portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4643
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
201/2016
faktúra
Ing. Pavol Štrba-ÚČTOVNÍCTVO A DOPRAVA
46379053
437,00 EUR
30.08.2016
Predmet: cestovné
2015/046
faktúra
Ing. Pavol Štrba-Účtovníctvo a doprava
46379053
135,00 EUR
30.06.2015
Predmet: prepravné
416/2023
faktúra
OZY s.r.o.
46322540
710,84 EUR
20.02.2024
Predmet: Bezpeč.povrch det.ihrisko
100/2021
faktúra
ANTHYA s.r.o.
46285768
2 450,00 EUR
04.05.2021
Predmet: TOTO vitamín C+Zinok+D3
75/2025
faktúra
Shelby co., s.r.o.
462286543
80,00 EUR
16.05.2025
Predmet: Divadel.predstavenie pre deti MŠ
13010033
faktúra
BARTFAY, s.r.o.
46131825
1 759,68 EUR
28.08.2013
Predmet: Rekonštrukcia oporného múru
314/2018
faktúra
Ballux, spol. s r. o.
46065385
51,80 EUR
20.11.2018
Predmet: normy pre školské stravovanie
130687
faktúra
SPORTIKA SK,s.r.o.
46061703
544,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Dresy + taška na dresy
58/2022
faktúra
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
45952671
40,57 EUR
06.05.2022
Predmet: Sladkosti - Fašiang MŠ
393/2021
faktúra
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
45952671
197,92 EUR
05.01.2022
Predmet: Mikulášske balíčky
286/2021
faktúra
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
45952671
302,39 EUR
06.10.2021
Predmet: Tovar na ,,Spievam,spievaš,spievame"
285/2021
faktúra
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
45952671
799,08 EUR
06.10.2021
Predmet: Pivný set (stôl+lavica)
291/2020
faktúra
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
45952671
37,51 EUR
12.10.2020
Predmet: Čistiace prostriedky
63/2020
faktúra
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
45952671
217,55 EUR
02.04.2020
Predmet: Tovar na ,,Fašiang, karneval"
49/2020
faktúra
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
45952671
43,74 EUR
21.02.2020
Predmet: Muffiny - detský karneval
28/2020
faktúra
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
45952671
16,85 EUR
18.02.2020
Predmet: Džúsik - ,,Detský karneval"
379/2019
faktúra
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
45952671
49,82 EUR
11.12.2019
Predmet: Mikuláš - balíčky
358/2019
faktúra
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
45952671
36,07 EUR
03.12.2019
Predmet: Kultúrna akcia Mikuláš - sladkosti
280/2019
faktúra
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
45952671
302,22 EUR
27.09.2019
Predmet: Tovar- Spievam,spievaš,spievame
64/2019
faktúra
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
45952671
216,61 EUR
18.03.2019
Predmet: Občerstvenie fašiangy + karneval
33/2019
faktúra
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
45952671
30,28 EUR
18.02.2019
Predmet: Minerálna voda
148/2018-8
zmluva
Róbert Káčer
45938296
1 350,00 EUR
03.12.2018
Predmet: Darovacia zmluva - za účelom obnovenia interiérového vybavenia MŠ
345/2018
faktúra
Róbert Káčer
45938296
7 309,34 EUR
20.11.2018
Predmet: plastové dvere, domurovanie, výmena podbitia, nástrek strechy
251/2018
faktúra
Róbert Káčer
45938296
8 000,00 EUR
20.09.2018
Predmet: záloha na dvere - Dom smútku
325/2017
faktúra
Róbert Káčer
45938296
602,63 EUR
24.01.2018
Predmet: plastové dvere MŠ
20170017
faktúra
Róbert Káčer
45938296
1 200,00 EUR
24.10.2017
Predmet: vchodové plastové dvere - MŠ
172/2017
faktúra
Róbert Káčer
45938296
197,77 EUR
12.07.2017
Predmet: materiál - plech
244/2020
faktúra
Soft-Tech, s. r. o.
45917272
82,74 EUR
04.09.2020
Predmet: Tonery
59/2020
faktúra
Soft-Tech, s. r. o.
45917272
33,48 EUR
02.04.2020
Predmet: Tonery
62/2019
faktúra
Soft-Tech, s. r. o.
45917272
75,91 EUR
18.02.2019
Predmet: Kancelárske potreby
35/2018
faktúra
Sof-Tech, s.r.o.
45917272
65,48 EUR
10.04.2018
Predmet: tonery do tlačiarne
158/2017
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
33,86 EUR
12.07.2017
Predmet: toner
128/2016
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
20,80 EUR
20.06.2016
Predmet: toner do tlačiarne
113/2017
faktúra
ULTRASTAV s.r.o.
45881146
3 007,80 EUR
12.07.2017
Predmet: údržba KD
294/2016
faktúra
ULTRASTAV s.r.o.
