portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
184/15
faktúra
Zvarik Ján
17782503
25,00 EUR
04.12.2015
Predmet: Toner crg716 Black
185/15
faktúra
Zvarik Ján
17782503
30,00 EUR
04.12.2015
Predmet: Oprava tlačiarne HP LJ1000
002/2016
objednávka
Zvarik Ján
17782503
129,40 EUR
27.01.2016
Predmet: Toner CRG716 yellow, Toshiba T-1640, Cartridge CE505, toner CRG716 modrý
009/16
faktúra
Zvarik Ján
17782503
129,32 EUR
08.02.2016
Predmet: Toner CRG716 yellow +cyant, Toshiba T-1640, CE505X,
049/2016
objednávka
Zvarik Ján
17782503
310,00 EUR
26.10.2016
Predmet: Náhradné diely na opravu kopírovacieho stroja
165/16
faktúra
Zvarik Ján
17782503
308,40 EUR
27.10.2016
Predmet: Údržba kopírky (fotovalec OD1600, stierka BL2320, vývojka D2320)
052/2016
objednávka
Zvarik Ján
17782503
49,00 EUR
04.11.2016
Predmet: Toner
181/16
faktúra
Zvarik Ján
17782503
49,00 EUR
07.11.2016
Predmet: Toner T-1800E
061/2016
objednávka
Zvarik Ján
17782503
290,00 EUR
19.12.2016
Predmet: Projektor BenQ MS506
210/16
faktúra
Zvarik Ján
17782503
290,00 EUR
19.12.2016
Predmet: Prjektor BenQ MS506SN
063/2016
objednávka
Zvarik Ján
17782503
40,00 EUR
21.12.2016
Predmet: Harddisk HDD320 Seagate
213/16
faktúra
Zvarik Ján
17782503
40,00 EUR
21.12.2016
Predmet: HDD 320 Seagate
065/2016
objednávka
Zvarik Ján
17782503
1 484,00 EUR
29.12.2016
Predmet: Notebook HP255 4ks, taška na notebook, bezdrôtová myš
001/2017
objednávka
Zvarik Ján
17782503
365,00 EUR
02.01.2017
Predmet: Notebook HP255 G5
9011/16
faktúra
Zvarik Ján
17782503
1 484,02 EUR
13.01.2017
Predmet: Notebook HP255 G5 AG, Win10 Home (4ks), bezdrôtová myš PC Trast, taška na notebook Dikota
9001/17
faktúra
Zvarik Ján
17782503
365,00 EUR
13.01.2017
Predmet: Notebook HP255G5 AG, Win10 Home
018/2017
objednávka
Zvarik Ján
17782503
20,00 EUR
19.04.2017
Predmet: Dátový kábel na projektor
062/17
faktúra
Zvarik Ján
17782503
18,00 EUR
21.04.2017
Predmet: Dátový kábel k projektoru
148/17
faktúra
Zvarik Ján
17782503
3 396,61 EUR
06.09.2017
Predmet: Miniveža Pioneer, 8ks laptop Lenovo Idepad V110, dataprojektor Epson EB S04, kábel 15m 2ks, lišty 2m 5ks
055/2017
objednávka
Zvarik Ján
17782503
66,60 EUR
03.10.2017
Predmet: Tonery T-3520, T-1600
177/17
faktúra
Zvarik Ján
17782503
66,60 EUR
11.10.2017
Predmet: Toner T-3520, T-1600
060/2017
objednávka
Zvarik Ján
17782503
60,00 EUR
20.10.2017
Predmet: Tlačiareň Phaser3020
183/17
faktúra
Zvarik Ján
17782503
55,00 EUR
23.10.2017
Predmet: Tlačiareň Xerox Phaser 3020Bi
077/2017
objednávka
Zvarik Ján
17782503
350,00 EUR
18.12.2017
Predmet: Kopírovací stroj Toshiba estudio 233
229/17
faktúra
Zvarik Ján
17782503
350,00 EUR
18.12.2017
Predmet: Kopírovací stroj Toshiba estudio 233
117/18
faktúra
Zvarik Ján
17782503
50,00 EUR
30.08.2018
Predmet: VGA kábel 15m, HDMI kábel 15m, CYSY kábel 10m, zástrčka, lišty 10m, hmoždinky a skrutky 30ks
034/2018
objednávka
Zvarik Ján
17782503
40,00 EUR
10.09.2018
Predmet: Toner T2340E Toshiba
129/18
faktúra
Zvarik Ján
17782503
40,00 EUR
09.10.2018
Predmet: Toner T-2340
03-2018/2019
zmluva
Zvarik Ján
17782503
0,00 EUR
05.11.2018
Predmet: Spravovanie didaktickej a audiovizuálnej techniky
