portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Dulov
Trenčiansky kraj, okres Ilava
zverejnené dokumenty: 8047
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
279/2020
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o.
0017323266
100,00 EUR
27.08.2020
Predmet: Učebnice ZŠ
52/2021
objednávka
Ing. Jozef Šamaj, starosta obce
0017323266
189,20 EUR
21.07.2021
Predmet: Objednávka šk. pomôcok -ZŠ
224/2016
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochana SR
00177474
2 000,00 EUR
22.02.2016
Predmet: Zmluva čo 26087 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany
591/2017
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
08.06.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
98/2018
faktúra
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
100,00 EUR
20.03.2018
Predmet: Školné na základnú prípravu HZ
480/2018
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
10.04.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
592/2019
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
30.04.2019
Predmet: Zmluva č. 39 437 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
371/2020
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
16.03.2020
Predmet: Zmluva č. 320 0156 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
487_2021
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky.
1260/2023
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
12
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
11,90 EUR
20.03.2012
Predmet: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
26/2013
faktúra
SOZA
00178454
11,90 EUR
07.02.2013
Predmet: Licencia na verejné použitie hudobných diel
17/2014
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
11,90 EUR
07.02.2014
Predmet: Odmena za autorskú licenciu - hudba reprodukované verejných rozhlasom
16/2015
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
11,90 EUR
12.02.2015
Predmet: Autorská odmena za licenciu za verejné používanie hudobných diel
44/2016
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
14,28 EUR
12.02.2016
Predmet: Autorská odmena za licenciu 2016
12/2017
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
14,28 EUR
14.02.2017
Predmet: Odmena za licenciu 2017
26/2018
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
14,28 EUR
22.02.2018
Predmet: Autorská odmena - SOZA
22/2019
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
14,28 EUR
07.02.2019
Predmet: Poplatok za reprodukovanú hudbu v rozhlase na rok 2019
17/2020
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
14,28 EUR
04.03.2020
Predmet: Autorská odmena za licenciu MR
286/2021
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
14,28 EUR
10.08.2021
Predmet: Aut. odmena za licen.
92/2022
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
14,28 EUR
21.03.2022
Predmet: Ostatné služby SoZA
89/2023
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
15,96 EUR
17.03.2023
Predmet: Hudba reprodukovaná miestnym rozhlasom (Poplatok)
448/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
0031
214,58 EUR
14.12.2021
Predmet: El. energia VO
256/2014
zmluva
Mesto Nemšová
00311812
0,00 EUR
19.11.2014
Predmet: Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného odpadu na zhodnotenie
54
faktúra
Obec Dulov
00317217
19,76 EUR
20.03.2012
Predmet: Stočné ZŠ
188
faktúra
Obec Dulov
00317217
108,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Vývoz a likvidácia komunálneho odpadu
223
faktúra
Obec Dulov
00317217
22,23 EUR
24.09.2012
Predmet: Stočné ZŠ
108/2021
faktúra
Obec Dulov
00317217
1 878,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Oprava budovy ZŠ
715/2021
zmluva
Marius Pedersen, a.s.
00317217
0,00 EUR
26.07.2021
Predmet: Zabezpečenie pravidelného zberu, vývozu, a zneškodnenia zmesového komunálneho odpadu.
440/2021
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
00317217
1 244,57 EUR
14.12.2021
Predmet: Vývoz a ulož. TKO 10/21
483/2021
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
00317217
1 161,88 EUR
03.01.2022
Predmet: Vývoz o ulož. TKO 11/21
16/2022
objednávka
SOFT-GL, spol. s r.o.
00317217
40,00 EUR
05.01.2022
Predmet: Objednávka aktualizácie + servis k prog. ŠJ4 za obdobie od 10.01.2022 do 09.01.2023
5/2022
faktúra
SOFT-GL, spol. s r.o.
