portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10730
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
51
objednávka
PROstrom s. r. o.
53435044
2 990,00 EUR
04.11.2024
Predmet: Objednávame si arboristické práce podľa ponuky vo výške
OcÚ/PŠ/2021/746/3849
zmluva
Panattoni Park Bratislava North s.r.o.
53386353
30 000,00 EUR
05.11.2021
Predmet: Darovacia zmluva - finančné prostriedky "Základná škola - náhradné priestory"
286/24
faktúra
Studio 404 s.r.o.
53381157
1 668,00 EUR
29.05.2024
Predmet: predrealizačné certiikáty
228/24
faktúra
Studio 404 s.r.o.
53381157
1 440,00 EUR
24.04.2024
Predmet: náhradné priestory ZŠ-protipožiarna bezpečnosť
16
objednávka
Studio 404 s.r.o.
53381157
1 668,00 EUR
01.03.2024
Predmet: Objednávame si vypracovanie energetických pred-realizačných certifikátov,na budovu MŠ,na budovu OcU
12
objednávka
Studio 404 s.r.o.
53381157
1 440,00 EUR
01.03.2024
Predmet: Objednávame si vypracovanie projektovej dokumentácie-protipožiarna bezpečnosť,stavby - náhradné priestory ZŠ
821/23
faktúra
Studio 404 s.r.o.
53381157
11 400,00 EUR
11.01.2024
Predmet: projektová dokumentácia-zvýšenie ener. účinnosti MŠ
820/23
faktúra
Studio 404 s.r.o.
53381157
27 840,00 EUR
11.01.2024
Predmet: projektová dokumentácia - obecný úrad
616/23
faktúra
Studio 404 s.r.o.
53381157
1 680,00 EUR
08.11.2023
Predmet: zameranie a digitalizacia skutkového stavu
33
objednávka
Studio 404 s.r.o.
53381157
1 680,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Objednávame si zameranie skutkového stavu dvojpodlažnej kanc. budovy,par. č. 3522/2,16
31
objednávka
Studio 404 s.r.o.
53381157
11 400,00 EUR
17.08.2023
Predmet: Objednávame si vypracovanie projektovej dokumentácie na zníženie energetickej,náročnosti na budovu MŠ
342/23
faktúra
Studio 404 s.r.o.
53381157
2 160,00 EUR
27.07.2023
Predmet: zameranie skutočného stavu OcU a sobášnej miestnosti
26
objednávka
Studio 404 s.r.o.
53381157
2 160,00 EUR
13.07.2023
Predmet: Objednávame si skutkové zameranie stavu objektu obecného úradu a sobášnej sály
826/22
faktúra
Studio 404 s.r.o.
53381157
950,00 EUR
09.01.2023
Predmet: zameranie skutočného stavu objektu zberný dvor
825/22
faktúra
Studio 404 s.r.o.
53381157
1 550,00 EUR
09.01.2023
Predmet: zameranie skutočného stavu objektu obchod
30
objednávka
Studio 404 s.r.o.
53381157
950,00 EUR
13.12.2022
Predmet: Objednávame si zameranie a zakreslenie skutočného stavu objektu,"Jednoduchá stavba zberného dvora"
29
objednávka
Studio 404 s.r.o.
53381157
1 550,00 EUR
13.12.2022
Predmet: Objednávame si zameranie a zakreslenie skutočného stavu objektu,"Jednoduchá stavba obchodu"
343/23
faktúra
Oto hroba STEPS NiTRA
53344154
13,70 EUR
27.07.2023
Predmet: náhradný diel na rebrík
540/24
faktúra
Zmiešaný spevácky zbor HOCHŠTE
53178769
100,00 EUR
23.08.2024
Predmet: zabezpečenie podania umeleckého výkonu
138/23
faktúra
Nikub s.r.o.
53095511
86,00 EUR
17.04.2023
Predmet: lekárničky
248/25
faktúra
MAJSTER KUTIL, s.r.o.
52985806
699,87 EUR
06.05.2025
Predmet: čistenie kanalizácie v ZS
12
objednávka
MAJSTER KUTIL, s.r.o.
52985806
699,87 EUR
23.04.2025
Predmet: Objednávame si čistenie kanalizácie v zdravotnom stredisku
580/24
faktúra
MAJSTER KUTIL, s.r.o.
52985806
246,00 EUR
19.09.2024
Predmet: čistenie kanalizácie v budove ŠK
759/22
faktúra
MAJSTER KUTIL, s.r.o.
52985806
1 663,00 EUR
04.01.2023
Predmet: oprava kanalizácie pred ZS
21
objednávka
MAJSTER KUTIL, s.r.o.
