227854
32,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Registratúrny denník
3/2023
objednávka
JASTRO-SK s.r.o.
48262471
129,60 EUR
13.01.2023
Predmet: Valček výsuvu teleskopického rebríka
23014/2023007
faktúra
JASTRO-SK s.r.o.
48262471
129,60 EUR
21.01.2023
Predmet: Valček výsuvu teleskopického rebríka
64/2023
objednávka
JASTRO-SK s.r.o.
48262471
1 620,00 EUR
16.08.2023
Predmet: Kontajner na nákladné auto
23366/2023438
faktúra
JASTRO-SK s.r.o.
48262471
1 620,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Kontajner na auto
76/2024
zmluva
webex.digital s.r.o.
48329461
810,00 EUR
09.10.2024
Predmet: Zmluva č. TH-091024-01 o vytvorení webstránky a o poskytovaní doménových a webhostingových služieb
24436/241905
faktúra
webex.digital s.r.o.
48329461
270,00 EUR
18.10.2024
Predmet: Zriadenie novej webovej stránky - 1. platba
24437/243377
faktúra
webex.digital s.r.o.
48329461
42,00 EUR
18.10.2024
Predmet: Hosting, doména - chminianska.sk
24467/243465
faktúra
webex.digital s.r.o.
48329461
270,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Zriadenie webovej stránky - 2.platba
24496/243521
faktúra
webex.digital s.r.o.
48329461
42,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Hosting chminianska.sk
24511/243586
faktúra
webex.digital s.r.o.
48329461
270,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Zriadenie webovej stránky po vytvorení RSE
24531/99243063
faktúra
webex.digital s.r.o.
48329461
42,00 EUR
10.01.2025
Predmet: Hosting chminianska.sk
65/2023
objednávka
Ing. Miroslav Leško - mi.les projekt
50031708
650,00 EUR
16.08.2023
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie MC Pod Škverkami 2. etapa
23314/23010028
faktúra
Ing. Miroslav Leško - mi.les projekt
50031708
650,00 EUR
21.08.2023
Predmet: Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie MK Pod Škverkami 2. etapa
82/2023
objednávka
Ing. Miroslav Leško - mi.les projekt
50031708
1 500,00 EUR
24.10.2023
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: "Spevnené plochy pred školou"
83/2023
objednávka
Ing. Miroslav Leško - mi.les projekt
50031708
1 400,00 EUR
24.10.2023
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu "Parkovisko pri kostole"
23560/23010049
faktúra
Miroslav Leško - mi.les projekt
50031708
1 400,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Projektová dokumentácia - Parkovisko pri kostole
24179/24010019
faktúra
Ing. Miroslav Leško- mi.les projekt
50031708
1 500,00 EUR
25.04.2024
Predmet: PD- spevnené plochy pred školou
23245/332023
faktúra
R.D.TECH. s.r.o.
50084348
150,00 EUR
28.06.2023
Predmet: Aktualizácia a prepracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi obce, preškolenie členov kontrolných skupín obce
71/2023
objednávka
Jozef Rigas
50098187
08.09.2023
Predmet: Oprava miestnej komunikácie
23384/230002
faktúra
Jozef Rigas
50098187
840,00 EUR
13.10.2023
Predmet: Zemné práce - čistenie okolo potoka, úprava MK Bunde
74/2024
objednávka
Jozef Rigas
50098187
35,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Zemné práce - prečistenie koryta miestneho potoka
48/2024
objednávka
Komanický, s.r.o.
50119656
800,00 EUR
09.05.2024
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie "Rozšírenie verejného osvetlenia v obci Chminianska Nová Ves" v časti obce "Za šorom"
24195/2024011
faktúra
Komanický, s.r.o.
50119656
800,00 EUR
22.05.2024
Predmet: PD - rozšírenie VO "Za šorom"
18/2024
objednávka
BOSNAR s.r.o.
50259881
110,40 EUR
13.02.2024
Predmet: Vŕtacie kladivo
24072/24220411
faktúra
BOSNAR s.r.o.
