portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4171
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2023/003
faktúra
STOLSTAV, s. r. o.
52500781
9 537,08 EUR
25.09.2023
Predmet: Práce podľa zmluvy o dielo č.25052022
2023/006
faktúra
STOLSTAV, s. r. o.
52500781
3 012,00 EUR
10.08.2023
Predmet: Kúpelňa a bágrovanie Pastierska koliba - Chválenie
2023/007
faktúra
STOLSTAV, s. r. o.
52500781
810,00 EUR
10.08.2023
Predmet: Bagrovanie a dovoz makadámu Kamenie a Obecný úrad
2023/001
faktúra
STOLSTAV, s. r. o.
52500781
1 034,64 EUR
17.02.2023
Predmet: Práce podľa cenovej ponuky 001/2023 - Pastierska koliba
2022008
faktúra
STOLSTAV, s. r. o.
52500781
32 032,32 EUR
24.11.2022
Predmet: Práce - Chválenie
2022007
faktúra
STOLSTAV, s. r. o.
52500781
32 844,84 EUR
30.09.2022
Predmet: Práce podľa zmluvy o dielo č.25052022
6/2022
zmluva
STOLSTAV, s. r. o.
52500781
109 885,60 EUR
12.08.2022
Predmet: Pastierska koliba - prestavba hospodárskej budovy.
2022/006
faktúra
STOLSTAV, s. r. o.
52500781
27 471,36 EUR
26.07.2022
Predmet: Práce podľa zmluvy o dielo č.25052022
15/2022
objednávka
STOLSTAV, s. r. o.
52500781
4 500,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Došaľovanie ryhy pre betonáž, dovoz betónu a spracovanie betónovej zmesi.
14/2022
objednávka
STOLSTAV, s. r. o.
52500781
4 860,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Výkopové práce a dovoz štrku k jeho spracovaniu do ryhy.
2022/004
faktúra
STOLSTAV, s. r. o.
52500781
4 500,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Došaľovanie ryhy pre pre betonáž, dovoz betónua spracovanie betónovej zmesi.
2022/003
faktúra
STOLSTAV, s. r. o.
52500781
4 860,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Výkopové práce a dovoz štrku k spracovaniu do ryhy
24VF019
faktúra
Ateliérving s. r. o.
52494977
700,00 EUR
08.11.2024
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie : "Obnova multifunkčného ihriska pri ZŠ v obci Tekovská Breznica"
75/2024
objednávka
Ateliérving s. r. o.
52494977
700,00 EUR
07.10.2024
Predmet: Spracovanie projektovej dokumentácie :"Obnova multifunkčného ihriska"
R207932
faktúra
Engelbert Strauss SK s.r.o.
52463885
464,52 EUR
20.12.2024
Predmet: Pracovné oblečenie - zamestnanci obce
R181438
faktúra
Engelbert Strauss SK s.r.o.
52463885
180,72 EUR
19.06.2024
Predmet: Pracovné oblečenie
R175552
faktúra
Engelbert Strauss SK s.r.o.
52463885
174,48 EUR
09.05.2024
Predmet: Pracovné oblečenie
45/2024
objednávka
Engelbert Strauss SK s.r.o.
52463885
174,48 EUR
29.04.2024
Predmet: Pracovné oblečenie
K32031627
faktúra
Engelbert Strauss SK s.r.o.
52463885
16,80 EUR
31.01.2024
Predmet: Pracovné nohavice - doplatok - výmena za inú veľkosť
R163913
faktúra
Engelbert Strauss SK s.r.o.
52463885
539,52 EUR
31.01.2024
Predmet: Pracovné oblečenie - zamestnanci obce
7/2024
objednávka
Engelbert Strauss SK s.r.o.
52463885
539,52 EUR
31.01.2024
Predmet: Pracovné oblečenie - zamestnanci obce
R141514
faktúra
Engelbert Strauss SK s.r.o.
52463885
190,32 EUR
20.07.2023
Predmet: tričká, šortky, čiapka, opasok
127374
faktúra
Engelbert Strauss SK s.r.o.
52463885
184,56 EUR
27.01.2023
Predmet: Nohavice a softshellová bunda.
2202047
faktúra
Národný energetický projekt SK s.r.o.
52438473
6 411,94 EUR
23.01.2023
Predmet: Daňový doklad k prijatej platbe za fotovoltiku a inštaláciu.
2200646
faktúra
Národný energetický projekt SK s.r.o.
52438473
9 617,91 EUR
26.10.2022
Predmet: Vyúčtovaná záloha za fotovoltiku a inštaláciu.
4/2022
zmluva
Národný energetický projekt SK s.r.o.
52438473
16 029,85 EUR
27.07.2022
Predmet: Dodanie a inštalácia fotovoltaických panelov v počte 12 ks a príslušenstva. Uvedenie diela do prevádzky, iné činnosti a služby podľa prílohy.
20230163
faktúra
GTRA, s.r.o.
