portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Dulov
Trenčiansky kraj, okres Ilava
zverejnené dokumenty: 8047
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
60
zmluva
DDO, s.r.o.
36344541
200,00 EUR
19.10.2012
Predmet: reklame na 42. ročníku Behu okolo Dulova
123/2023
faktúra
MKR Interiér
36343994
45,84 EUR
30.03.2023
Predmet: Narezanie a obšitie koberca MŠ
587/2023
faktúra
RAMIL, s.r.o.
36343021
360,00 EUR
12.03.2024
Predmet: Poklopy kanal. 6 ks ČOV
1593_2023
objednávka
RAMIL, s.r.o.
36343021
02.08.2023
Predmet: Objednávka - slzičkový plech 6 ks
475/2017
faktúra
RAMIL, s. r. o.
36343021
1 464,00 EUR
11.01.2018
Predmet: Oprava mostovej konštrukcie
295/2017
faktúra
RAMIL, s. r. o.
36343021
4 440,00 EUR
20.09.2017
Predmet: Oceľové konštrukcie podľa dodaných výkresov
190/2017
faktúra
RAMIL, s. r. o.
36343021
441,60 EUR
09.06.2017
Predmet: Výroba a montáž rámu a koša na zhrabky pre ČOV
142/2017
faktúra
RAMIL, s. r. o.
36343021
144,00 EUR
11.05.2017
Predmet: Výroba redukcie na merné zariadenia ČOV Dulov
20/2017
objednávka
RAMIL, s.r.o.
36343021
19.04.2017
Predmet: Výroba a montáž rámu a koša na zhrabky pre ČOV
6/2017
objednávka
RAMIL, s.r.o.
36343021
13.02.2017
Predmet: Objednávka výroby redukcie na merné zariadenie ČOV Dulov
352/2016
faktúra
RAMIL, s.r.o.
36343021
360,00 EUR
29.11.2016
Predmet: Výroba oceľovej konštrukcie na reklamnú plachtu
97/2016
faktúra
RAMIL, s.r.o.
36343021
30,00 EUR
05.05.2016
Predmet: Šponovací drôt
162016
objednávka
RAMIL, s.r.o.
36343021
04.04.2016
Predmet: Objednávka šponovacieho drôtu do ZŠ
32/2014
objednávka
RAMIL, s.r.o.
36343021
24.10.2014
Predmet: Oprava prevzdušňovacieho zariadenia na ČOV
269/2014
faktúra
RAMIL, s.r.o.
36343021
100,00 EUR
24.10.2014
Predmet: Oprava prevzdušňovacieho zariadenia na ČOV
107/2014
faktúra
RAMIL, s.r.o.
36343021
98,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Oprava rebríka na ČOV
8/2014
objednávka
RAMIL, s.r.o.
36343021
0,00 EUR
27.03.2014
Predmet: Oprava rebríka na ČOV
214/2013
faktúra
RAMIL, s.r.o.
36343021
278,00 EUR
06.09.2013
Predmet: Výbora a osadenie zábradlia na cintoríne
206/2013
faktúra
RAMIL, s.r.o.
36343021
145,00 EUR
16.07.2013
Predmet: Oprava VOK
27/2013
objednávka
RAMIL, s.r.o.
36343021
278,00 EUR
03.07.2013
Predmet: Výroba a osadenie zábradlia na cintorín
26/2013
objednávka
RAMIL, s.r.o.
36343021
145,00 EUR
03.07.2013
Predmet: Oprava VOK
243/2013
faktúra
COVER Trenčín s.r.o.
36340791
48,00 EUR
06.09.2013
Predmet: Oprava premietacieho plátna
101/2015
faktúra
JMS POLYGRAF, s.r.o.
36338681
19,79 EUR
18.05.2015
Predmet: Tlač mapy
121/2019
faktúra
GETOS, s. r. o.
36338354
174,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Dopravné zrkadlo
186/2014
faktúra
Getos, s.r.o.
36338354
3 648,45 EUR
11.07.2014
Predmet: Dopravné značenie po obci
225/2014
zmluva
Getos, s.r.o.
36338354
4 378,14 EUR
10.06.2014
Predmet: Zvislé dopravné značenie v obci Dulov
183/2014
faktúra
HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o.
36335690
9,49 EUR
11.07.2014
Predmet: Puzzle ZŠ
189/2021
faktúra
MIP TN, s.r.o.
36335070
65,03 EUR
27.05.2021
Predmet: Toner po renov. OÚ
10/2021
faktúra
MIP TN, s.r.o.
36335070
27,60 EUR
29.01.2021
Predmet: Servis multif. zariadenia OU
4/2021
objednávka
MIP TN, s.r.o.
36335070
29.01.2021
Predmet: Servis multif. zariadenia OU
475/2020
faktúra
MIP TN, s.r.o.
36335070
65,03 EUR
29.12.2020
Predmet: Toner do multif. zar. OU
432/2020
faktúra
MIP TN, s.r.o.
36335070
64,32 EUR
19.11.2020
Predmet: Tonery do tlačiarní HP
402/2020
faktúra
MIP TN, s.r.o.
36335070
33,60 EUR
04.11.2020
Predmet: Servis multif. zariadenia OU
371/2020
faktúra
MIP TN, s.r.o.
36335070
130,06 EUR
04.11.2020
Predmet: Toner do multif. zariadení OU - 2ks
212/2020
faktúra
MIP TN s.r.o.
36335070
82,20 EUR
13.07.2020
Predmet: Servis multifunkčného zariadenia Canon OU
203/2020
faktúra
MIP TN, s.r.o.
