portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2561
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF151/2020
faktúra
Filip Šamaj
46329722
290,40 EUR
30.10.2020
Predmet: Tlaková skúška HP
56/2020
objednávka
Filip Šamaj
46329722
290,40 EUR
29.10.2020
Predmet: Oprava a tlaková skúška hasiacich prístrojov
DF131/2020
faktúra
Filip Šamaj
46329722
110,00 EUR
07.10.2020
Predmet: Činnosť technika BOZP 3Q/2020
DF088/2020
faktúra
Filip Šamaj
46329722
110,00 EUR
13.07.2020
Predmet: Služby BOZP a PO - 2Q/2020
DF035/2020
faktúra
Filip Šamaj
46329722
110,00 EUR
09.04.2020
Predmet: Činnosť technika BOZP 1Q/2020
219/2019
faktúra
Filip Šamaj
46329722
110,00 EUR
17.12.2019
Predmet: služby technika BOZP - 4Q/2019
146/2019
faktúra
Filip Šamaj
46329722
110,00 EUR
04.10.2019
Predmet: Činnosť technika BOZP 3.Q 2019
98/2019
faktúra
Filip Šamaj
46329722
110,00 EUR
08.07.2019
Predmet: Činnosť technika BOZP
49/2019
faktúra
Filip Šamaj
46329722
110,00 EUR
10.04.2019
Predmet: činnosť technika BOZP a PO
2018/0223
faktúra
Filip Šamaj
46329722
110,00 EUR
14.01.2019
Predmet: činnosť technika BOZP a PO za IV.Q. 2018
2018/0215
faktúra
Filip Šamaj
46329722
15,00 EUR
06.12.2018
Predmet: porevízne opravy - oprava a tlaková skúška HP
692018
objednávka
Filip Šamaj
46329722
29.11.2018
Predmet: porevízne opravy kontroly BOZP a PO
20180165
faktúra
Filip Šamaj
46329722
110,00 EUR
15.11.2018
Predmet: činnosť technika BOZP a PO III.Q.
20180119
faktúra
Filip Šamaj
46329722
110,00 EUR
09.08.2018
Predmet: činnosť technika BOZP a PO v II. Q r. 2018 v zmysle zmluvy o poskytovaní služby.
2018/0044
faktúra
Filip Šamaj
46329722
110,00 EUR
12.04.2018
Predmet: činnosť technika BOZP a PO za I.Q. 2018
DF056/2020
faktúra
Dráčik - Divi s.r.o.
46118985
187,56 EUR
15.05.2020
Predmet: Učebné a ochranné pomôcky
12/2020
objednávka
Dráčik - Divi s.r.o.
46118985
187,56 EUR
15.05.2020
Predmet: Učebné pomôcky+ochranné prostriedky
DF223/2022
faktúra
ABCOM s.r.o.
46112961
89,28 EUR
11.01.2023
Predmet: Príslušenstvo k PC
083/2022
objednávka
ABCOM s.r.o.
46112961
89,28 EUR
31.12.2022
Predmet: PC príslušenstvo
DF061/2022
faktúra
ABCOM s.r.o.
46112961
90,00 EUR
26.04.2022
Predmet: PC príslušenstvo