52436918
148,21 EUR
07.06.2023
Predmet: Vzduchový filter do vývevy Atlas Copco
20230159
faktúra
GTRA, s.r.o.
52436918
270,00 EUR
07.06.2023
Predmet: Oprava olejovej vývevy Atlas Copco - ČOV
20230150
faktúra
GTRA, s.r.o.
52436918
270,00 EUR
29.05.2023
Predmet: Oprava olejovej vývevy Atlas Copco - ČOV
40120523
faktúra
B-commerce,s.r.o.
52424812
154,70 EUR
09.12.2024
Predmet: Varný termos 30 L
101/2024
objednávka
B-commerce,s.r.o.
52424812
154,70 EUR
09.12.2024
Predmet: Varný termos 30L
20240013
faktúra
Michal Humaj
52324931
60,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Marketingové služby - prekreslenie hradu do kriviek
43/2024
objednávka
Michal Humaj
52324931
0,00 EUR
26.04.2024
Predmet: Marketingové služby - vektorizácia hradu Breznica
202211
faktúra
Vojtech Král VAKRA
52253015
290,15 EUR
24.03.2022
Predmet: Krycie plechy s otvorom na vložku a kľučku, guľa a kľučka, montáž a nastavenie dverí
240100034
faktúra
MEGGY-T s.r.o.
52189562
49,80 EUR
11.03.2024
Predmet: Školské potreby - hmotná núdza z dotácie
230100426
faktúra
MEGGY-T s.r.o.
52189562
49,80 EUR
24.10.2023
Predmet: Výdavok - ZŠ - dotácia
230100117
faktúra
MEGGY-T s.r.o.
52189562
210,00 EUR
11.05.2023
Predmet: Zošity pre žiakov prvého ročníka
230100029
faktúra
MEGGY-T s.r.o.
52189562
49,80 EUR
13.03.2023
Predmet: Školské potreby
220100368
faktúra
MEGGY-T s.r.o.
52189562
49,80 EUR
04.10.2022
Predmet: Školské potreby pre ZŠ a MŠ
220100126
faktúra
MEGGY-T s.r.o.
52189562
120,00 EUR
19.05.2022
Predmet: Školské potreby pre I. ročník
220100020
faktúra
MEGGY-T s.r.o.
52189562
16,60 EUR
10.03.2022
Predmet: Školské potreby na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa
21010037
faktúra
MEGGY-T s.r.o.
52189562
16,60 EUR
07.10.2021
Predmet: Školské potreby
210100123
faktúra
MEGGY-T s.r.o.
52189562
160,00 EUR
07.06.2021
Predmet: Školské potreby pre žiakov I. ročníka/zošit, výkres, náčrtník
200100460
faktúra
MEGGY-T s.r.o.
52189562
16,60 EUR
05.10.2020
Predmet: Školské potreby - HN
200100338
faktúra
MEGGY-T s.r.o.
52189562
130,00 EUR
03.09.2020
Predmet: Školské potreby pre I. ročník
200100021
faktúra
MEGGY-T s.r.o.
52189562
16,60 EUR
06.03.2020
Predmet: Školské potreby - hmotná núdza
190100167
faktúra
MEGGY-T s.r.o.
52189562
16,60 EUR
08.10.2019
Predmet: Školské potreby HN
20200015
faktúra
Ing.Ján Košút BELPO, s.r.o.
52178650
1 650,00 EUR
06.10.2020
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie Hospodárska budova Tekovská Breznica s výkazom výmer
28/2020
objednávka
Ing.Ján Košút BELPO, s.r.o.
52178650
1 650,00 EUR
12.08.2020
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie na hospodársku budovu v Chválení, vizualizáciu a rozpočet s výkazom výmer
2402001
faktúra
AMIRE, Consulting s.r.o.
52133231
500,00 EUR
04.03.2024
Predmet: Verejné obstarávanie "Revitalizácia ČOV"
2401001
faktúra
AMIRE, Consulting s.r.o.
52133231
500,00 EUR
31.01.2024
Predmet: Odborných služby v oblasti verejného obstarávania na predmet zákazky : Tekovská Breznica revitalizácia a intenzifikácia ČOV.
19/2023
zmluva
AMIRE, Consulting s.r.o.
52133231
1 000,00 EUR
25.10.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní odborných služieb v oblasti verejného obstarávania na predmet zákazky : Tekovská Breznica revitalizácia a intenzifikácia ČOV.
2306009
faktúra
AMIRE, Consulting s.r.o.
52133231
400,00 EUR
30.06.2023
Predmet: Služby verejného obstarávania: dokumentácia : "Zníženie energetickej hospodárnosti verejných historických a pamiatkovo chránených budov - Obecný úrad v obci Tekovská Breznica"
25/2023
objednávka
AMIRE, Consulting s.r.o.