52985806
1 663,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Objednávame si opravu kanalizácie pred zdravotným strediskom
360/22
faktúra
MAJSTER KUTIL, s.r.o.
52985806
3 996,07 EUR
06.07.2022
Predmet: odstránenie nefunkčnej kanalizácie pri ZS
88/22
faktúra
MAJSTER KUTIL, s.r.o.
52985806
85,00 EUR
10.03.2022
Predmet: čistenie kanalizácie
550/21
faktúra
MAJSTER KUTIL, s.r.o.
52985806
2 276,00 EUR
25.10.2021
Predmet: kanalizácia bunkovisko ZS
338/21
faktúra
MAJSTER KUTIL, s.r.o.
52985806
1 560,00 EUR
30.06.2021
Predmet: čistenie kanalizácie v MŠ
10
objednávka
MAJSTER KUTIL, s.r.o.
52985806
0,00 EUR
05.05.2021
Predmet: Objednávame si odstránenie havarijného stavu kanalizačného potrubia v budove,materskej školy
OcÚ/PŠ/2025/115/2281
zmluva
Fond na podporu športu
52846059
85 219,52 EUR
14.04.2025
Predmet: Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2024/001-51 "Atletická rovinka v obci Plavecký Štvrtok"
181/25
faktúra
OZ Pomoc psíkom
52823831
85,00 EUR
30.04.2025
Predmet: poplatok za zabezpečenie odchytu psov
117/25
faktúra
OZ Pomoc psíkom
52823831
85,00 EUR
26.03.2025
Predmet: poplatok za zabezpečenie odchytu psov
40/25
faktúra
OZ Pomoc psíkom
52823831
85,00 EUR
25.02.2025
Predmet: poplatok za zabezpečenie odchytu psov
880/24
faktúra
OZ Pomoc psíkom
52823831
85,00 EUR
08.01.2025
Predmet: poplatok za zabezpečenie odchytu psov
811/24
faktúra
OZ Pomoc psíkom
52823831
85,00 EUR
16.12.2024
Predmet: paušálny poplatok
OcÚ/PŠ/2024/672/3693
zmluva
OZ Pomoc psíkom
52823831
85,00 EUR
06.11.2024
Predmet: Zmluva na odchyt a umiestnenie túlavých zvierat do karanténnej stanice alebo útulku č. 2024226
847/24
faktúra
JUDr. Jana Jánošová CK TARTOU
52804500
750,00 EUR
07.01.2025
Predmet: zájazd dôchodci do Gyoru
767/24
faktúra
JUDr. Jana Jánošová CK TARTOU
52804500
540,00 EUR
10.12.2024
Predmet: zájazd Veľký Meder
618/24
faktúra
JUDr. Jana Jánošová CK TARTOU
52804500
480,00 EUR
16.10.2024
Predmet: zájazd Dunajská Streda
411/24
faktúra
JUDr. Jana Jánošová CK TARTOU
52804500
1 235,00 EUR
07.08.2024
Predmet: zájazd dôchodci Slavkov
333/24
faktúra
JUDr. Jana Jánošová CK TARTOU
52804500
660,00 EUR
13.06.2024
Predmet: zájazd do Mošone
657/22
faktúra
JUDr. Jana Jánošová CK TARTOU
52804500
345,00 EUR
02.11.2022
Predmet: posedenie dôchodcov - občerstvenie
692/21
faktúra
ŠMAKOTINKY - JUDr. Jana Jánošo
52804500
80,00 EUR
08.12.2021
Predmet: zaezpečenie občerstvenia
47/21
faktúra
ŠMAKOTINKY - JUDr. Jana Jánošo
52804500
47,40 EUR
19.03.2021
Predmet: občerstvenie
375/21
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o.
52724077
95,45 EUR
27.07.2021
Predmet: kancelárske potreby
472/22
faktúra
Podžobracka farma s.r.o.
52708314
95,00 EUR
06.09.2022
Predmet: vypracovanie KPSS
541/23
faktúra
B-commerce Group s.r.o.
52693651
67,67 EUR
04.10.2023
Predmet: podlahový ventilator
735/24
faktúra
Ateliérving s. r. o.
52494977
2 280,00 EUR
09.12.2024
Predmet: projektová dokumentácia-atletická rovinka
43
objednávka
Ateliérving s. r. o.
52494977
2 280,00 EUR
16.10.2024
Predmet: Objednávame si zhotovenie projektovej dokumentácie na atletickú rovinku
OcÚ/PŠ/2019/479/1518
zmluva
Ing. Jurkovičová Katarína
52485498
300,78 EUR
03.07.2019
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
303/21
faktúra
pandrlak advertising, s.r.o.
