portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
160200013
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
338,52 EUR
06.04.2016
Predmet: Servis
160200012
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
356,04 EUR
30.03.2016
Predmet: Servis tlačiarní
83/2015
objednávka
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
860,76 EUR
08.12.2015
Predmet: Tonery
150200062
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
860,76 EUR
07.12.2015
Predmet: Tonery
150200055
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
312,00 EUR
28.10.2015
Predmet: Tonery
150200047
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
316,20 EUR
01.10.2015
Predmet: Servisné práce
150200039
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
309,36 EUR
02.09.2015
Predmet: Servis SHARP
150200030
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
306,00 EUR
02.07.2015
Predmet: servisné práce
150200031
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
399,60 EUR
02.07.2015
Predmet: Tonery
150200022
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
321,60 EUR
30.04.2015
Predmet: Dodávka toneru
150200020
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
168,41 EUR
08.04.2015
Predmet: Servis + repasovanie tlačiarne Sharp AR-5516
150200008
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
250,85 EUR
28.01.2015
Predmet: Servisné práce SHARP
150200007
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
296,76 EUR
28.01.2015
Predmet: Servisné práce SHARP
150200006
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
155,16 EUR
28.01.2015
Predmet: Servisné práce SHARP
140200057
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
552,00 EUR
18.12.2014
Predmet: Kancelárske potreby
1/2014
oznam
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
0,00 EUR
10.12.2014
Predmet: Servisná zmluva
140200054
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
406,56 EUR
04.12.2014
Predmet: servis a tonery
140200053
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
307,92 EUR
04.12.2014
Predmet: servis tlačiarní
140200044
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
328,80 EUR
02.10.2014
Predmet: tonery
140200043
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
270,65 EUR
01.10.2014
Predmet: servis tlačiarní
140200030
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
263,81 EUR
19.06.2014
Predmet: servis tlačiarní
14020019
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
156,00 EUR
10.04.2014
Predmet: Toner AR -020T
140200012
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
178,97 EUR
17.03.2014
Predmet: servis tlačiarní a tonery
140200013
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
210,60 EUR
17.03.2014
Predmet: servis tlačiarní a toner
140200003
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
354,29 EUR
03.02.2014
Predmet: servisné služby,oprava tlačiarní
130200074
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
496,80 EUR
19.12.2013
Predmet: Tonery
70/2013
objednávka
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
504,00 EUR
10.12.2013
Predmet: objednavka tonerov
1302000057
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
296,81 EUR
07.10.2013
Predmet: tonery do tlačiarní
130200052
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
153,36 EUR
02.10.2013
Predmet: toner a servis
130200053
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
233,33 EUR
02.10.2013
Predmet: servisne prace
130200054
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
332,40 EUR
02.10.2013
Predmet: tonery
130200049
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
193,20 EUR
11.09.2013
Predmet: papier
130200044
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
602,81 EUR
23.08.2013
Predmet: servis , tonery a papier
32/2013
objednávka
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
584,00 EUR
09.08.2013
Predmet: objednávka tonerov a servis tlačiarne
130200032
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
148,13 EUR
04.06.2013
Predmet: kancelársky papier
130200021
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
169,20 EUR
18.04.2013
Predmet: tonery do tlačiarní
130200013
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
140,09 EUR
06.03.2013
Predmet: Servis tlačiarne a čistiaci paušál
130200005
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
43,37 EUR
28.02.2013
Predmet: Servis tlačiarne a čistenie
130200001
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
86,40 EUR
17.01.2013
Predmet: toner do kopirky
120200080
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
432,00 EUR
19.11.2012
Predmet: inštalácia a zaškolenie obsluhy tlačiarne
120200078
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
24,36 EUR
14.11.2012
Predmet: Servisné práce
120200071
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
399,41 EUR
09.10.2012
Predmet: tonery a servis
120200061
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
86,40 EUR
24.08.2012
Predmet: toner
120200037
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
349,61 EUR
21.05.2012
Predmet: nutná údržba
120200009
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
175,37 EUR
07.02.2012
Predmet: servisné práce - tlačiarne
120200004
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
84,17 EUR
25.01.2012
Predmet: servis tlaciarní
120200001
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
340,68 EUR
19.01.2012
Predmet: tonery do tlačiarní
20140359
faktúra
Gaudio, s.r.o.
45613591
200,00 EUR
04.12.2014
Predmet: Ruksak NIKE Football
52/2014
objednávka
Gaudio s.r.o.
45613591
130,00 EUR
03.10.2014
Predmet: pomocky na telesnu vychovu
20140301
faktúra
Gaudio s.r.o.
45613591
130,00 EUR
03.10.2014
Predmet: pomôcky telesná výchova
20140182
faktúra
Gaudio s.r.o.
45613591
28,40 EUR
30.06.2014
Predmet: poháre
150005
faktúra
SATINA ELEKTRO s.r.o.
45590788
429,00 EUR
15.05.2015
Predmet: kosačka
27/2015
objednávka
SATINA ELEKTRO s.r.o.
45590788
429,00 EUR
14.05.2015
Predmet: kosačka
12/2013
objednávka
SATINA ELEKTRO s.r.o.
45590788
25,20 EUR
07.05.2013
Predmet: náhradné diely na kosačku
130006
faktúra
SATINA ELEKTRO s.r.o.
45590788
25,20 EUR
03.05.2013
Predmet: náhradné diely do kosačky
0042013
faktúra
Mgr. Roman Benčič
45520569
163,20 EUR
25.03.2013
Predmet: Prekážky
23170210
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
685,30 EUR
20.01.2017
Predmet: potraviny
23170211
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
535,68 EUR
20.01.2017
Predmet: potraviny
2/2017
zmluva
Grandfood s.r.o
45510121
4 999,99 EUR
01.01.2017
Predmet: potraviny
2201606192
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
235,01 EUR
08.12.2016
Predmet: potraviny
2201605878
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
239,76 EUR
23.11.2016
Predmet: mliečne potraviny
2201605451
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
79,94 EUR
04.11.2016
Predmet: potraviny
2201605146
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
233,28 EUR
20.10.2016
Predmet: potraviny
2201604325
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
259,20 EUR
15.09.2016
Predmet: mliečne potraviny
2201602106
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
239,76 EUR
22.04.2016
Predmet: mliečne potraviny
2201601463
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
677,20 EUR
17.03.2016
Predmet: potraviny
2201601464
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
451,49 EUR
17.03.2016
Predmet: potraviny
2201601408
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
472,51 EUR
15.03.2016
Predmet: potraviny
2201600516
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
383,72 EUR
27.01.2016
Predmet: potraviny
8/2016
zmluva
Grandfood s.r.o
45510121
0,00 EUR
29.12.2015
Predmet: Zmluva potraviny
2201505707
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
594,62 EUR
24.11.2015
Predmet: Potraviny
2201505257
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
251,66 EUR
05.11.2015
Predmet: Potraviny
2201505258
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
262,32 EUR
05.11.2015
Predmet: Potraviny
2201503978
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
787,08 EUR
08.09.2015
Predmet: potraviny
2201500954
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
835,70 EUR
18.02.2015
Predmet: Potraviny
2201500381
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
721,98 EUR
22.01.2015
Predmet: Potraviny
2201405517
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
99,41 EUR
23.12.2014
Predmet: Mrazené výrobky
2201405205
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
547,81 EUR
27.11.2014
Predmet: Mrazené výrobky
2201405062
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
277,44 EUR
25.11.2014
Predmet: Potraviny
2201405068
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
314,80 EUR
21.11.2014
Predmet: Mrazené výrobky