52133231
400,00 EUR
29.05.2023
Predmet: Spracovanie projektovej dokumentácie k verejnému obstarávaniu: "Zníženie energetickej hospodárnosti verejných historických a pamiatkovo chránených budov (OU) v obci Tekovská Breznica
2210010
faktúra
AMIRE, Consulting s.r.o.
52133231
350,00 EUR
26.10.2022
Predmet: Prieskum trhu za účelom zisťovania trhových cien tovarov v rámci projektu: Zberný dvor Tekovská Breznica
25/2022
objednávka
AMIRE, Consulting s.r.o.
52133231
350,00 EUR
21.10.2022
Predmet: Služby verejného obstarávania na zariadenia zberného dvora Tekovská Breznica.
2210007
faktúra
AMIRE, Consulting s.r.o.
52133231
300,00 EUR
18.10.2022
Predmet: Stavebné práce - rozšírenie kanalizácie v obci
22/2022
objednávka
AMIRE, Consulting s.r.o.
52133231
400,00 EUR
05.08.2022
Predmet: Objednávame si odborné služby pre realizáciu verejného obstarávania na predmet zákazky s názvom: Zhotovenie novej fasády budovy obecného úradu v Tekovskej Breznici.
2111007
faktúra
AMIRE, Consulting s.r.o.
52133231
300,00 EUR
02.12.2021
Predmet: Za realizáciu služieb v zmysle zákona o verejnom obstarávaní pre zadanie zákazky podľa § 117 s názvom "Dodávky poľnohospodárskej techniky pre Obec Tekovská Breznica".
34/2021
objednávka
AMIRE, Consulting s.r.o.
52133231
300,00 EUR
05.11.2021
Predmet: Spracovanie výberového konania na dodávku traktora pre potreby obce Tekovská Breznica
2107003
faktúra
AMIRE, Consulting s.r.o.
52133231
1 200,00 EUR
28.07.2021
Predmet: Poskytovanie odborných služieb v oblasti verejného obstarávania č. 1/2021 -verejné obstarávanie na predmet zákazky stavebné práce v rámci projektu s názvom "Rozšírenie kanalizácie v obci Tekovská Breznica časť Zemianske, časť Kamenie, revitalizácia a intenzifikácia ČOV
1/2021
zmluva
AMIRE, Consulting s.r.o.
52133231
2 400,00 EUR
20.04.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní odborných služieb v oblasti verejného obstarávania č. 1/2021
2104001
faktúra
AMIRE, Consulting s.r.o.
52133231
1 200,00 EUR
20.04.2021
Predmet: Služby v oblasti verejného obstarávania - predmet zákazky stavebné práce v rámci projektu s názvom : Rozšírenia kanalizácie v obci Tekovská Breznica - časť Zemianske a časť Kamenie
2009003
faktúra
AMIRE, Consulting s.r.o.
52133231
300,00 EUR
22.09.2020
Predmet: Verejné obstarávanie na predmet zákazky : Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie Tekovská Breznica intenzifikácia a revitalizácia ČOV pre vydanie stavebného povolenia
29/2020
objednávka
AMIRE, Consulting s.r.o.
52133231
300,00 EUR
14.08.2020
Predmet: Realizácia služieb v zmysle zákona o verejnom obstarávaní na zákazku "Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie na ČOV , intenzifikácia a revitalizácia ČOV pre vydanie stavebného povolenia
250090
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
590,00 EUR
15.05.2025
Predmet: Zber a odvoz kuchynského odpadu 4/2025
250039
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
590,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Zber a odvoz kuchynského odpadu 2/2025
250014
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
650,00 EUR
12.02.2025
Predmet: Zber a odvoz komunálneho odpadu
240280
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
590,00 EUR
16.01.2025
Predmet: Zber a odvoz komunálneho odpadu
240257
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
590,00 EUR
09.12.2024
Predmet: Zber a odvoz kuchynského odpadu
240231
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
590,00 EUR
11.11.2024
Predmet: Zber a odvoz kuchynského odpadu 10/2024
240207
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
590,00 EUR
14.10.2024
Predmet: Zvoz a odvoz kuchynského odpadu 9/2024
240181
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
650,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Zber a odvoz komunálneho odpadu 8/2024
240156
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
590,00 EUR
08.08.2024
Predmet: Zber a odvoz kuchynského odpadu - 7/2024
240133
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
680,00 EUR
29.07.2024
Predmet: Zber a odvoz kuchynského odpadu - 6/2024
240110
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
350,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Zber a odvoz kuchynského odpadu - 5/2024
240087
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
350,00 EUR
09.05.2024
Predmet: Zber a odvoz kuchynského odpadu - 4/2024
240064
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
350,00 EUR
03.04.2024
Predmet: Zber a odvoz kuchynského odpadu - 3/2024
240041
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
350,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Zber a odvoz kuchynského odpadu - 2/2024
DF2024/23
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
350,00 EUR
02.02.2024
Predmet: Zber a odvoz kuchynského odpadu - 1/2024