portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 14845
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
168/2012
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
28,40 EUR
19.06.2012
Predmet: Fa za vodu
134/2012
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
361,00 EUR
14.05.2012
Predmet: Fa za vodu
108/2012
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
23,31 EUR
04.05.2012
Predmet: Fa za vodu
102/2012
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
61,11 EUR
04.05.2012
Predmet: Fa za stočné
99/2012
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
23,35 EUR
04.05.2012
Predmet: Fa za spotrebu vody
70/2012
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
2,09 EUR
13.04.2012
Predmet: Fa za plyn
69/2011
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
61,22 EUR
13.04.2012
Predmet: Fa za vodu
24/2012
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
78,00 EUR
21.02.2012
Predmet: Fa za refakt. vody
20/2012
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
3 297,43 EUR
21.02.2012
Predmet: Fa za pom. čsť elktr.
191/2011
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
282,60 EUR
11.07.2011
Predmet: Faktúra za vodu
167/2011
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
135,00 EUR
11.07.2011
Predmet: Faktúra za stočné
159/2011
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
7,80 EUR
30.05.2011
Predmet: Faktúra za vodu
101/2011
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
44,40 EUR
06.05.2011
Predmet: Faktúra za spotrebu vody
62/2011
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
73,80 EUR
15.03.2011
Predmet: Faktúra za vodu
59/2011
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
4 414,12 EUR
15.03.2011
Predmet: Faktúra za plyn
58/2011
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
276,67 EUR
15.03.2011
Predmet: Faktúra za stočné
57/2011
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1,57 EUR
15.03.2011
Predmet: Faktúra za plyn
21/2011
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
2 080,61 EUR
03.02.2011
Predmet: faktúra za el. energiu
20/2011
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
67,23 EUR
03.02.2011
Predmet: faktúra za spotrebu vody
11/2025
zmluva
Mesto Sládkovičovo
0030617
0,00 EUR
20.03.2025
Predmet: Zmluva o prevode správy majetku Mesta Sládkovičovo - MŠ Budovateľská
10/2025
zmluva
Mesto Sládkovičovo
0030617
0,00 EUR
20.03.2025
Predmet: Zmluva o prevode správy majetku Mesta Sládkovičovo - MŠ J. Dalloša
9/2025
zmluva
Mesto Sládkovičovo
0030617
0,00 EUR
20.03.2025
Predmet: Zmluva o prevode správy majetku Mesta Sládkovičovo - MŠ Školská 3099
58/2023
zmluva
Obec Košúty
00306045
10,00 EUR
23.02.2024
Predmet: Zmluva o prenájme telocvične
10/2013
oznam
Obec Jelka
00306011
0,00 EUR
12.09.2013
Predmet: Nájom nebytových priestorov
201562
objednávka
Obec Abrahám
00305855
105,00 EUR
18.04.2016
Predmet: prenájom autobusu na prepravu žiakov 14.9.2015
291/2015
faktúra
Obec Abrahám
00305855
105,00 EUR
16.11.2015
Predmet: prenájom autobusu
37/2017
objednávka
Divadlo Jána Palárika
00228681
12,00 EUR
23.05.2017
Predmet: vstupenky
112/2017
faktúra
Divadlo Jána Palárika
00228681
12,00 EUR
11.05.2017
Predmet: vstupenky pre deti SZP
170
faktúra
Matica slovenská
00179027
64,20 EUR
20.12.2024
Predmet: Výnosy z BT fa č.
38
faktúra
Matica slovenská
00179027
33,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Učebné pomôcky
170
faktúra
Matica slovenská
00179027
64,20 EUR
03.10.2024
Predmet: Výnosy z BT fa č.
38
faktúra
Matica slovenská
00179027
33,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Učebné pomôcky
170
faktúra
Matica slovenská
00179027
64,20 EUR
24.05.2024
Predmet: Výnosy z BT fa č.
38
faktúra
Matica slovenská
00179027
33,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Učebné pomôcky
2024091
objednávka
Matica Slovenská
00179027
64,20 EUR
14.05.2024
Predmet: Omaľovánky Naše Slovensko
2024029
objednávka
Matica Slovenská
00179027
33,00 EUR
30.04.2024
Predmet: omaľovánky Naše Slovensko
2024194
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o.
