portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2785
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
56/2014
faktúra
Eva Murányiová
46419705
38,19 EUR
10.11.2014
Predmet: Strava ZC - záver šk. roka
111/2014
faktúra
Vision Tech s.r.o.
46411321
206,97 EUR
11.11.2014
Predmet: tonery
135/2015
faktúra
NK-PLUS s.r.o.
46407260
63,00 EUR
11.12.2015
Predmet: Kancelársky nábytok
146/2022
faktúra
Ing. Pavol Štrba - účtovníctvo a doprava
46379053
250,00 EUR
15.07.2022
Predmet: Škola v prírode-doprava
114/2022
faktúra
Ing. Pavol Štrba - účtovníctvo a doprava
46379053
190,00 EUR
02.06.2022
Predmet: Doprava žiakov - Tesárkse Mlyňany
220/2022
faktúra
Stavebný obchod s.r.o.
46291962
298,55 EUR
07.11.2022
Predmet: Montáž sadrokartonovej priečky s dverami
132/2022
faktúra
Stavebný obchod s.r.o.
46291962
597,11 EUR
15.07.2022
Predmet: Montáž sádrokartonovoej priečky s dverami
104/2022
faktúra
Stavebný obchod s.r.o.
46291962
336,72 EUR
20.05.2022
Predmet: Dvere 2 ks pre AU miestnosti
33/2022
faktúra
Stavebný obchod s.r.o.
46291962
951,58 EUR
07.03.2022
Predmet: Miestnosti pre AU-zárubne, dvere
253/2021
faktúra
Stavebný obchod s.r.o.
46291962
898,58 EUR
25.01.2022
Predmet: Rekonštrukcia miestností pre AU
225/2021
faktúra
Anthya s.r.o.
46285768
350,00 EUR
03.12.2021
Predmet: Welion covid test antigen
147/2023
faktúra
Leoness s.r.o.
46173641
241,44 EUR
09.10.2023
Predmet: Fixy na tabule, kancelárske potreby
45/2023
faktúra
Leoness s.r.o.
46173641
201,87 EUR
30.03.2023
Predmet: Tork-náplne S4
Obj_072023
objednávka
Leoness s.r.o.
46173641
201,87 EUR
27.03.2023
Predmet: Náplne do Tork S4
55/2022
faktúra
Leoness s.r.o.
46173641
150,24 EUR
22.03.2022
Predmet: Kancelárske potreby
16/2022
faktúra
Leoness s.r.o.
46173641
35,26 EUR
07.02.2022
Predmet: Kanceláske potreby
172/2021
faktúra
Leoness s.r.o.
46173641
37,17 EUR
28.10.2021
Predmet: Platové zakladače
197/2018
faktúra
PC expres s.r.o
46136606
124,00 EUR
24.01.2019
Predmet: Oprava projektora
127/2015
faktúra
Datakabinet s.r.o.
46100385
399,00 EUR
11.12.2015
Predmet: Balík služieb - Prémium 2016
140/2014
faktúra
Datakabinet s.r.o.
46100385
399,00 EUR
11.02.2015
Predmet: Balík služieb - Prémium