portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Dulov
Trenčiansky kraj, okres Ilava
zverejnené dokumenty: 8047
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
141/2020
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
13.05.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby GDPR 5/20
112/2020
faktúra
Osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
52,80 EUR
17.04.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby GDPR 4/20
73/2020
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
52,80 EUR
05.03.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 3/2020
32/2020
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
52,80 EUR
05.03.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 02/2020
2/2020
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
52,80 EUR
04.03.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 1/2020
483/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
52,80 EUR
06.12.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby GDPR 12/19
427/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
52,80 EUR
06.11.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 11/19
374/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
52,80 EUR
25.10.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 10/19
327/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
52,80 EUR
30.09.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 9/19
296/2019
faktúra
osobnyudaj.sk
50528041
52,80 EUR
27.08.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 8/19
262/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
52,80 EUR
16.07.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 7/2019
221/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
52,80 EUR
12.06.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 6/2019
166/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
52,80 EUR
15.05.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 5/19
126/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
52,80 EUR
14.05.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 4/2019
114/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
26,93 EUR
03.04.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 3/19
387/2019
zmluva
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
52,80 EUR
20.03.2019
Predmet: Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
903/2020
zmluva
MATADOR Automation, s.r.o.
50517708
200,00 EUR
19.08.2020
Predmet: Darovacia zmluva
109/2023
faktúra
interNETmania SK s.r.o.
50462164
0,00 EUR
27.03.2023
Predmet: Canon toner 2x OÚ - vyúčtov. fa
94/2023
faktúra
interNETmania SK s.r.o.
50462164
124,80 EUR
27.03.2023
Predmet: Canon toner 2x OÚ
374/2018
faktúra
InterNETmania SK s. r. o.
50462164
-52,31 EUR
31.10.2018
Predmet: Toner - Kancelária ŠJ
314/2018
faktúra
interNETmania SK s. r. o.
50462164
52,31 EUR
17.10.2018
Predmet: Toner do tlačiarne ŠJ
513/2018
faktúra
TORIO plus s. r. o.
50456652
241,50 EUR
24.01.2019
Predmet: Zhodnotenie plastov 12/18
478/2018
faktúra
TORIO plus, s. r. o.
50456652
167,50 EUR
10.01.2019
Predmet: Zhodnotenie plastov
12432023
zmluva
Jana Hulínová
50426117
150,00 EUR
25.04.2023
Predmet: Zmluva o nájme KD
1517/2023
objednávka
DUST 4 BUSINESS, s.r.o.
50394177
11.07.2023
Predmet: Objednávka servisný zásah po výpadku siete
150/2023
faktúra
Gigaprint.sk s.r.o.
50370294
25,90 EUR
25.07.2023
Predmet: Toner do tlačiarne 2x ZŠ - vyúčtovanie
1303/2022
zmluva
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
50349287
302 921,92 EUR
20.12.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
46/2020
zmluva
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
50349287
5 680,80 EUR
17.01.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí NFP - Vybudovanie verejného internetu v obci Dulov
426/2019
faktúra
REATEK ONE, s. r. o.
50330969
499,00 EUR
06.11.2019
Predmet: Prenájom atrakcií - BOD 2019
56/2019
objednávka
REATEK ONE, s. r. o.
50330969
499,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Prenájom detských atrakcií - Beh okolo Dulova 2019
55/2019
objednávka
REATEK ONE, s. r. o.
50330969
323,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Prenájom detských atrakcií - Hody 2019
357/2019
faktúra
REATEK ONE, s. r. o.
50330969
323,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Prenájom detských atrakcií - Hody 2019
387/2018
faktúra
REATEK ONE, s. r. o.
50330969
499,00 EUR
31.10.2018
Predmet: Prenájom reklamnej brány a detských atrakcií BOD
55/2018
objednávka
REATEK ONE, s. r. o.
50330969
499,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Prenájom reklamnej nafukovacej brány a atrakcií na BoD
364/2017
faktúra
REATEK ONE, s. r. o.
50330969
379,00 EUR
25.10.2017
Predmet: Prenájom nafukovacej brány, reklamné bannery
479/2018
faktúra
Peter Barcík
50291181
54,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
457/2018
faktúra
Peter Barcík
50291181
40,50 EUR
10.12.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
390/2018
faktúra
Peter Barcík
50291181
90,00 EUR
31.10.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
349/2018
faktúra
Peter Barcík
50291181
90,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
448/2017
faktúra
Peter Barcík
50291181
37,50 EUR
22.12.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
424/2017
faktúra
Peter Barcík
50291181
100,00 EUR
22.12.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
387/2017
faktúra
Peter Barcík
50291181
50,00 EUR
10.11.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
335/2017
faktúra
Peter Barcík
50291181
127,50 EUR
25.10.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
56/2017
objednávka
Peter Barcík
50291181
11.09.2017
Predmet: Zemiaky konzumné na šk. rok 2017/2018 pre ŠJ pri MŠ Dulov
108/2017
faktúra
Peter Barcík
50291181
101,25 EUR
10.05.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
72/2017
faktúra
Peter Barcík
50291181
74,25 EUR
24.03.2017
Predmet: Potraviny pre ŠJ
32/2017
faktúra
Peter Barcík
50291181
66,00 EUR
14.02.2017
Predmet: Potraviny do ŠJ
425/2016
faktúra
Peter Barcík
50291181
24,00 EUR
18.01.2017
Predmet: Potraviny do ŠJ
390/2016
faktúra
Peter Barcík
50291181
66,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
346/2016
faktúra
Peter Barcík
50291181
70,00 EUR
29.11.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
307/2016
faktúra
Peter Barcík
50291181
80,00 EUR
20.10.2016
Predmet: Potraviny ŠJ
415/2023
faktúra
ŠIFMONT s.r.o.
