portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4202
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7771489372
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
636,50 EUR
14.11.2023
Predmet: Elektrická energia 11/2023 - OU, verejné osvetlenie,
7622692976
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
636,50 EUR
14.11.2023
Predmet: Elektrická energia 10/2023 - OU, verejné osvetlenie,...
7131965683
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
-385,15 EUR
07.11.2023
Predmet: Spotreba elektrickej energie 01.04.-30.04.2023 - verejné osvetlenie
7131965682
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
-399,88 EUR
07.11.2023
Predmet: Spotreba elektrickej energie 01.03.-31.03.2023 - verejné osvetlenie
7131965680
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
-426,10 EUR
07.11.2023
Predmet: Spotreba elektrickej energie 01.01.-31.01.2023, verejné osvetlenia
7131965681
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
-371,93 EUR
07.11.2023
Predmet: Elektrická energia za obdobie 01.-02. - 28.02.2023, ČOV
7122147853
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
1 453,36 EUR
16.10.2023
Predmet: Elektrická energia - verejné osvetlenie, ČOV 09/2023
7122138705
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
1 445,39 EUR
13.09.2023
Predmet: Spotreba elektrickej energie
7672679502
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
636,50 EUR
07.09.2023
Predmet: Spotreba elektrickej energie za obdobie 01.09.2023 - 30.9.2023
7131922292
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
1 313,58 EUR
10.08.2023
Predmet: Spotreba elektrickej energie
7524155770
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
530,41 EUR
04.08.2023
Predmet: Spotreba elektrickej energie 01.08.23-31.08.2023
7151647832
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
1 375,86 EUR
18.07.2023
Predmet: Spotreba elektrickej energie 01.06.-30.06.2023
7702058140
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
530,41 EUR
17.07.2023
Predmet: Spotreba elektrickej energie : verejné osvetlenie, ČOV ...
7731869007
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
636,50 EUR
07.06.2023
Predmet: Odber elektrickej energie - OÚ, dom smútku, ...
7112432465
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
1 751,69 EUR
07.06.2023
Predmet: Dodávka elektrickej energie - verejné osvetlenie a ČOV
7103829675
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
2 343,39 EUR
12.05.2023
Predmet: Spotreba elektrickej energie 01.04.2023 - 30.4.2023, verejné osvetlenie, ČOV
7692012643
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
670,00 EUR
11.05.2023
Predmet: Elektrická energia 5/2023 - Obec
7151617517
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
2 425,73 EUR
11.04.2023
Predmet: Elektrická energia - verejné osvetlenie, ČOV 03/2023
7652509925
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
558,34 EUR
05.04.2023
Predmet: Elektrická energia - OU
7575730744
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
670,00 EUR
13.03.2023
Predmet: Elektrina 03/2023
7122076802
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
2 270,76 EUR
13.03.2023
Predmet: Elektrická energia 02/2023
7112387146
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
2 580,14 EUR
10.02.2023
Predmet: Dodávka elektriny.
7662540331
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
550,00 EUR
07.02.2023
Predmet: Elektrická energia 1/2023
165585
faktúra
2 Zet s.r.o.
36676705
45,39 EUR
14.12.2016
Predmet: Lietajúci lampión farebný mix
891616
objednávka
2 Zet s.r.o.
36676705
45,39 EUR
14.12.2016
Predmet: Lietajúci lampión farebný mix
2024210129
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
216,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Posúdenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie : Modernizácia ZŠ v TB
2019213563
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
120,00 EUR
22.08.2019
Predmet: Posúdenie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia kúrenia ZŠ s využitím obnoviteľných zdrojov energie
2019213562
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
120,00 EUR
21.08.2019
Predmet: Posúdenie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia kúrenia Obecného úradu
250/2019
objednávka
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
120,00 EUR
21.08.2019
Predmet: Vyjadrenie k projektovej dokumentácii - Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy s využitím obnoviteľných zdrojov energie
249/2019
objednávka
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
120,00 EUR
21.08.2019
Predmet: Vyjadrenie k projektovej dokumentácii- Rekonštrukcia kúrenia Obecného úradu s využitím obnoviteľných zdrojov energie
210292
faktúra
A.M.A.SLOVAKIA s.r.o.
36646601
191,10 EUR
14.05.2021
Predmet: Lanko žacie 2,4 mm 2 ks
17/2021
objednávka
A.M.A.SLOVAKIA s.r.o.
36646601
191,10 EUR
13.05.2021
Predmet: Dve veľké cievky žacie lanko priemery 2,4 mm PART No 08930, dĺžka 1425m/ks
190147
faktúra
A.M.A.SLOVAKIA s.r.o.
36646601
185,74 EUR
29.03.2019
Predmet: Lanko žacie 2,4 mm
16/2019
objednávka
A.M.A.SLOVAKIA s.r.o.
36646601
29.03.2019
Predmet: Lanko žacie
180183
faktúra
A.M.A.SLOVAKIA s.r.o.
36646601
185,72 EUR
12.04.2018
Predmet: Lanko žacie
18/2018
objednávka
A.M.A.SLOVAKIA s.r.o.
36646601
12.04.2018
Predmet: Lanko žacie
170173
faktúra
A.M.A.SLOVAKIA s.r.o.
36646601
185,69 EUR
11.04.2017
Predmet: Lanko žacie
28/2017
objednávka
A.M.A.SLOVAKIA s.r.o.
36646601
06.04.2017
Predmet: Silon priemer 2,70 mm
160351
faktúra
A.M.A.SLOVAKIA s.r.o.
