portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4195
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7901001431
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 309,48 EUR
04.01.2019
Predmet: Jedálne kupony
21150/1
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
04.01.2019
Predmet: Jedálne kupóny
21150/1
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
02.10.2018
Predmet: Jedálne kupony
8801086599
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 032,48 EUR
02.10.2018
Predmet: ZF Jedálne kupony
8801079221
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
215,54 EUR
11.09.2018
Predmet: Jedálne kupony
21150/1
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
11.09.2018
Predmet: Jedálne kupony
8801042744
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 049,00 EUR
16.05.2018
Predmet: Jedálne kupóny
21150/1
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
16.05.2018
Predmet: Jedálne kupóny
8801022686
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
999,40 EUR
12.03.2018
Predmet: Jedálne kupony
21150/1
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
12.03.2018
Predmet: Jedálne kupóny počas roka 2018
8801019024
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
66,54 EUR
28.02.2018
Predmet: Jedálne kupóny
8801012307
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
94,54 EUR
02.02.2018
Predmet: Jedálne kupony
8/2018
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
02.02.2018
Predmet: Jedálne kupony
21150/1
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
09.11.2017
Predmet: Stravné lístky
8701094892
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
947,72 EUR
09.11.2017
Predmet: Stravné lístky
8701070608
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
614,89 EUR
18.08.2017
Predmet: Jedálne kupóny
6170887729
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
18.08.2017
Predmet: Jedálne kupóny
8701043283
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
889,83 EUR
22.05.2017
Predmet: Jedálne kupóny, poplatky za balné
21150/1
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
22.05.2017
Predmet: Jedálny kupón
8701014055
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
889,83 EUR
09.02.2017
Predmet: Jedálne kupony
15/2017
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
09.02.2017
Predmet: Jedálne kupony
8601103734
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
961,82 EUR
05.12.2016
Predmet: Jedálne kupóny
99/2016
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
923,65 EUR
02.12.2016
Predmet: Jedálne kupóny
8601047623
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
814,58 EUR
02.06.2016
Predmet: Jedálne kupóny
43/2016
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
781,20 EUR
02.06.2016
Predmet: Jedálne kupóny
8601016768
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
853,66 EUR
24.02.2016
Predmet: Jedálne kupóny
30/2025
objednávka
KSB Čerpadlá a armatúry, s.r.o.
31367445
2 928,77 EUR
07.05.2025
Predmet: Čerpadlo Amarex NS 50-172/012ULG-140 bez inštalačnej sady
862011479
faktúra
KSB Čerpadlá a armatúry, s.r.o.
31367445
2 928,78 EUR
08.04.2025
Predmet: Čerpadlo - 1 ks Amarex NS 50-172/012ULG-140 bez inštalačnej sady
10/2025
objednávka
KSB Čerpadlá a armatúry, s.r.o.
31367445
2 928,77 EUR
18.02.2025
Predmet: Amarex NS 50-172/01ULG-140 bez inštalačnej sady
862009058
faktúra
KSB Čerpadlá a armatúry, s.r.o.
31367445
1 981,37 EUR
27.07.2023
Predmet: čerpadlo AMAREX NS-50-172/012ULG-140
26/2023
objednávka
KSB Čerpadlá a armatúry, s.r.o.
31367445
18.07.2023
Predmet: čerpadlo Amarex NS 50-172/012ULG-140
862008684
faktúra
KSB Čerpadlá a armatúry, s.r.o.
31367445
2 133,78 EUR
11.05.2023
Predmet: Čerpadlo na čističku odpadových vôd - Amarex NS
15/2023
objednávka
KSB Čerpadlá a armatúry, s.r.o.
31367445
12.04.2023
Predmet: Čerpadlo Amarex NS 50-172/012ULG-140 - čov
862003635
faktúra
KSB Čerpadlá a armatúry, s.r.o.
31367445
664,49 EUR
14.05.2019
Predmet: 39015409 / 230 LAUFRAD AMAREX S, DURCHM.136 - náhradný diel
18/2019
objednávka
KSB Čerpadlá a armatúry, s.r.o.
31367445
18.04.2019
Predmet: Náhradný diel - obežné koleso pozícia 230 v pošte 2 kusy
862003404
faktúra
KSB Čerpadlá a armatúry, s.r.o.
31367445
559,97 EUR
25.02.2019
Predmet: Vrtuľa miešadla AXIAL PROPELLER 2227
5/2019
objednávka
KSB Čerpadlá a armatúry, s.r.o.
31367445
31.01.2019
Predmet: Vrtuľa miešadla AMAMIX V 222/14UMG dva kusy
26394311
faktúra
INPROST s.r.o..
31363091
98,80 EUR
15.12.2022
Predmet: Obecné noviny na rok 2023.
26394211
faktúra
INPROST s.r.o..
31363091
98,80 EUR
09.12.2021
Predmet: Obecné noviny na rok 2022
26394111
faktúra
INPROST s.r.o..
31363091
93,60 EUR
28.12.2020
Predmet: Obecné noviny rok 2021
26394011
faktúra
INPROST s.r.o..
31363091
93,60 EUR
06.12.2019
Predmet: Obecné noviny rok 2020
26393911
faktúra
INPROST s.r.o..
31363091
88,40 EUR
05.12.2018
Predmet: Obecné noviny r. 2019
50/2018
objednávka
INPROST s.r.o..
31363091
05.12.2018
Predmet: Obecné noviny na rok 2019
26393811
faktúra
INPROST s.r.o..
31363091
20,80 EUR
05.06.2018
Predmet: Doplatok Obecných novín 2018
3/2018
objednávka
INPROST s.r.o..
31363091
16.01.2018
Predmet: Daňové tlačivá
243825
faktúra
INPROST s.r.o..