50149792
408,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Oprava prevzdušňovacieho systému v dosadzovacej nádrži ČOV
1628/2023
objednávka
Šifmont, s.r.o.
50149792
10.08.2023
Predmet: Objednávka montážne práce a oprava prevzdušňovacieho systému ČOV
265/2023
faktúra
ESvia, s.r.o.
50140663
2 472,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Oprava výtlkov, výšková úprava kanalizačných poklopov
1294/2023
objednávka
ESvia, s.r.o.
50140663
2 500,00 EUR
15.05.2023
Predmet: asfaltovanie výtlkov
211/2021
faktúra
ESvia,s.r.o.
50140663
1 500,00 EUR
10.06.2021
Predmet: Opr. hav. stavu MK výtlky
68/2019
objednávka
ESvia, s. r. o.
50140663
30.10.2019
Predmet: Zaasfaltovanie 4 ks otvorov nad kanalizačnou šachtou
415/2019
faktúra
ESvia, s. r. o.
50140663
240,00 EUR
30.10.2019
Predmet: Asfaltovanie kanal. poklop. ČOV
37/2019
objednávka
ESvia, s. r. o.
50140663
120,00 EUR
29.07.2019
Predmet: Oprava cesty po rozkopávke asfaltovaním
277/2019
faktúra
ESvia, s. r. o.
50140663
120,00 EUR
29.07.2019
Predmet: Oprava MK - Asfaltovanie výtlku
185/2023
faktúra
eSYST, s.r.o.
50139088
210,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Asistenčné služby pri zadávaní zákazky v rámci verejného obstarávania - Tendernet
116/2023
faktúra
eSYST, s.r.o.
50139088
318,00 EUR
28.03.2023
Predmet: Licencia TENDERnet 12 mes.
514/2022
faktúra
eSYST, s.r.o.
50139088
180,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Licenčný poplatok za softwér Prolex na 12 mesiacov
513/2022
faktúra
eSYST, s.r.o.
50139088
240,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Licenčný poplatok za softwér ENEX na 12 mesiacov
512/2022
faktúra
eSYST, s.r.o.
50139088
30,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Asistenčné služby pri zadávaní zákazky
1359/2022
zmluva
eSYST, s.r.o.
50139088
200,00 EUR
28.12.2022
Predmet: Licenčná zmluva systém Enex
1358/2022
zmluva
eSYST, s.r.o.
50139088
150,00 EUR
28.12.2022
Predmet: Licenčná zmluva - Prolex
389/2022
faktúra
eSYST,s.r.o.
50139088
420,00 EUR
27.10.2022
Predmet: Zabezpečovanie obstarávania: Zateplenie ZŠ
69/2022
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
318,00 EUR
21.03.2022
Predmet: Vyúčtovanie softvéru - ročná platba
212/2022
zmluva
TENDERnet s.r.o.
50139088
265,00 EUR
22.02.2022
Predmet: Úprava článku II. odmena
20/2021
objednávka
TENDERnet s.r.o.
50139088
258,00 EUR
07.05.2021
Predmet: Objednávka na vytváranie a zverejňovanie súhrnných správ na UVO.
91/2021
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
258,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Súhrnné správy k VO
37/2021
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
300,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Licencia TENDERnet
37/2020
faktúra
TENDERnet s. r. o.
50139088
300,00 EUR
05.03.2020
Predmet: Licencia software - TENDERnet
56/2019
faktúra
TENDERnet s. r .o.
50139088
300,00 EUR
20.02.2019
Predmet: Licencia TENDERnet
221/2019
zmluva
TENDERnet s. r. o.
50139088
0,00 EUR
08.02.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve
75/2018
faktúra
TENDERnet s. r .o.
50139088
200,00 EUR
20.03.2018
Predmet: Licencia TENDERnet
281/2018
zmluva
TENDERnet s. r. o.
50139088
200,00 EUR
28.02.2018
Predmet: Licenčná zmluva
164/2019
faktúra
Tomáš Barnošák
50058746
132,00 EUR
15.05.2019
Predmet: Zemné práce - úprava koryta potoka
412/2017
faktúra
NEXUS STAV s. r. o.
50041207
19 848,41 EUR
11.01.2018
Predmet: Rekonštrukcia kotolne v MŠ Dulov - SO 01 Plynová kotolňa; Zmena dokončenej stavby MŠ s.č. 201 na pozemku KN-C 645/1 k.ú. Dulov - Stavebné úpravy a zateplenie obvodového plášťa