162/18
faktúra
Zvarik Ján
17782503
36,00 EUR
12.11.2018
Predmet: Pripojenie kopírky do siete, inštalácia ovládočov
2111
faktúra
Polónyi Radoslav
17885469
156,70 EUR
01.04.2011
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov
8/2011
objednávka
Polónyi Radoslav
17885469
156,70 EUR
01.04.2011
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov
044/12
faktúra
Polónyi Radoslav
17885469
124,25 EUR
04.04.2012
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov
13/2013
objednávka
Polónyi Radoslav
17885469
124,20 EUR
27.03.2013
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov
053/13
faktúra
Polónyi Radoslav
17885469
124,20 EUR
04.04.2013
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov
003/2014
objednávka
Polónyi Radoslav
17885469
120,00 EUR
25.03.2014
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov
005/2014
objednávka
Polónyi Radoslav
17885469
75,00 EUR
02.04.2014
Predmet: Hasiace prístroje 3ks
044/14
faktúra
Polónyi Radoslav
17885469
75,00 EUR
23.04.2014
Predmet: Hasiace prístroje práškové (3ks)
045/14
faktúra
Polónyi Radoslav
17885469
103,30 EUR
23.04.2014
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov, hadíc
179/17
faktúra
Filimonov Dušan Ing. - ACAPO
22604146
109,90 EUR
11.10.2017
Predmet: Zdravotná obuv 2 páry, vesta fleecová 2ks, tepláky 2ks, tričko 4ks
005/2018
objednávka
Filimonov Dušan Ing. - ACAPO
22604146
60,00 EUR
17.01.2018
Predmet: Pracovné odevy: montérky, obuv, rukavice, 2x tričko
009/18
faktúra
Filimonov Dušan Ing. - ACAPO
22604146
47,62 EUR
29.01.2018
Predmet: Monterkové nohavice, 2x tričko, prac.obuv
024/19
faktúra
Filimonov Dušan Ing. - ACAPO
22604146
135,05 EUR
25.02.2019
Predmet: Pracovná obuv 3ks; monterky 2ks; tričko 6ks; pracovné kožené rukavice 2ks; tepláky 1ks; vesta flisová 1ks
065/2019
objednávka
Filimonov Dušan Ing. - ACAPO
22604146
350,00 EUR
02.12.2019
Predmet: Pracovné odevy: nohavice 2ks, vesta, tričko 4ks, obuv 3ks, rukavice 4ks, bunda
211/19
faktúra
Filimonov Dušan Ing. - ACAPO
22604146
154,13 EUR
09.12.2019
Predmet: Pracovné odevy: nohavice 2ks, vesta, tričko 4ks, obuv 3ks, rukavice 4ks, bunda
030/2015
objednávka
Kabát Jozef Ing. - KTN Servis
22634321
564,00 EUR
15.06.2015
Predmet: Oprava/repasia poistných pružín ventilu P15217616DN65/16; demontáž, montáž, odvzdušnenie, dopustenie systému
093/15
faktúra
Kabát Jozef Ing. - KTN Servis
22634321
564,00 EUR
01.07.2015
Predmet: Repasia ventilu; montáž, demontáž UK,odvzdušnenie zariadení kotolne
043/2015
objednávka
Kabát Jozef Ing. - KTN Servis
22634321
5 367,60 EUR
29.09.2015
Predmet: Odstránenie havarijného stavu kotolne - práce +materiál (Obehové čerpadlo na ústredné kúrenie, poistný pružinový ventil)
182/15
faktúra
Kabát Jozef Ing. - KTN Servis
22634321
2 035,20 EUR
04.12.2015
Predmet: Dodávka a montáž obehového čerpadla Grundfos Magna
054/2015
objednávka
Alza.cz
27082440
505,39 EUR
07.12.2015
Predmet: Notebook (zánovný) Lenovo B50-30 Black, projektor NEC VE281
211/15
faktúra
Alza.cz
27082440
505,39 EUR
29.12.2015
Predmet: Zánovný notebook Lenovo B50-30; Projektor NEC VE281
014/2019
objednávka
Gastrozone, s.r.o.