36335070
130,06 EUR
13.07.2020
Predmet: Toner do multifunkčných zariadení Canon 2 ks OU
65/2020
faktúra
MIP TN, s. r. o.
36335070
130,06 EUR
05.03.2020
Predmet: Toner do multifunkčných zariadení OU
475/2019
faktúra
MIP TN, s. r. o.
36335070
65,03 EUR
06.12.2019
Predmet: Renovácia tonera do multif. zariadenia OU
441/2019
faktúra
MIP TN, s. r. o.
36335070
33,85 EUR
18.11.2019
Predmet: Náplň do tlačiarne ŠJ
474_2022
objednávka
Prenosil, s.r.o.
36334821
489,60 EUR
03.08.2022
Predmet: Objednávka úpravy a dozbrojenie elektromerového rozvádzača
31/2020
faktúra
Prenosil s.r.o.
36334821
82,07 EUR
05.03.2020
Predmet: Oprava osvetlenia vo volebnej miestnosti - Voľby do NRSR
15/2014
objednávka
PRENOSIL, s.r.o.
36334821
02.07.2014
Predmet: Oprava stykača pre ovládanie dúchadla
228/2013
faktúra
PRENOSIL, s.r.o.
36334821
117,56 EUR
06.09.2013
Predmet: Oprava čerpadla ČOV
28/2013
objednávka
PRENOSIL, s.r.o.
36334821
142,00 EUR
03.07.2013
Predmet: Ovládanie prepadového čerpadla plavákovým snímačom v objekte ČOV Dulov
272/2021
faktúra
Brantner Altgas s.r.o.
36334081
167,62 EUR
22.07.2021
Predmet: Zber a odvoz dreva
745/2020
zmluva
Brantner Altgas s.r.o.
36334081
0,00 EUR
03.07.2020
Predmet: Zmluva o zabezpečení zhodnotenia odpadu
187/2020
faktúra
Brantner Altgas s.r.o.
36334081
230,16 EUR
18.06.2020
Predmet: Odber drevného odpadu
21/2020
objednávka
Brantner Altgas s.r.o.
36334081
13.05.2020
Predmet: Prenájom kontajnera na zber drevného odpadu
330/2018
faktúra
Brantner Altgas s. r. o.
36334081
250,08 EUR
17.10.2018
Predmet: Zhodnotenie drevného odpadu
252/2017
faktúra
Brantner Altgas s. r. o.
36334081
171,36 EUR
24.07.2017
Predmet: Zhodnotenie drevného odpadu
332/2017
zmluva
Brantner Altgas, s. r. o.
36334081
24,00 EUR
21.03.2017
Predmet: Zmluva o zabezpečení zhodnotenia odpadu
934/2017
zmluva
MBM Slovakia, s. r. o.
36333361
200,00 EUR
06.09.2017
Predmet: Darovacia zmluva
46
zmluva
MBM Slovakia, s.r.o.
36333361
58,00 EUR
02.07.2012
Predmet: zmluva o vývoze a uložení odpadu
596/2023
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
54,65 EUR
12.03.2024
Predmet: Zdravotná služba 10-12/2023
449/2023
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
06.03.2024
Predmet: Pracovná zdravotná služby 9/23
383/2023
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
15.01.2024
Predmet: Zdravotná služba 8/23
379/2023
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
15.01.2024
Predmet: Zdravotná služba 11/21
378/2023
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
15.01.2024
Predmet: Zdravotná služba 7/23
377/2023
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
15.01.2024
Predmet: Zdravotná služba 3/23
317/2023
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
02.08.2023
Predmet: Výkon pracovnej zdravotnej služby 6/2023
283/2023
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
01.08.2023
Predmet: Výkon pracovnej zdravotnej služby 5/23
227/2023
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
31.07.2023
Predmet: Zdravotná služba 4/23
84/2023
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
15.03.2023
Predmet: Pracovná zdravotná služba 2/23
44/2023
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
15.03.2023
Predmet: Výkon pracovnej zdravotnej služby 1/23
521/2022
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
12.01.2023
Predmet: Výkon pracovnej zdravotnej služby 12/2022
490/2022
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
12.01.2023
Predmet: Výkon pracovnej zdravotnej služby 11/2022
425/2022
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
09.01.2023
Predmet: Výkon pracovnej zdravotnej služby 10/2022
393/2022
faktúra
Alsana,s.r.o.
36328529
18,22 EUR
27.10.2022
Predmet: Zdravotná služba 9/22
346/2022
faktúra
Alsana,s.r.o.
36328529
18,22 EUR
27.10.2022
Predmet: Zdravotná služba 8/22
307/2022
faktúra
Alsana,s.r.o.
36328529
18,22 EUR
26.10.2022
Predmet: Zdrav. služba 7/22
270/2022
faktúra
Alsana,s.r.o.
36328529
18,22 EUR
26.10.2022
Predmet: Zdravotná služba
219/2022
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
09.06.2022
Predmet: Zdravotná služba
172/2022
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
26.05.2022
Predmet: Zdravotná služba 4/22
130/2022
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
26.05.2022
Predmet: Zdravotná služba 3/22
88/2022
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
21.03.2022
Predmet: Zdravotná služba 2/22
37/2022
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
18.03.2022
Predmet: Zdravotná služba
526/2021
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
09.03.2022
Predmet: Zdravotná služba 12/21
428/2021
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
19.11.2021
Predmet: Zdravotná služba 10/21
380/2021
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
06.10.2021
Predmet: Zdravotná služba 9/21
328/2021
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
06.10.2021
Predmet: Zdravotná služba 8/21