00317217
48,00 EUR
15.03.2022
Predmet: aktualiz. a servis pgm šj
21/2022
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
00317217
1 705,44 EUR
15.03.2022
Predmet: Vývoz a ulož. TKO 12/21
38/2022
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
00317217
598,44 EUR
18.03.2022
Predmet: Vývoz a ulož. VKO 01/22
52/2022
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
00317217
1 104,51 EUR
21.03.2022
Predmet: Vývoz a ulož. TKO 1/22
103/2022
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
00317217
1 096,15 EUR
25.03.2022
Predmet: Vývoz a ulož. TKO 2/22
138/2022
faktúra
Obec Dulov Dulov
00317217
512,88 EUR
26.05.2022
Predmet: Zber a odvoz plastov
148/2022
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
00317217
1 257,70 EUR
26.05.2022
Predmet: Vývoz a uloženie TKO 3/22
195/2022
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
00317217
1 246,40 EUR
06.06.2022
Predmet: Vývoz a ulož. TKO 4/22
73
zmluva
Obec Horovce
00317306
0,00 EUR
13.12.2012
Predmet: dodatok č. 1 k Zmluva, ktorou sa upravujú podmienky na odvádzanie odpadových vôd od producenta k prevádzkovateľovi VK
209/2014
zmluva
Obec Horovce
00317306
0,00 EUR
31.03.2014
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve VK
75/2015
zmluva
Obec Horovce
00317306
0,00 EUR
17.08.2015
Predmet: Dodatok č. 3 k Zmluve, ktorou sa upravujú podmienky na odvádzanie odpadových vôd od producenta k prevádzkovateľovi VK
807/2017
zmluva
Obec Horovce
00317306
0,00 EUR
31.07.2017
Predmet: Dodatok č. 4 k Zmluve, ktorou sa upravujú podmienky na odvádzanie odpadových vôd od producenta k prevádzkovateľovi VK zo dňa 1.12.2005 vrátane jej dodatkov
1083/2023
zmluva
Obec Horovce
00317306
0,00 EUR
22.03.2023
Predmet: Zmluva o odvádzaní odpadových vôd
1
dodatok
Obec Horovce
00317306
0,00 EUR
11.10.2023
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o odvádzaní odpadových vôd - zmena bodu 5., ods. 5.5.
34
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
52,33 EUR
20.03.2012
Predmet: Prenájom nosiča kontajnerov - vývoz VOK so sklom
35
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
446,10 EUR
20.03.2012
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu z obce na skládku odpadov
61
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
297,40 EUR
20.03.2012
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu z obce na skládku odpadov
71
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
42,33 EUR
12.04.2012
Predmet: Vývoz VOK so sklom
94
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
42,33 EUR
11.05.2012
Predmet: Vývoz VOK od cintorína na skládku
96
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
297,40 EUR
11.05.2012
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu na skládku za marec 2012
126
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
297,40 EUR
30.05.2012
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu 4/2012
127
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
44,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Prenájom nosiča kontajnerov
135
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
42,33 EUR
30.05.2012
Predmet: Prenájom nosiča - vývoz skla
151
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
297,40 EUR
07.06.2012
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu na skládku odpadov - Lieskovec
182
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
42,33 EUR
17.07.2012
Predmet: Vývoz VOK sklo
192
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
297,40 EUR
30.07.2012
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu
216
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
450,00 EUR
24.09.2012
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu
221
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
63,00 EUR
24.09.2012
Predmet: Prenájom nosiča kontajnerov - vývoz VOK so sklom
243
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
24.09.2012
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu
265
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
14.11.2012
Predmet: prenájom vozidla na zber a vývoz odpadu
278
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
43,00 EUR
14.11.2012
Predmet: Prenájom nosiča kontajnerov
293
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
21.11.2012
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu
42
objednávka
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
27.11.2012
Predmet: zemné práce na p.č. KN1
74
zmluva
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
150,00 EUR
14.12.2012
Predmet: zmluva o zbere a preprave odpadu
332
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
02.01.2013
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz KO z obce za november
333
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
38,50 EUR
02.01.2013
Predmet: Prenájom nakladača na zemné práce
355
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
22.01.2013
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu
356
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
63,75 EUR
22.01.2013
Predmet: Prenájom mechanizmus - zemné práce
41/2013
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
50,50 EUR
15.03.2013
Predmet: prenájom nosiča kontajnerov vývoz skla
42/2013
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
450,00 EUR
15.03.2013
Predmet: prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu z obce - január 2013
73/2013
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu na skládku
86/2013
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
43,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Prenájom nosiča kontajnerov na vývoz skla
94/2013
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
43,00 EUR
17.04.2013
Predmet: Prenájom nosiča kontajnera na vývoz VOK sklo
102/2013
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
43,00 EUR
17.04.2013
Predmet: Prenájom nosiča kontajnerov - vývoz VOK cintorín
112/2013
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu na skládku
154/2013
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
16.05.2013
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz odpadu
174/2013
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
13.06.2013
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu
178/2013
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
43,00 EUR
13.06.2013
Predmet: Prenájom nosiča kontajnerov - vývoz VOK sklo do Nemšovej