portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF130/2019
faktúra
Mgr. Pavol Riecky
37424611
182,52 EUR
05.06.2020
Predmet: Kancelársky papier
Obj.č. 42/2019
objednávka
Mgr. Pavol Riecky
37424611
182,52 EUR
10.01.2020
Predmet: Kancelárske potreby
FC57/18
faktúra
Ing. Ľubica Kristová- KaMaLu
37396307
270,00 EUR
06.07.2018
Predmet: odučené hodiny TO 6/2018
FC48/18
faktúra
Ing. Ľubica Kristová- KaMaLu
37396307
261,00 EUR
07.06.2018
Predmet: odučené hodiny TO 5/2018
FC44/18
faktúra
Ing. Ľubica Kristová- KaMaLu
37396307
198,00 EUR
18.05.2018
Predmet: odučené hodiny TO za 4/2018
FC25/18
faktúra
Ing. Ľubica Kristová- KaMaLu
37396307
234,00 EUR
06.04.2018
Predmet: odučené hodiny TO 3/2018
FC12/18
faktúra
Ing. Ľubica Kristová- KaMaLu
37396307
198,00 EUR
08.03.2018
Predmet: odučené hodiny TO 2/2018
FC02/18
faktúra
Ing. Ľubica Kristová- KaMaLu
37396307
198,00 EUR
31.01.2018
Predmet: KaMaLU odučené hodiny TO
FC97/17
faktúra
Ing. Ľubica Kristová- KaMaLu
37396307
297,00 EUR
27.12.2017
Predmet: KaMaLU odučené hodiny TO
FC85/17
faktúra
Ing. Ľubica Kristová- KaMaLu
37396307
198,00 EUR
07.12.2017
Predmet: výchovno-vzdelávacia činnosť TO - odučené hodiny
ZC002/2017
zmluva
Ing. Ľubica Kristová -KaMaLu
37396307
0,00 EUR
14.11.2017
Predmet: Mandátna zmluva-zabezpečovanie výchovno-vzdelávacej činnosti podľa ŠkVP
Obj.č. 21/2021
objednávka
Ondrej Rybár NETRON
37325159
07.11.2023
Predmet: Licencia antivírus
DF94/2021
faktúra
Ondrej Rybár NETRON
37325159
316,80 EUR
07.06.2022
Predmet: Licencia antivírus
DF121/2019
faktúra
Rybár Ondrej Netron
37325159
241,26 EUR
05.06.2020
Predmet: Licencia na 12 PC na 2 roky 16.12.2019-15.12.2021
Obj.č. 34/2019
objednávka
Ondrej Rybár NETRON
37325159
241,26 EUR
10.01.2020
Predmet: Licencia ESET 12 PC na 2 roky
112306034
faktúra
Henrich Sonnenschein ITSK
37212931
36,91 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 139/2023Kábel a adaptér Položky: Kábel, 1.000000 ks, Suma položky 6.89 Eur, Dopravné, 1.000000 ks, Suma položky 4.89 Eur, Adaptér, 1.000000 ks, Suma položky 25.13 Eur,
54/23
objednávka
Henrich Sonnenschein ITSK
37212931
36,91 EUR
25.01.2024
Predmet: Kábel Gembird a Sandberg adaptér
FC74/13
faktúra
Adrian Tisovský
37151631
80,00 EUR
05.11.2013
Predmet: tepovanie stoličiek 100 ks a žineniek 5ks
OC 10/13
objednávka
Adrian Tisovský
37151631
05.11.2013
Predmet: tepovanie stoličiek 100ks a žineniek 5ks
2312167
faktúra
GLAS TiP Ľuboš Rajnoha
37150391
33,60 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 143/2023Fa za opravu okna v tanečnej sále Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 33.60 Eur,