portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2712
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF 163/2012
faktúra
Základná škola
37831852
95,00 EUR
04.12.2012
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za používanie telocvične za november 2012.
DF 164/2012
faktúra
Základná škola
37831852
140,00 EUR
04.12.2012
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za používanie telocvične za október 2012.
DF 138/2012
faktúra
Základná škola
37831852
35,00 EUR
24.10.2012
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za telocvičňu za september 2012
DF 137/2012
faktúra
Základná škola
37831852
55,00 EUR
24.10.2012
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za prenájom telocvične september 2012
23/2012
objednávka
Základná škola
37831852
1 600,00 EUR
06.09.2012
Predmet: Prenájom telocvične v budove I. a II. stupňa Základnej školy pre záujmové útvary: Zumba, Karate, Futbal, Pohybové hry
CVC 07/2012
zmluva
Základná škola
37831852
200,00 EUR
04.09.2012
Predmet: Zmluva o prenájme nebytových priestorov
DF 97/2012
faktúra
Základná škola
37831852
120,00 EUR
19.07.2012
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za apríl, máj, jún 2012 - pavilón ABC
DF 96/2012
faktúra
Základná škola
37831852
234,00 EUR
19.07.2012
Predmet: Fa prenájom telocvične - prevádzkové náklady za apríl, máj, jún 2012
DF 47/2012
faktúra
Základná škola
37831852
240,00 EUR
30.04.2012
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za január, február, marec 2012 za telocvičňu ZŠ.
DF 46/2012
faktúra
Základná škola
37831852
600,00 EUR
30.04.2012
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za január, február, marec 2012 za telocvičňu.
14/2012
objednávka
Základná škola
37831852
25.04.2012
Predmet: Objednávka - prenájom malej a veľkej telocvične v budove I. a II. stupňa Základnej školy pre záujmové útvary Zumba, Futbal, Karate, Pohybové hry, Moderný tanec podľa rozpisu jednotlivých záujmových útvarov.
DF 159/2011
faktúra
Základná škola
37831852
72,00 EUR
01.02.2012
Predmet: FA. za prevádzkové náklady za telocvičňu
DF 158/2011
faktúra
Základná škola
37831852
138,00 EUR
01.02.2012
Predmet: FA: za prevádzkové náklady za mesiac december
DF 157/11
faktúra
Základná škola
37831852
88,00 EUR
01.02.2012
Predmet: FA: za prevádzkové náklady za mesiac december
CVC 08/2011
zmluva
Základná škola Žarnovica
37831852
4,00 EUR
09.11.2011
Predmet: Dohoda o nájme nebytových priestorov
CVC 07/2011
zmluva
Základná škola Žarnovica
37831852
6,00 EUR
09.11.2011
Predmet: Dohoda o nájme nebytových priestorov
CVC 06/2011
zmluva
Základná škola Žarnovica
37831852
6,00 EUR
09.11.2011
Predmet: Dohoda o nájme nebytových priestorov
01/2011
objednávka
Základná škola
37831852
01.03.2011
Predmet: Objednávka na prenájom telocvične v Základnej škole na Ulici Fraňa Kráľa 838, Žarnovica od januára do júna vrátane
DF 45/2017
faktúra
Základná škola
37831844
242,55 EUR
15.05.2017
Predmet: FA za prevádzkové náklady ZŠ 2/2017 a 3/2017
CVC14/2016
zmluva
Centrum voľného času
37831844
5,00 EUR
21.06.2016
Predmet: Kolektívna zmluva
DF 152/2015
faktúra
DATALAN a.s.
37831844
15,60 EUR
31.12.2015
Predmet: Fa za SW Korwin 11/2015
DF 161/2013
faktúra
Jozef Kasan
37831844
19,92 EUR
29.01.2014
Predmet: Fa za služby PO 12/2013
DF 149/2012
faktúra
Slovak Telekom a.s.
37831844
28,09 EUR
20.11.2012
Predmet: Fa za služby pevnej siete 1.10.2012-31.10.2012
DF 148/2012
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
37831844
109,52 EUR
20.11.2012
Predmet: Fa za poskytnutie osobného vozidla na odovzdávanie cien ZC - NOváky 27.10.2012
CVC12/2023
zmluva
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
1 289,00 EUR
04.07.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na letný detský tábor
06/2014
objednávka
Obecný športový klub
37825305
20,00 EUR
07.04.2014
Predmet: Objednávka prenájmu ihriska na Okresné kolo McDonalds Cup
04/2013
objednávka
Obecný športový klub
37825305
50,00 EUR
06.05.2013
Predmet: Prenájom ihriska na obvodné kolá vo futbale
DF 45/2012
faktúra
Obecný športový klub
37825305
35,00 EUR
29.04.2012
Predmet: Fa za prenájom ihriska - OK malý futbal dievčatá.