29181747
284,16 EUR
27.02.2019
Predmet: Hrnček s uchom 400ml 8ks; pohár na nealko 220ml 30ks; pohár na nealko 100ml 30ks; súprava 3 pohárov 57ml 6ks; šálka 220ml 20ks; podšálka 14cm 20ks; kávová lyžička 36ks;
037/19
faktúra
Gastrozone, s.r.o.
29181747
284,16 EUR
13.03.2019
Predmet: Hrnček s uchom 400ml 8ks; pohár na nealko 220ml 30ks; pohár na nealko 100ml 30ks; súprava 3 pohárov 57ml 6ks; šálka 220ml 20ks; podšálka 14cm 20ks; kávová lyžička 36ks;
041/2014
objednávka
Nedorost Juraj Ing.
30200407
200,00 EUR
19.11.2014
Predmet: Čistiace prostriedky (Savo 19ks, Jar 20ks, Indulona 10ks, Fixinela 20ks, okena 3ks, vrecia 5ks, Rex 5ks, Ajax 6ks, Harpic 6ks, mydlo, rukavice, papier)
172/14
faktúra
Nedorost Juraj Ing.
30200407
179,50 EUR
26.11.2014
Predmet: Čistiace prostriedky (Savo 19ks, Jar 20ks, Indulona 10ks, Fixinela 20ks, okena 3ks, vrecia 5ks, Rex 5ks, Ajax 6ks, Harpic 6ks, mydlo, rukavice, papier)
024/2016
objednávka
Nedorost Juraj Ing.
30200407
170,00 EUR
06.06.2016
Predmet: Čistiace prostriedky: Ajax 1l 9ks; Cif 0,5l 6ks; Clin 0,5l 9ks; Diava 0,2l 3ks; Domestos 0,75l 6ks; Fixinela 0,5l 12ks; handra 14ks; Jar 1l 15ks; Mr.Monk 5l 3ks; gumové rukavice 12ks; Savo 1l 12ks; Solvina krém 0,1l 8ks; vrecia do koša 30l 3rol; tekuté mydlo 5l; toaletný papier Jumbo 18ks
087/16
faktúra
Nedorost Juraj Ing.
30200407
161,72 EUR
15.06.2016
Predmet: Čistiace prostriedky: Ajax 1l 9ks; Cif 0,5l 6ks; Clin 0,5l 9ks; Diava 0,2l 3ks; Domestos 0,75l 6ks; Fixinela 0,5l 12ks; handra 14ks; Jar 1l 15ks; Mr.Monk 5l 3ks; gumové rukavice 12ks; Savo 1l 12ks; Solvina krém 0,1l 8ks; vrecia do koša 30l 3rol; tekuté mydlo 5l; toaletný papier Jumbo 18ks
053/2016
objednávka
Nedorost Juraj Ing.
30200407
250,00 EUR
07.11.2016
Predmet: Čistiace prostriedky: Ajax 1l 9ks; Brait 340ml 10ks; Clin 500ml 3ks; Diava 200ml; Fixinela 500ml 15ks; handra tkaná 70x60 6ks; Indulona 100ml 10ks; Jar 900ml 14ks; metla ciroková 2ks; Mr.Monk 5l 3ks; rukavice gumové 12ks; Savo 1l 12ks; vrecia do koša 30l/25ks 3rol; vrecia do koša 120l/25ks 3rol; tekuté mydlo 5l; toaletný papier 280mm 2vrst.250m 24ks; Umy tekutý prášok 500ml 3ks; utierka 50x60 8ks
184/16
faktúra
Nedorost Juraj Ing.
