portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
OC03/14
objednávka
Stanislav Necpal -Kabina
44083181
27.03.2014
Predmet: slávnostný obed
FC112/13
faktúra
Stanislav Necpal -Kabina
44083181
55,50 EUR
23.12.2013
Predmet: slávnostný obed
OC38/13
objednávka
Stanislav Necpal -Kabina
44083181
23.12.2013
Predmet: slávnostný obed
FC49/13
faktúra
Stanislav Necpal -Kabina
44083181
26,40 EUR
03.07.2013
Predmet: slávnostný obed
OC05/13
objednávka
Stanislav Necpal -Kabina
44083181
26,40 EUR
03.07.2013
Predmet: slávnostný obed
FC3511
faktúra
Stanislav Necpal-Kabina
44083181
58,05 EUR
12.04.2011
Predmet: faktúra
11/22
objednávka
DELTACOM COMPUTERS
43860826
95,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Náplň do tlačiarne EPSON
22026
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
95,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 44/2022Kancelársky materiál - toner Položky: Kancelársky materiál-toner, 1.000000 ks, Suma položky 95.00 Eur,
DF98/2021
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
224,69 EUR
07.06.2022
Predmet: Kancelárske potreby
Obj.č. 20/20
objednávka
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
147,90 EUR
17.03.2021
Predmet: Kancelárske potreby
DF11/2021
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
147,90 EUR
17.03.2021
Predmet: Kancelárske potreby
DF85/2020
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
97,40 EUR
31.12.2020
Predmet: dezinfekčné potreby
Obj.č. 20/20
objednávka
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
147,90 EUR
30.12.2020
Predmet: kancelárske potreby
Obj.č. 5A/20
objednávka
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
97,40 EUR
30.12.2020
Predmet: dezinfekčné prostriedky, rúška
DF133/2019
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
214,36 EUR
06.06.2020
Predmet: Kancelársky materiál, HDD 1TB WD externý disk
Obj.č. 44/2019
objednávka
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
214,36 EUR
10.01.2020
Predmet: Kancelárske potreby
OC36/18
objednávka
Deltacom computers s.r.o.
43860826
277,80 EUR
27.12.2018
Predmet: kancelárske potreby , papier, toner
FC119/18
faktúra
Deltacom computers s.r.o.
43860826
277,80 EUR
27.12.2018
Predmet: kancelárske potreby, papier, tonery
OC24/18
objednávka
Deltacom computers s.r.o.
43860826
348,20 EUR
20.12.2018
Predmet: učebné pomôcky pre VO
FC105/18
faktúra
Deltacom computers s.r.o.
43860826
348,20 EUR
20.12.2018
Predmet: učebné pomôcky pre VO