portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF120/2020
faktúra
Lindström
37833804
22,56 EUR
04.02.2021
Predmet: prenájom rohoží 02.11.-29.11.2020
DF84/2020
faktúra
Lindström
37833804
24,00 EUR
31.12.2020
Predmet: Prenájom rohoží
DF47/2020
faktúra
Lindström
37833804
22,56 EUR
24.06.2020
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 18.05.2020-14.06.2020
DF38/2020
faktúra
Lindström
37833804
-6,77 EUR
06.06.2020
Predmet: Fa za prenájom rohoží za obdobie 23.03.2020-19.04.2020 DOBROPIS k DF 29/2020
DF37/2020
faktúra
Lindström
37833804
21,12 EUR
06.06.2020
Predmet: Fa za prenájom rohoží za obdobie 20.04.2020-17.05.2020
DF29/2020
faktúra
Lindström
37833804
22,56 EUR
06.06.2020
Predmet: Fa za prenájom rohoží za obdobie 23.03.2020-19.04.2020
DF21/2020
faktúra
Lindström
37833804
22,56 EUR
06.06.2020
Predmet: Fa za prenájom rohoží za obdobie 24.02.2020-22.03.2020
DF12/2020
faktúra
Lindström
37833804
24,00 EUR
06.06.2020
Predmet: Fa za prenájom rohoží za obdobie 27.01.2019-23.02.2020
DF3/2020
faktúra
Lindström
37833804
24,00 EUR
06.06.2020
Predmet: Fa za prenájom rohoží za obdobie 30.12.2019-26.01.2020
DF137/2019
faktúra
Lindström
37833804
22,56 EUR
06.06.2020
Predmet: Fa za prenájom rohoží za obdobie 01.12.2019-29.12.2019
DF79/2019
faktúra
Lindström
37833804
6,72 EUR
18.09.2019
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 12.08.-08.09.2019
FC26/18
objednávka
Aquakor stavebniny s.r.o.
37833804
186,59 EUR
20.12.2018
Predmet: učebné pomôcky pre VO
1315500029
faktúra
Základná škola RO
37831852
12,60 EUR
22.05.2025
Predmet: Číslo interné: 48/2025Prevádzkové náklady pri príležitosti využitia jedálne ZŠ pri 65.výročí ZUŠ Položky: reprezentačné výdavky, 1.000000 ks, Suma položky 12.60 Eur,
ZC003/2025
zmluva
Základná škola
37831852
12,60 EUR
01.04.2025
Predmet: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
DF98/2019
faktúra
Základná škola
37831852
168,28 EUR
10.01.2020
Predmet: bagety, obed (Žar.pódium 2019)
Obj.č. 21/2019
objednávka
Základná škola
37831852
168,28 EUR
25.10.2019
Predmet: Obedy 45ks a bagety 64ks na súťaž Žarnovické pódium 2019
FC32/18
faktúra
Základná škola
37831852
204,48 EUR
19.04.2018
Predmet: Obedy a občerstvenie-Žarnovické pódium 2018
OC07/18
objednávka
Základná škola
37831852
206,40 EUR
29.03.2018
Predmet: obed 64 ks a bageta 112 ks pre Žarnovické pódium 5.4.2018
FC82/13
faktúra
Základná škola
37831852
300,00 EUR
17.12.2013
Predmet: nájomné za ZUŠ 11/2013
FC81/13
faktúra
Základná škola
37831852
100,00 EUR
17.12.2013
Predmet: nájomné VO za 11/13