52394476
186,18 EUR
31.05.2021
Predmet: pečiatky
834/23
faktúra
LVSR s.r.o.
52383911
141,20 EUR
17.01.2024
Predmet: hygienické potreby
280/22
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
423,91 EUR
21.06.2022
Predmet: plakety
407/21
faktúra
Proflorist s.r.o.
52360032
49,35 EUR
27.07.2021
Predmet: kvety
232/25
faktúra
Miroslav Hanuliak - LASER4YOU
52351092
460,00 EUR
05.05.2025
Predmet: mravenčiarska míla-medaile
329/24
faktúra
Miroslav Hanuliak - LASER4YOU
52351092
15,00 EUR
13.06.2024
Predmet: drevené medaile
216/24
faktúra
Miroslav Hanuliak - LASER4YOU
52351092
430,00 EUR
24.04.2024
Predmet: medaile -mravenčiarska míla
238/23
faktúra
Miroslav Hanuliak - LASER4YOU
52351092
14,00 EUR
16.05.2023
Predmet: mravenčarska míla.ocenenia
213/25
faktúra
Encare s.r.o.
52302555
6,77 EUR
05.05.2025
Predmet: elektrická energia vyúčtovanie
186/25
faktúra
Encare s.r.o.
52302555
750,29 EUR
30.04.2025
Predmet: elektrická energia
153/25
faktúra
Encare s.r.o.
52302555
39,01 EUR
08.04.2025
Predmet: elektrická energia vyúčtovanie
114/25
faktúra
Encare s.r.o.
52302555
750,29 EUR
26.03.2025
Predmet: elektrická energia
103/25
faktúra
Encare s.r.o.
52302555
759,46 EUR
26.02.2025
Predmet: elektrická energia budovy
75/25
faktúra
Encare s.r.o.
52302555
58,95 EUR
26.02.2025
Predmet: elektrická energia vyúčtovanie
54/25
faktúra
Encare s.r.o.
52302555
748,41 EUR
26.02.2025
Predmet: elektrická energia
OcÚ/PŠ/2024/755/4063
zmluva
encare, s.r.o.
52302555
0,00 EUR
15.01.2025
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny č.20242467
810/22
faktúra
ProlZS SK s.r.o.
52287491
55,90 EUR
09.01.2023
Predmet: magnetický PORT a klip pre PO
452/22
faktúra
ProlZS SK s.r.o.
52287491
30,90 EUR
06.09.2022
Predmet: materiálne vybavenie DHZ
OcÚ/PŠ/2024/170/1014
zmluva
Insureservis s.r.o.
52233332
234,84 EUR
01.03.2024
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 103 v Podnikateľskom centre "Kultúrny dom" s.č. 350
OcÚ/PŠ/2023/445/2878
zmluva
Insureservis s.r.o.
52233332
234,84 EUR
06.07.2023
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 103 o výmere 30,5m2
OcÚ/PŠ/2023/159/416
zmluva
Insureservis s.r.o.
52233332
234,84 EUR
10.02.2023
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov v objekte s.č. 350
OcÚ/PŠ/2021/406/2638
zmluva
Insureservis, s.r.o.
52233332
234,84 EUR
03.06.2021
Predmet: Nájom nebytových priestorov - kancelária č. 103
420/22
faktúra
Ing. Andrias Bodó
52159647
58,50 EUR
08.08.2022
Predmet: zátylník k prilbe
176/25
faktúra
NINMIA RECYKLING.s.r.o.
52132358
246,00 EUR
09.04.2025
Predmet: zemné práce
175/25
faktúra
NINMIA RECYKLING.s.r.o.
52132358
492,00 EUR
09.04.2025
Predmet: dovoz zeminy
287/24
faktúra
NIMNIA RECYKLING, s.r.o.
52132358
136,63 EUR
15.07.2024
Predmet: kamenivo
124/20
faktúra
NIMNIA RECYKLING, s.r.o.
52132358
416,80 EUR
17.04.2020
Predmet: likvidácia betónu
OcÚ/PŠ/2021/787/4018
zmluva
Ekofond SPP n.o.
52116166
10 000,00 EUR
23.11.2021
Predmet: Poskytnutie finančných prostriedkov "Zriadenie náhradných priestorov ZŠ"
808/22
faktúra
LITTLE CARPATHIANS s.r.o.
52030814
394,39 EUR
09.01.2023
Predmet: údržba automobilu PO