30200407
176,04 EUR
15.11.2016
Predmet: Čistiace prostriedky: Ajax 1l 9ks; Brait 340ml 10ks; Clin 500ml 3ks; Diava 200ml; Fixinela 500ml 15ks; handra tkaná 70x60 6ks; Indulona 100ml 10ks; Jar 900ml 14ks; metla ciroková 2ks; Mr.Monk 5l 3ks; rukavice gumové 12ks; Savo 1l 12ks; vrecia do koša 30l/25ks 3rol; vrecia do koša 120l/25ks 3rol; tekuté mydlo 5l; toaletný papier 280mm 2vrst.250m 24ks; Umy tekutý prášok 500ml 3ks; utierka 50x60 8ks
0242012
objednávka
KRPA Slovakia s.r.o.
30229138
299,30 EUR
27.07.2012
Predmet: Kancelársky papier, ceruzky, guma, xerox
143/12
faktúra
KRPA Slovakia s.r.o.
30229138
299,30 EUR
19.09.2012
Predmet: Papier, výkresy, ceruzky
zmluva o spolupraci
zmluva
Evanjelické gymnázium Tisovec
30231621
12,00 EUR
21.03.2016
Predmet: Uznanie štátnej jazykovej skúšky a vydanie vysvedčenia
výpoveď zmluvy
výpoveď
Evanjelické gymnázium Tisovec
30231621
30.04.2018
Zmluva o spolupráci
zmluva
Evanjelické gymnázium Tisovec
30231621
12,00 EUR
12.02.2019
Predmet: Spolupráca pri príprave, realizácií, hodnotení maturitnej skúšky ako štátnej jazykovej skúšky
Zmluva o vzájomnej spolupráci
zmluva
Evanjelické gymnázium Tisovec
30231621
12,00 EUR
21.01.2020
Predmet: Spolupráca pri príprave, realizácii a administrácii maturitnej skúšky z cudzieho jazyka ako štátnej jazykovej skúšky (sadzba 12-14€ podľa druhu skúšky)
Zmluva o vzájomnej spolupráci
zmluva
Evanjelické gymnázium Tisovec
30231621
12,00 EUR
12.02.2021
Predmet: Príprava, realizácia, administrácia maturitnej skúšky z cudzieho jazyka ako štátna jazyková skúška
Zmluva o vzájomnej spolupráci
zmluva
Evanjelické gymnázium Tisovec
30231621
26,00 EUR
28.01.2022
Predmet: Príprava, organizácia, realizácia maturitnej skúšky ako štátnej jazykovej skúšky
041/2013
objednávka
Lamačka Michal Ing. - EUROPEN
30492921
950,00 EUR
06.11.2013
Predmet: Rozvod internetového pripojenia - 5 miestností HČ
042/2013
objednávka
Lamačka Michal Ing. - EUROPEN
30492921
370,00 EUR
06.11.2013
Predmet: Kabeláž internetového pripojenia, patchpanel - 5 miestností PČ
9052/13
faktúra
Lamačka Michal Ing. - EUROPEN
30492921
370,00 EUR
27.11.2013
Predmet: Patchpanel, dátové zásuvky, kabeláž k internet.pripojeniu 5miestností
185/13
faktúra
Lamačka Michal Ing. - EUROPEN
30492921
950,00 EUR
27.11.2013
Predmet: Rozvod internet.pripojenia pre 5 miestností +materiál
092012
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
41,00 EUR
28.03.2012
Predmet: Väzba triednych kníh
102012
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
30,00 EUR
28.03.2012
Predmet: Väzba triednych kníh
079/12
faktúra
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
40,80 EUR
23.05.2012
Predmet: Viazanie kníh
031/2013
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
41,00 EUR
12.08.2013
Predmet: Väzba triednych kníh 5ks
032/2013
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
9,00 EUR
12.08.2013
Predmet: Väzba triednej knihy
026/2014
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
90,00 EUR
02.09.2014
Predmet: Väzba triednych kníh
027/2014
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
45,00 EUR
02.09.2014
Predmet: Väzba triednych kníh (PČ)
9039/14
faktúra
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
8,40 EUR
06.11.2014
Predmet: Viazanie triednych kníh (PČ)
166/14
faktúra
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
42,00 EUR
06.11.2014
Predmet: Viazanie triednych kníh