DF 39/2012
faktúra
Obecný športový klub
37825305
35,00 EUR
29.04.2012
Predmet: Prenájom ihriska na OK futbal
10/2012
objednávka
Obecný športový klub
37825305
25.04.2012
Predmet: Objednávka prenájmu ihriska na Obvodné kolá vo futbale: - mladší žiaci na 12.04.2012 - starší žiaci na 03.05.2012 - dievčatá na 24.04.2012
DF 159/2013
faktúra
Cyklosport 3000 - Martina Valachová
37150073
1 010,00 EUR
22.12.2013
Predmet: Fa za Dressy Freeride DR pánske pre ZÚ Palma Bike team
25/2013
objednávka
Cyklosport 3000
37150073
1 010,00 EUR
19.12.2013
Predmet: Objednávka dresov pre členov záujmovéhho útvaru Bike team
DF 184/2012
faktúra
Cyklosport 3000, Valachová Martina
37150073
500,00 EUR
02.01.2013
Predmet: Fa za bežecký pás inSPORTline Cirrus
37/2012
objednávka
Cyklosport 3000, Valachová Martina
37150073
500,00 EUR
23.12.2012
Predmet: Objednávka materiálu pre činnosť vo Fit klube -bežiaci pás
DF 177/2012
faktúra
Cyklosport 3000, Martina Valachová
37150073
930,00 EUR
18.12.2012
Predmet: Fa za nákup materiálu pre záujmové útvary
34/2012
objednávka
Cyklosport 3000, Martina Valachová
37150073
950,00 EUR
18.12.2012
Predmet: Objednávka materiálu pre činnosť záujmových útvarov - karate žinenky, trampolína s držadlom, švihadlá
13/2023
objednávka
Radoslav Haring, Panoráma Production
37147072
30,00 EUR
28.06.2023
Predmet: Monitor v TV Panoráma
DF061/2023
faktúra
Radoslav Haring, Panoráma Production
37147072
30,00 EUR
21.06.2023
Predmet: TV Panoráma Monitor
DF 107/2015
faktúra
Radoslav Haring - Panoráma Production
37147072
15,00 EUR
06.10.2015
Predmet: Fa za odvysielanie oznamu "ponuka krúžkov 2015/216"
16/2015
objednávka
Panoráma Production
37147072
15,00 EUR
03.09.2015
Predmet: Objednávka na odvysielanie oznamov v TV Panoráma
DF 20/2015
faktúra
Radoslav Haring - Panoráma Production
37147072
15,00 EUR
06.04.2015
Predmet: Fa za odvysielanie oznamu Ponuka krúžkov 2015
04/2015
objednávka
Panoráma Production
37147072
15,00 EUR
09.02.2015
Predmet: Odvysielanie v TV ponuku aktivít počas jarných prázdnin
DF 93/2014
faktúra
Radoslav Haring - Panoráma Production
37147072
15,00 EUR
07.10.2014
Predmet: Fa za odvysielanie oznamu "ponuka krúžkov 2014"
13/2014
objednávka
Panoráma Production
37147072
15,00 EUR
05.09.2014
Predmet: Objednávka na odvysielanie ponuky záujmových útvarov na školský rok 2014/2015
DF 96/2013
faktúra
Radoslav Haring - Panoráma Production
37147072
15,00 EUR
18.09.2013
Predmet: Odvysielanie oznamu Záujmové útvary šk.rok 2013/2014
012/2013
objednávka
Panoráma Producrtion
37147072
15,00 EUR
02.09.2013
Predmet: Odvysielanie oznamu - Ponuka záujmových útvarov na školský rok 2013/2014
DF 128/2012
faktúra
Radoslav Haring - Panoráma Production
37147072
17,00 EUR
10.10.2012
Predmet: Odvysielanie oznamu "záujmové útvary 2012"
DF 40/2013
faktúra
RTVs
36857432
13,94 EUR
30.04.2013
Predmet: Poplatok RTVS za II. Q 2013
DF 6/2013
faktúra
RTVs
36857432
13,94 EUR
07.02.2013
Predmet: Poplatok RTVS za I.Q 2013
DF 141/2012
faktúra
RTVs, Staré grunty 2, Bratislava
36857432
13,94 EUR
20.11.2012
Predmet: RTVS koncesionárske poplatky za rozhlas a televiziu
DF 100/2012
faktúra
RTVs
36857432
13,94 EUR
02.08.2012
Predmet: Koncesionárske poplatky az III. Q
DF 48/2012
faktúra
RTVs
36857432
13,94 EUR
30.04.2012
Predmet: Koncesionárske poplatky za II. Q 2012
DF 10/2012
faktúra
RTVs
36857432
13,94 EUR
24.04.2012
Predmet: Koncesionarske poplatky za I.Q 2012
DF 07/2011
faktúra
RTVS, s.r.o
36857432
13,94 EUR
10.03.2011
Predmet: Koncesionársky poplatok zariadenia
CVC04/2025
zmluva
Class Agency, s.r.o.
