portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
130/2019
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
09.05.2019
Predmet: internet
84/2019
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
16.04.2019
Predmet: internet
51/2019
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
18.03.2019
Predmet: internet
1/2019
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
20.02.2019
Predmet: internet
3
dodatok
ONKOGYM BOX s.r.o.
47212578
5,35 EUR
27.02.2023
Predmet: odber stravy ŠJ - zmena ceny stravného od 1.3.2023
2
dodatok
ONKOGYM BOX s.r.o.
47212578
3,32 EUR
24.10.2022
Predmet: Zabezpečenie stravovania
1
dodatok
ONKOGYM BOX s.r.o.
47212578
3,14 EUR
11.07.2022
Predmet: zabezpečenie stravovania
020/2021
zmluva
ONKOGYM BOX s.r.o.
47212578
3,10 EUR
01.10.2021
Predmet: zabezpečenie stravovania
4
dodatok
ONKOGYM BOX s.r.o.
47212578
3,00 EUR
27.09.2019
Predmet: Poskytovanie stravy
3
dodatok
ONKOGYM BOX s.r.o.
47212578
0,00 EUR
13.12.2018
Predmet: poskytovanie stravy v ŠJ
2
dodatok
ONKOGYM BOX s.r.o.
47212578
2,74 EUR
08.02.2018
Predmet: poskytovanie stravovanie - úprava ceny
1
dodatok
ONKOGYM BOX s.r.o.
47212578
2,69 EUR
09.03.2015
Predmet: poskytovanie stravovania v ŠJ
1
dodatok
ONKOGYM BOX s.r.o.
47212578
2,69 EUR
09.03.2015
Predmet: poskytovanie stravovania v ŠJ
27/2014
zmluva
ONKOGYM BOX s.r.o.
47212578
2,54 EUR
18.09.2014
Predmet: stravovanie v ŠJ
26/2014
zmluva
ONKOGYM BOX s.r.o.
47212578
2,54 EUR
18.09.2014
Predmet: stravovanie v ŠJ
24a/2022
objednávka
RECID SK s.r.o.
47159332
700,00 EUR
28.06.2022
Predmet: Tonery do tlačiarne
8/2022
objednávka
RECID SK s.r.o.
47159332
17,50 EUR
03.03.2022
Predmet: Tonery do tlačiarne
6/2022
objednávka
RECID SK s.r.o.
47159332
200,00 EUR
17.02.2022
Predmet: Tonery do tlačiarne
275/2017
faktúra
OTIDEA s.r.o.
47139200
84,00 EUR
12.07.2017
Predmet: školenie k VO
268/2016
faktúra
Otidea s.r.o.
47139200
98,00 EUR
22.06.2016
Predmet: školenie k VO
085/2023
faktúra
DUBLEZ
47132981
122,80 EUR
20.04.2023
Predmet: Výroba loga školy
ZDF/23/0004
faktúra
DUBLEZ
47132981
122,80 EUR
06.04.2023
Predmet: Zálohová faktúra - logo školy
46/2023
objednávka
DUBLEZ
47132981
122,80 EUR
23.03.2023
Predmet: Objednávka na výrobu loga školy
42/2023
objednávka
DUBLEZ
47132981
37,30 EUR
23.03.2023
Predmet: Štátny znak Slovenska
97/2023
objednávka
Marlix s.r.o.
47080647
1 000,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Pracovná porada – doprava autobus
DFSF/22/0002
faktúra
Marlix s.r.o.
47080647
697,60 EUR
22.09.2022
Predmet: SF - preprava osôb - pracovná porada.
40/2022
objednávka
Marlix s.r.o.
47080647
700,00 EUR
24.08.2022
Predmet: Pracovná porada – doprava autobus
16/0023
faktúra
EXIM SERVIS s.r.o.
46967800
124,60 EUR
04.11.2016
Predmet: Oprava kamerového systému - P.Č.
55/2016
objednávka
EXIM SERVIS s.r.o.
46967800
125,00 EUR
05.10.2016
Predmet: Objednávame si opravu kamerového systému.
14/0014
faktúra
EXIM SERVIS s.r.o.
46967800
368,40 EUR
13.06.2014
Predmet: Monitorovanie priestorov školy - akcie P.Č.
53/2014
objednávka
EXIM SERVIS s.r.o.
46967800
370,00 EUR
12.05.2014
Predmet: Objednávame si u Vás 1 ks kameru a 1 ks tablet.
342/2013
faktúra
EXIM SERVIS s.r.o.
46967800
177,60 EUR
11.10.2013
Predmet: montáž kamery
81/2013
objednávka
EXIM SERVIS s.r.o.
46967800
180,00 EUR
24.07.2013
Predmet: Objednávame si kameru 1 ks.
193/2020
faktúra
ArtEdu spol.s.r.o.
46960333
22,00 EUR
14.08.2020
Predmet: školenie
103/2019
faktúra
ArtEdu spol s r.o.
46960333
25,00 EUR
16.04.2019
Predmet: odborný seminár
62/2019
faktúra
ArtEdu spol s r.o.
46960333
30,00 EUR
18.03.2019
Predmet: seminár - poplatok
2015/4
faktúra
I&Z Tender
46953248
264,00 EUR
18.03.2015
Predmet: služby verejného obstarávania
2015/1
faktúra
I&Z Tender
46953248
264,00 EUR
18.03.2015
Predmet: služby verejného obstarávania
2014/5
faktúra
I&Z Tender
46953248
176,00 EUR
18.03.2015
Predmet: služby verejného obstarávania
2014/4
faktúra
I&Z Tender
46953248
352,00 EUR
13.01.2015
Predmet: služby verejného obstarávania