portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materska škola Zuzkin park 2, Košice
zriaďovateľ mesto Košice
zverejnené dokumenty: 6765
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
21/2024
objednávka
JMKE s.r.o.
52633055
1 697,00 EUR
21.03.2024
Predmet: oprava drevených komponentov
2024023
faktúra
JMKE s.r.o.
52633055
1 697,00 EUR
17.05.2024
Predmet: opravy komponentov školský dvor
2024024
faktúra
JMKE s.r.o.
52633055
1 698,00 EUR
17.05.2024
Predmet: drevená pergola
39/2024
objednávka
JMKE s.r.o.
52633055
1 680,00 EUR
24.05.2024
Predmet: oprava drevenych krytov na radiatoroch a lezadiel
2024027
faktúra
JMKE s.r.o.
52633055
1 680,00 EUR
04.06.2024
Predmet: oprava drevených krytov na radiatoroch tri. V a VI.
65/2020
objednávka
MARBOD s.r.o.
53128541
290,00 EUR
03.09.2020
Predmet: vodoistalacne prace
20200001
faktúra
MARBOD s.r.o.
53128541
290,00 EUR
28.10.2020
Predmet: vodoistalacne prace
113/2020
objednávka
MARBOD s.r.o.
53128541
175,00 EUR
11.11.2020
Predmet: vodoistalačne prace - vymena skrabky a jej napojenie
20200002
faktúra
MARBOD s.r.o.
53128541
175,00 EUR
27.11.2020
Predmet: vodoinstalacne prace
123/2020
objednávka
MARBOD s.r.o.
53128541
70,00 EUR
09.12.2020
Predmet: precistenie kanála
123/2020
objednávka
MARBOD s.r.o.
53128541
70,00 EUR
10.12.2020
Predmet: vodoistalacne prace
20200003
faktúra
MARBOD s.r.o.
53128541
70,00 EUR
10.12.2020
Predmet: vodoinstalacne prace
16/2025
objednávka
AbiiCom s.r.o.
53248805
263,00 EUR
02.04.2025
Predmet: aktivita
702500035
faktúra
AbiiCom s.r.o.
53248805
263,00 EUR
02.04.2025
Predmet: aktivita
7101042613
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
50,34 EUR
09.07.2021
Predmet: Stravné lístky
9160110856
faktúra
Uniqa poistovna a.s
53812948
207,52 EUR
26.10.2021
Predmet: Poistenie za obdobie - 22.11.2021 - 22.05.2021
9140064214
faktúra
Uniqa poistovna a.s
53812948
90,91 EUR
13.04.2022
Predmet: urazove poistenie
47/2024
objednávka
Ing. František Megyesi - Fenet
54246628
124,00 EUR
10.06.2024
Predmet: instalacia pocitacovej siete
2414
faktúra
Ing. František Megyesi - Fenet
54246628
124,00 EUR
11.06.2024
Predmet: instalacia pc siete
48/2023
objednávka
KV2M Trade, s.r.o.
54770921
446,34 EUR
30.08.2023
Predmet: tonery