36812781
150,00 EUR
14.02.2025
Predmet: Zmluva o vyplatení Príspevku na realizáciu okresného kola 26. ročníka turnaja McDonald´s Cup 2024/2025
CVC08/2024
zmluva
Class Agency, s.r.o,
36812781
150,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Zmluva o vyplatení Príspevku na realizáciu okresného kola 25. ročníka turnaja McDonalds Cup 2023/24
CVC05/2023
zmluva
Class Agency, s.r.o.
36812781
150,00 EUR
06.04.2023
Predmet: Zmluva o vyplatení Príspevku na realizáciu okresného kola 24. ročníka turnaja McDonalds Cup 2022/2023
CVC07/2022
zmluva
Class Agency, s.r.o.
36812781
150,00 EUR
21.04.2022
Predmet: Zmluva o vyplatení Príspevku na realizáciu okresného kola 23. ročníka turnaja McDonald´s Cup 2021/2022
CVC08/2019
zmluva
Class Agency, s.r.o.
36812781
150,00 EUR
26.04.2019
Predmet: Zmluva o vyplatení Príspevku na realizáciu okresného kola 21. ročníka turnaja McDonald´sCup 2018/2019
CVC13/2018
zmluva
Class Agency, s.r.o
36812781
150,00 EUR
17.04.2018
Predmet: Zmluva o vyplatení Príspevku na realizáciu okresného kola 20. ročníka turnaja McDonald´s Cup 2017/2018
CVC 12/2017
zmluva
Class Agency, s.r.o
36812781
100,00 EUR
25.05.2017
Predmet: Zmluva o vyplatení príspevku na realizáciu okresného kola 19. ročníka turnaja McDonald´s Cup 2016/2017
CVC13/2016
zmluva
CLASS AGENCY, s.r.o
36812781
100,00 EUR
20.05.2016
Predmet: Zmluva o vyplatení Príspevku na realizáciu obvodného kola tutrnaja McDonalds Cup 2015/2016
CVC10/2015
zmluva
Class Agency s.r.o
36812781
100,00 EUR
12.05.2015
Predmet: Zmluva o vyplatení Príspevku na realizáciu obvodného kola turnaja McDonals Cup 2014/2015
CVC 6/2014
zmluva
1st CLASS AGENCY, s.r.o.
36812781
100,00 EUR
11.04.2014
Predmet: Zmluva o vyplatení príspevku na realizáciu obvodného kola turnaja McDonalds Cup 2013/2014
CVC 06/2013
zmluva
1st CLASS AGENCY, s.r.o.
36812781
100,00 EUR
13.06.2013
Predmet: Zmluva o vyplatení príspevku na realizáciu obvodného kola turnaja McDonalds Cup 2012/2013
CVC 06/2012
zmluva
1st CLASS AGENCY, s.r.o.
36812781
100,00 EUR
04.07.2012
Predmet: Zmluva o vyplatení príspevku na realizáciu futbalového turnaja
27/2017
objednávka
Sport M Plus, s.r.o
36806251
80,00 EUR
07.12.2017
Predmet: Objednávka volejbalovej lopty
DF004/2025
faktúra
Softip, a.s.
36785512
226,32 EUR
05.02.2025
Predmet: Softip Limited PaM = podpora programu APV
DF103/2024
faktúra
Softip, a.s
36785512
210,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Limited PaM
DF008/2024
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
108,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Služby cez vzdialený prístup Profit = Softip
DF004/2024
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
210,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Softip Limited PAM
DF080/2023
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
190,80 EUR
07.09.2023
Predmet: Softip Limited PAM
DF056/2023
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
162,00 EUR
05.06.2023
Predmet: Softip MS SQL SvrStd Runtime 2022 lng
DF055/2023
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
63,60 EUR
05.06.2023
Predmet: Softip Limited PAM
DF054/2023
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
912,00 EUR
05.06.2023
Predmet: Softip inštalácia
DF053/2023
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
1 908,00 EUR
05.06.2023
Predmet: Softip Human Resources SHR
CVC09/2023
zmluva
SOFTIP, a.s.
36785512
2 982,00 EUR
11.05.2023
Predmet: Licenčná zmluva
DF146/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
36763469
9,19 EUR
22.02.2017
Predmet: FA za služby mobilnej siete
03/2012
objednávka
TOTAL MUSIC s.r.o.
36759627
364,90 EUR
25.04.2012
Predmet: Objednávka reprobedni QTX OR - 15 Portable PA, aktívny PA systém 1 kus
DF 09/2012
faktúra
TOTAL MUSIC s.r.o.
36759627
364,90 EUR
24.04.2012
Predmet: Fa za nákup repro bední