36646601
173,88 EUR
27.05.2016
Predmet: Lanko žacie 2,7mm x 1030 m
40/2016
objednávka
A.M.A.SLOVAKIA s.r.o.
36646601
173,88 EUR
27.05.2016
Predmet: Lanko žacie 2,7mm x 1030m
20220166
faktúra
OTTO ČANK s.r.o.
36645176
1 388,40 EUR
06.12.2022
Predmet: Oprava honu.
2021146
faktúra
OTTO ČANK s.r.o.
36645176
473,76 EUR
04.11.2021
Predmet: Náhradné diely UNC
2020152
faktúra
OTTO ČANK s.r.o.
36645176
828,96 EUR
24.09.2020
Predmet: Oprava UNC - náhradné diely,práca
32/2020
objednávka
OTTO ČANK s.r.o.
36645176
24.09.2020
Predmet: Oprava UNC-náhradné diely,práca
20180278
faktúra
OTTO ČANK s.r.o.
36645176
1 396,92 EUR
02.11.2018
Predmet: Oprava UNC
20180277
faktúra
OTTO ČANK s.r.o.
36645176
1 186,57 EUR
26.10.2018
Predmet: Oprava UNC
20180253
faktúra
OTTO ČANK s.r.o.
36645176
660,00 EUR
11.10.2018
Predmet: Oprava UNC
20180144
faktúra
OTTO ČANK s.r.o.
36645176
1 131,48 EUR
04.07.2018
Predmet: Oprava UNC
20180135
faktúra
OTTO ČANK s.r.o.
36645176
1 069,20 EUR
14.06.2018
Predmet: Oprava UNC
20180096
faktúra
OTTO ČANK s.r.o.
36645176
979,68 EUR
02.05.2018
Predmet: Oprava UNC
20180092
faktúra
OTTO ČANK s.r.o.
36645176
1 069,96 EUR
27.04.2018
Predmet: Oprava UNC
20180047
faktúra
OTTO ČANK s.r.o.
36645176
1 994,28 EUR
20.03.2018
Predmet: Oprava UNC
20180042
faktúra
OTTO ČANK s.r.o.
36645176
1 599,61 EUR
05.03.2018
Predmet: Oprava UNC
14/2018
objednávka
OTTO ČANK s.r.o.
36645176
05.03.2018
Predmet: Oprava UNC
2251094718
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
7,72 EUR
15.05.2025
Predmet: Odber vody - servis Brudam
2251094998
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
1 299,95 EUR
15.05.2025
Predmet: Odber vody BD 352
2251094999
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
890,47 EUR
15.05.2025
Predmet: Odber vody BD 895
2251094997
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
1 597,43 EUR
15.05.2025
Predmet: Odber vody - BD 901
2251094716
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
34,76 EUR
15.05.2025
Predmet: Odber vody ČOV
2251094717
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
37,76 EUR
15.05.2025
Predmet: Odber vody OÚ
2241245024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
707,27 EUR
08.11.2024
Predmet: Odber vody BD895, 16.4.2024 - 10.10.2024
2241244964
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
1 374,90 EUR
08.11.2024
Predmet: Odber BD901 , 16.4.2024 - 10.10.2024
2241244794
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
18,70 EUR
22.10.2024
Predmet: Odber vody KD Ďurček
2241243826
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
118,73 EUR
22.10.2024
Predmet: Spotreba vody ČOV 18.4.2024 - 8.10.204
2241244437
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
1 027,61 EUR
22.10.2024
Predmet: Spotreba vody BD352 13.4.2024 - 8.10.2024
2241086683
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
1 087,98 EUR
09.05.2024
Predmet: Spotreba vody BD352 14.10.2023 - 12.04.2024
2241089577
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
0,00 EUR
09.05.2024
Predmet: Odber vody - ČOV
2241090016
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
1 344,38 EUR
09.05.2024
Predmet: Odber vody BD901 14.10.2023 - 15.4.2024
2241089218
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
603,19 EUR
09.05.2024
Predmet: Odber vody BD895 14.10.2023 - 15.04.2024
2241089121
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
5,22 EUR
09.05.2024
Predmet: Odber vody KD Ďurček
2241091130
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
22,64 EUR
09.05.2024
Predmet: Spotreba vody OÚ 17.10.2023 - 18.04.2024
2231250921
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
11,22 EUR
27.10.2023
Predmet: Vodné - kultúrny dom - 28.04. - 16.10.2023
2231250920
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
50,51 EUR
27.10.2023
Predmet: Vodné - obecný úrad - 28.04. - 16.10.2023
2231247445
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
946,62 EUR
24.10.2023
Predmet: Vodné BD 3 - 27.04.2023 - 13.10.2023
2231247443
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
1 271,14 EUR
24.10.2023
Predmet: Vodné BD 2 - 27.04.2023 - 13.10.2023
2231247448
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
512,60 EUR
24.10.2023
Predmet: Vodné BD1 - 27.4.2023 -13.10.2023
2231247261
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
18,71 EUR
24.10.2023
Predmet: Vodné - čistička odpadových vôd 27.4.20203 - 12.10.2023
104/2023/06
zmluva
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
21,00 EUR
27.06.2023
Predmet: Odobratie a následné zhodnocovanie odpadu vzniknutého pri prevádzkovej činnosti čistiarne odpadových vôd Tekovská Breznica. Cena uvedená za m3.
2231097323
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
38,00 EUR
11.05.2023
Predmet: Vodné - Obecný úrad - od 15.10.22-27.4.2023
2231097324
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
23,03 EUR
11.05.2023
Predmet: Vodné Kultúrny dom - od 15.10.2022 - 27.04.2023