45881146
612,00 EUR
31.01.2017
Predmet: oprava strechy KD
1/ZoD/2016
zmluva
ULTRASTAV s.r.o.
45881146
166 316,64 EUR
25.08.2016
Predmet: Zmluva o dielo Predmetom zmluvy je uskutočnenie prác pri výstavbe diela "Zateplenie kultúrneho domu"
20140027
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
458605654
87,53 EUR
25.03.2014
Predmet: PVC rúry
92/2025
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
160,54 EUR
16.05.2025
Predmet: Materiál na údržbu krojovne
57/2025
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
103,45 EUR
16.05.2025
Predmet: Materiál na údržbu
19/2025
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
106,23 EUR
21.02.2025
Predmet: Materiál na údržbu KD-knižnica
393/2024
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
77,89 EUR
16.01.2025
Predmet: Materiál na údržbu MŠ, BD
357/2024
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
73,35 EUR
29.11.2024
Predmet: Mater. na údržbu MŠ,KD,AČ
237/2024
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
80,68 EUR
26.08.2024
Predmet: Mater. cintorín,MŠ,AČ
233/2024
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
31,20 EUR
26.08.2024
Predmet: Piesok+štrk-pieskoviskoŠK
171/2024
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
64,60 EUR
14.06.2024
Predmet: Materiál na údržbu
125/2024
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
49,94 EUR
12.06.2024
Predmet: Materiál na údržbu
98/2024
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
104,24 EUR
02.06.2024
Predmet: Mater.na údržbu-cint.,ihr
50/2024
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
80,32 EUR
02.06.2024
Predmet: Mater. na údržbu cintorín
15/2024
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
71,92 EUR
20.02.2024
Predmet: Mater.na údržbu MR
435/2023
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
89,50 EUR
20.02.2024
Predmet: Mater. na údržbu
390/2023
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
183,40 EUR
12.12.2023
Predmet: Mater. na údržbu BD,ČOV
316/2023
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
579,36 EUR
31.10.2023
Predmet: Materiál-MŠ,cintorín
256/2023
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
74,44 EUR
31.08.2023
Predmet: Náradie AČ §54
211/2023
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
109,53 EUR
21.07.2023
Predmet: Materiál na údržbu BD,ŠK
149/2023
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
141,90 EUR
18.05.2023
Predmet: Materiál na údržbu
129/2023
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
155,87 EUR
18.05.2023
Predmet: Materiál na údržbu KD,MŠ
42/2023
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
76,64 EUR
05.04.2023
Predmet: ND na údržbu BD,MŠ,hasič.
407/2022
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
49,80 EUR
16.12.2022
Predmet: Štrk (ohrada sochy P.M.)
381/2022
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
42,33 EUR
10.11.2022
Predmet: Materiál-BD
301/2022
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
191,69 EUR
26.09.2022
Predmet: Mat.na údržbu klubu
263/2022
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
484,78 EUR
26.09.2022
Predmet: Mater.údržba klub
227/2022
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
20,00 EUR
26.09.2022
Predmet: Záhrad.dlažba-MŠ(slnečník
217/2022
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
803,80 EUR
26.09.2022
Predmet: Mater.na údržbu klub,BD
150/2022
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
207,47 EUR
06.06.2022
Predmet: materiál na údržbu- klub, cintorín, ŠK
117/2022
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
72,07 EUR
17.05.2022
Predmet: materiál na údržbu ŠK, klub
65/2022
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
87,40 EUR
06.05.2022
Predmet: Metly AČ, mater. - klub
405/2021
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
42,60 EUR
05.01.2022
Predmet: Soľ posypová
368/2021
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
138,07 EUR
05.01.2022
Predmet: Materiál na údržbu BD
312/2021
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
198,00 EUR
21.10.2021
Predmet: Materiál na fasádu ELZET
311/2021
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
446,69 EUR
21.10.2021
Predmet: Materiál na údržbu cesty
274/2021
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
96,54 EUR
05.10.2021
Predmet: Materiál na údržbu
273/2021
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
349,73 EUR
05.10.2021
Predmet: Materiál na údržbu hasič. budovy
262/2021
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
283,69 EUR
05.10.2021
Predmet: Riedidlo, farba - zábradlie
222/2021
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
58,25 EUR
30.08.2021
Predmet: Farba, štetce, rukavice
221/2021
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
106,16 EUR
30.08.2021
Predmet: Materiál na údržbu OcÚ +MŠ
195/2021
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
76,10 EUR
04.08.2021
Predmet: Materiál na údržbu ELZET
127/2021
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
31,90 EUR
19.05.2021
Predmet: Lopaty AČ
108/2021
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
54,44 EUR
04.05.2021
Predmet: Hrable, lopata - AČ,BD
387/2020
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
22,32 EUR
25.01.2021
Predmet: Materiál na údržbu WC - klub
323/2020
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
71,50 EUR
16.11.2020
Predmet: Materiál - testovanie COVID