0017323266
84,00 EUR
16.10.2024
Predmet: učebnica pre 2. stupeň
2023178
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
151,20 EUR
05.10.2023
Predmet: Učebnice a pracovné zošity pre žiakov
2023151
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
1 443,20 EUR
20.09.2023
Predmet: Učebnice a pracovné zošity pre žiakov
2022196
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
85,20 EUR
06.02.2023
Predmet: učebné pomôcky na krúžkovú činnosť
2022120
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
1 112,00 EUR
22.07.2022
Predmet: Učebnice a pracovné zošity.
2022043
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
100,60 EUR
17.03.2022
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov .
2021188
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
9,40 EUR
31.10.2021
Predmet: Pomocná literatúra pre učiteľov.
2021088
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
118,40 EUR
26.05.2021
Predmet: Učebnice a pracovné zošity pre 1. stupeň ZŠ.
2020218
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
11,70 EUR
01.12.2020
Predmet: Učebné pomôcky.
2020039
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
485,10 EUR
25.05.2020
Predmet: Učebné pomôcky.
2019201
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
7,50 EUR
11.11.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov I.stupňa.
2019165
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
5,60 EUR
05.10.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov.
2018223
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
32,40 EUR
06.01.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov Základnej školy.
2018055
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
12,90 EUR
10.05.2018
Predmet: Učebnice pre žiakov v hmotnej núdzi.
69/2017
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
19,30 EUR
03.04.2017
Predmet: učebné pomôcky pre deti v HN
16/2017
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
19,30 EUR
09.03.2017
Predmet: pracovné zošity
69/2016
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
20,00 EUR
25.10.2016
Predmet: učebné pomôcky pre deti v HN
273/2016
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
20,70 EUR
10.10.2016
Predmet: učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
24/2016
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
44,70 EUR
25.04.2016
Predmet: učebné pomôcky
93/2016
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
44,70 EUR
08.04.2016
Predmet: učebné pomôcky
65/2016
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
6,00 EUR
08.04.2016
Predmet: pracovná učebnica z matematiky
5/2016
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
18,00 EUR
01.03.2016
Predmet: učebné pomôcky
65/2015
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
89,10 EUR
19.05.2015
Predmet: UP pre deti v hmotnej núdzi
261/2014
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
8,40 EUR
22.10.2014
Predmet: uč.pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
258/2014
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
16,60 EUR
22.10.2014
Predmet: učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
201403207
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
107,10 EUR
26.09.2014
Predmet: pracovné zošity pre deti v hmotnej núdzi
201408
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
70,00 EUR
27.03.2014
Predmet: pracovné zošity pre deti v hmotnej núdzi
73/2014
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
67,20 EUR
14.03.2014
Predmet: školské potreby pre deti v hmotnej núdzi
311/2013
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
3,40 EUR
04.11.2013
Predmet: Uč.pomôcka
126/2013
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
13,90 EUR
18.07.2013
Predmet: učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
96/2011
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
12,00 EUR
02.05.2011
Predmet: Faktúra za učebnice
11/2019
zmluva
COOP Jednota Galanta
00168840
35,00 EUR
28.06.2019
Predmet: Prenájom telocvične.
5/2017
oznam
COOP Jednota Galanta
00168840
35,00 EUR
16.05.2017
Predmet: prenájom telicvične na deň 17.5.2017 turnaj vo vybíjanej
25/2016
oznam
COOP Jednota Galanta
00168840
50,00 EUR
09.09.2016
Predmet: Darovacia zmluva
12/2016
oznam
COOP Jednota Galanta
00168840
30,00 EUR
26.05.2016
Predmet: prenájom telocvične na turnaj vo vybíjanej " O pohár predsedu Coop Jednota Galanta"
34
faktúra
Slovenské národné divadlo
00164763
506,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Všeobecné služby
2025009
objednávka
Slovenské národné divadlo
00164763
506,00 EUR
23.04.2025
Predmet: lístky na divadelné predstavenie Perníková chalúpka pre žiakov ZUŠ
122/2015
faktúra
Slovenské národné divadlo
00164763
616,90 EUR
09.06.2015
Predmet: lístky na divadelné predstavenie
14/2015
objednávka
Slovenské národné divadlo
00164763
510,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Vstupenky do divadla
47
faktúra
Slovenská filharmónia
00164704
147,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
47
faktúra
Slovenská filharmónia
00164704
147,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
47
faktúra
Slovenská filharmónia
00164704
147,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Všeobecné služby
2024032
objednávka
Slovenská filharmónia
00164704
147,00 EUR
30.04.2024
Predmet: vstupenky na Rodinný koncert v Slovenskej filharmónii
121
faktúra
Slovenská filharmónia
00164704
168,00 EUR
22.07.2022
Predmet: vstupenky