50259881
110,40 EUR
15.02.2024
Predmet: Vŕtacie kladivo
15/2023
zmluva
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
50349287
123 663,07 EUR
13.02.2023
Predmet: Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021I725-222-13 zo dňa 20.08.2018
65/2023
zmluva
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
50349287
123 663,07 EUR
14.08.2023
Predmet: Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021I725-222-13 zo dňa 20.08.2018
91/2023
objednávka
GALDUN TRANS s.r.o.
50454935
700,00 EUR
24.11.2023
Predmet: Dovoz kameniva a frézovaného asfaltu
23552/23097
faktúra
GALDUN TRANS s.r.o.
50454935
670,49 EUR
20.12.2023
Predmet: Dovoz kameniva a asfaltu - parkovisko pri OcÚ
24174/24021
faktúra
GALDUN TRANS s.r.o.
50454935
358,98 EUR
25.04.2024
Predmet: Dovoz kameniva- ihrisko
81/2024
objednávka
interNETmania SK s.r.o.
50462164
1 180,01 EUR
12.09.2024
Predmet: Tonery, valce
24375/2420801280
faktúra
interNETmania SK s.r.o.
50462164
1 180,01 EUR
25.09.2024
Predmet: Tonery
22114/1022040334
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
36,00 EUR
01.04.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 4/2022
22115/1022042255
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
01.04.2022
Predmet: Kybernetická bezpečnosť 4/2022
22144/1022052244
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
20.05.2022
Predmet: Kybernetická bezpečnosť 5/2022
22173/1022060336
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
36,00 EUR
24.06.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 6/2022
22174/1022062255
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
24.06.2022
Predmet: Kybernetická bezpečnosť 6/2022
22201/1022070347
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
36,00 EUR
08.07.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 7/2022
22202/1022072248
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
08.07.2022
Predmet: Kybernetická bezpečnosť 7/2022
22234/1022080318
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
36,00 EUR
09.08.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 8/2022
22235/1022082204
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
09.08.2022
Predmet: Kybernetická bezpečnosť 8/2022
22268/1022090328
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
36,00 EUR
05.09.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 9/2022
22269/1022092208
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
05.09.2022
Predmet: Kybernetická bezpečnosť 9/2022
22298/1022100331
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
36,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 10/2022
22299/1022102197
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Kybernetická bezpečnosť 10/2022
22334/1022110309
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
36,00 EUR
10.11.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
22335/1022112160
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
10.11.2022
Predmet: Kybernetická bezpečnosť
22359/1022120313
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
36,00 EUR
21.12.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 12/2022
22360/1022122155
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
21.12.2022
Predmet: Kybernetická bezpečnosť 12/2022
23001/1023010354
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
36,00 EUR
13.01.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 1/2023
23002/1023012190
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
13.01.2023
Predmet: Kybernetická bezpečnosť 1/2023
23036/1023020313
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
36,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Výkon činnosti zodpovednej osoby 2/2023
23042/1023022141
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Kybernetická bezpečnosť 2/2023
23081/1023030310
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
36,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 3/2023
23082/1023032136
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Kybernetická bezpečnosť 3/2023
23117/1023040321
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
36,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Výkon činnosti zodpovednej osoby 4/2023
23118/1023042140
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Kybernetická bezpečnosť 4/2023
23151/1023050310
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
36,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 5/2023
23152/1023052127
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Kybernetická bezpečnosť 5/2023
23202/1023060322
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
36,00 EUR
02.06.2023
Predmet: Výkon činnosti zodpovednej osoby 6/2023
23203/1023062129
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
02.06.2023
Predmet: Kybernetická bezpečnosť 6/2023
23249/1023070337
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
36,00 EUR
13.07.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 7/2023
23250/1023072132
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
13.07.2023
Predmet: Kybernetická bezpečnosť 7/2023
23291/1023080304
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
36,00 EUR
16.08.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 8/2023
23292/1023082091
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
16.08.2023
Predmet: Kybernetická bezpečnosť 8/2023
23335/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
36,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 9/2023