31363091
30,97 EUR
16.01.2018
Predmet: Tlačivá - Daň z nehnuteľností
26393811
faktúra
INPROST s.r.o..
31363091
67,60 EUR
04.12.2017
Predmet: Obecné noviny 2018
443725
faktúra
INPROST s.r.o..
31363091
54,05 EUR
27.01.2017
Predmet: Daňové tlačivá
7/2017
objednávka
INPROST s.r.o..
31363091
54,05 EUR
27.01.2017
Predmet: Daňové tlačivá
2639371
faktúra
INPROST s.r.o..
31363091
67,60 EUR
06.12.2016
Predmet: Obecné noviny rok 2017
9402302799
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
122,92 EUR
10.08.2023
Predmet: Profi samospráva od 01.08.2023-31.12.2023
9/2017
objednávka
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
14,20 EUR
01.02.2017
Predmet: Kniha - Záverečný účet obce
917000380
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
14,20 EUR
01.02.2017
Predmet: Kniha - Záverečný účet obce
02201804
faktúra
TEKDAN spol.s r.o.
31332552
240,00 EUR
12.03.2018
Predmet: Spracovanie verejného osvetlenia a amplionov
10/2018-TB
objednávka
TEKDAN spol.s r.o.
31332552
240,00 EUR
25.01.2018
Predmet: Zákres a prešetrenie v teréne verejné osvetlenie, amplióny naplnenie do MA Cleerio
09201705
faktúra
TEKDAN spol.s r.o.
31332552
108,00 EUR
14.09.2017
Predmet: Spracovanie sietí-telekomunikácie, a spracovanie priebehu vodovodu a hydrantov z mapy do geoportálu obce Tekovská Breznica
31/2017-TE
objednávka
TEKDAN spol.s r.o.
31332552
16.06.2017
Predmet: Spracovanie vrstvy IS-TELEKOM a IS-VODOVOD do Geoportálu obce
2242004904
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
109,20 EUR
04.06.2024
Predmet: Rybársky lístok - tlačivo
2242004235
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
37,92 EUR
16.05.2024
Predmet: Pobytové lístky
2232011255
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
75,00 EUR
11.12.2023
Predmet: Evidenčný list KNIŽNICA
38/2021
zmluva
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.
31322301
183 672,12 EUR
23.07.2021
Predmet: "Rozšírenie kanalizácie v obci Tekovská Breznica- časť Kamenie - Kanalizačný zberač "AD3-2-2"
37/2021
zmluva
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.
31322301
28 069,73 EUR
23.07.2021
Predmet: "Rozšírenie kanalizácie v obci Tekovská Breznica - časť Zemianske, Kanalizačný zberač "B1"
6002431645
faktúra
VÚB, a.s.
31320155
66,00 EUR
17.06.2024
Predmet: Poplatok za vypracovanie bankovej správy k auditu
6002331830
faktúra
VÚB, a.s.
31320155
66,00 EUR
25.09.2023
Predmet: Poplatok za vypracovanie správy pre audit podľa stavu k 31.12.2022
6001850910
faktúra
VÚB, a.s.
31320155
66,00 EUR
26.02.2018
Predmet: Poplatok za vypracovanie správy pre audit r. 2017
DODATOK Č.2
dodatok
Environmentálny fond
30796491
0,00 EUR
07.02.2025
Predmet: DODATOK č.2 K ZMLUVE Č.230125 08U01 O POSKYROVANÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
DODATOK č. 1
dodatok
Environmentálny fond
30796491
0,00 EUR
24.04.2024
Predmet: DODATOK č. 1 K ZMLUVE č.230125 08U01 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
21/2023
zmluva
Environmentálny fond
30796491
214 442,00 EUR
26.11.2023
Predmet: Zmluva č. 230125 08U01 o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie
DOHODA č.24/27/010/53
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
06.11.2024
Predmet: Dohoda č. 24/27/010/53
23/27/010/55
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
30.10.2023
Predmet: Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi (podľa § 10 ods. 3 písm. a) ods.4, ods.10, §26 ods.2písm. g) a ďaších zákona č.417/2013 Z.z.)
1.
dodatok
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
02.06.2023
Predmet: Dodatok č.1 - predkladanie evidencie dochádzky
23/27/054/314
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
10.05.2023
Predmet: Dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa v rámci národného projektu "Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie" - opatrenie č.2 Aktivácia a zaškolenie ZUoZ
22/2022
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
20.12.2022
Predmet: Dohoda pri zabezpečení realizácie činnosti na splnenie zákonných predpokladov pre poskytnutie dávky v hmotnej núdzi. č.22/27/012/52
21/2022
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
20.12.2022
Predmet: Realizácia aktivačnej činnosti. č.22/27/010/68
21/27/010/65
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
29.11.2021
Predmet: DOHODA č. 21/27/010/65 uzatvorená podľa § 10 ods.3, ods. 5 písm.b/, ods.11, § 26 ods. 2 písm. g/ a ďalších zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len "dohoda"/ BS2/AC/ZAM/2021/19413/1
21/27/012/40
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
29.11.2021
Predmet: DOHODA č.21/27/012/40 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b/ bod 5 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. BS2/AC/ZAM/2021/19289/1
20/27/010/13
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
16.11.2020
Predmet: Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods.3, ods.11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/27/012/10
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
16.11.2020
Predmet: Dohoda uzatvorená podľa §12 ods.3 písm. b/ bod 5 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
18/27/054/151
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
576,00 EUR
02.01.2019
Predmet: Národný projekt "Praxou k zamestnaniu
7072022
faktúra
Ing.arch. Ján Kačala ASA.SHS
30790182
897,00 EUR
14.09.2022
Predmet: Spracovanie stavebnotechnického.