portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4192
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20230126VFA
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
450,48 EUR
11.05.2023
Predmet: Zametanie obce - 03.04.2023, 04.04.2023
20230114VFA
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
279,60 EUR
26.04.2023
Predmet: Práce drvičom konárov 4/2023
16/2023
objednávka
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
12.04.2023
Predmet: Drvenie konárov
14/2023
objednávka
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
12.04.2023
Predmet: Zametanie ulíc obce Tekovská Breznica
13/2023
objednávka
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
12.04.2023
Predmet: Drvenie - mulčovanie konárov
20230071VFA
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
223,68 EUR
05.04.2023
Predmet: Faktúra za práce drvičom konárov
20230063VFA
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
111,84 EUR
30.03.2023
Predmet: Služby - práce drvičom konárov
11/2023
objednávka
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
16.03.2023
Predmet: Drvene (mulčovanie) konárov 17.03.2023
20220526
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
576,28 EUR
20.12.2022
Predmet: Prevoz baktérií.
20220488
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
391,44 EUR
01.12.2022
Predmet: Práce drvičom konárov.
20220403
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
191,63 EUR
10.10.2022
Predmet: Odvoz kalu zo septika.
20220269VFA
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
238,28 EUR
18.07.2022
Predmet: Prevoz baktérií mot.vozidlom, nasávanie a vytláčanie
18/2022
objednávka
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
12.07.2022
Predmet: Odvoz očkovacieho kalu z ČOV Nová Baňa + fekálny voz a práce súvisiace s nasávaním a výtlakom odpadovej vody na ČOV Tekovská Breznica a ČOV Nová Baňa
13/2022
objednávka
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
07.06.2022
Predmet: Práce drvičom konárov
20220207VFA
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
419,40 EUR
07.06.2022
Predmet: Práce drvičom konárov
20220178VFA
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
243,42 EUR
07.06.2022
Predmet: Zametanie miestnych komunikácií
11/2022
objednávka
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
17.05.2022
Predmet: Zametanie miestnych komunikácií
20220119
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
250,21 EUR
22.04.2022
Predmet: Dovoz baktérií, nasávanie a vytláčanie
6/2022
objednávka
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
24.03.2022
Predmet: Odvoz kalu a zneškodnenie kalu na ČOV Nová Baňa počas roka 2022
20220079
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
360,92 EUR
24.03.2022
Predmet: Odvoz kalu zo septíka, zneškodnenie kalu na ČOV Nová Baňa
20210369
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
174,97 EUR
31.08.2021
Predmet: Odvoz kalu z ČOV -nasávanie a vytláčanie, zneškodnenie kalu
20210156
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
129,41 EUR
06.05.2021
Predmet: Odvoz kalu zo septíka/prevoz baktérií
20210153
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
264,78 EUR
06.05.2021
Predmet: Za práce PS ZC550AX/zametanie ulíc
20210132
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
160,43 EUR
23.04.2021
Predmet: Odvoz kalu zo septíka mot.vozidlom ZC 789AT dňa 15.4.2021
14/2021
objednávka
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
22.04.2021
Predmet: Objednávame si zametanie miestnych komunikácií za dohodnutú cenu poskytnutej služby a to 2,82 s DPH za ubehnutý kilometer plus 36,60 s DPH za hodinu práce.
20210099
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
175,62 EUR
06.04.2021
Predmet: Odvoz kalu zo septíka, dovoz baktérií, nasávanie a vytláčanie
10/2021
objednávka
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
25.03.2021
Predmet: Odvoz kalu zo septíka, nasávanie a vytláčanie počas roka 2021
20210085
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
162,90 EUR
25.03.2021
Predmet: Odvoz kalu zo septíka, nasávanie a vytláčanie
20200535
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
154,82 EUR
05.01.2021
Predmet: odvoz kalu, zneškodnenie kalu na ČOV
20200515
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
546,24 EUR
05.01.2021
Predmet: Odvoz kalu zo septíka, zneškodnenie kalu na ČOV
20200411 VFA
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
120,58 EUR
03.11.2020
Predmet: Odvoz odpadu zo septíka, zneškodnenie kalu
20200408
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
160,28 EUR
26.10.2020
Predmet: Odvoz a zneškodnenie kalu na ČOV Nová Baňa
20200391
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
172,67 EUR
13.10.2020
Predmet: Odvoz kalu zo septíka, zneškodnenie kalu na ČOV Nová Baňa
20200303
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
204,06 EUR
31.08.2020
Predmet: Odvoz kalu zo septíka
20200200
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
21,83 EUR
22.06.2020
Predmet: Mýtny poplatok 7.5.2020 a 11.5.2020
20200177VFA
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
97,94 EUR
08.06.2020
Predmet: Odvoz kalu zo septíka, nasávanie,vytláčanie,zneškodnenie kalu
20200152VFA
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
735,66 EUR
28.05.2020
Predmet: Odvoz kalu zo septíka, zneškodnenie kalu na ČOV Nová Baňa
20200071
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
145,24 EUR
06.04.2020
Predmet: Odvoz kalu a dovoz baktérií
6/2020
objednávka
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
14.02.2020
Predmet: Odvoz kalu a dovoz baktérií počas roka 2020
20200016
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
197,06 EUR
14.02.2020
Predmet: Odvoz kalu zo septíka, dovoz baktérií
65/2016
objednávka
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
69,12 EUR
24.08.2016
Predmet: Zapožičanie lavíc s podnožkami
20160200VFA
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
69,12 EUR
24.08.2016
Predmet: Zapožičanie lavíc s podnožkami
20160011 VFA
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
125,88 EUR
23.02.2016
Predmet: Separovaný odpad
2251101944
faktúra
SOZA
00178454
23,00 EUR
06.03.2025
Predmet: Poplatok rozhlas - obec ročný poplatok
2251101945
faktúra
SOZA
00178454
14,76 EUR
06.03.2025
Predmet: Reprodukovaná hudba - OÚ ročný poplatok
2241127118
faktúra
SOZA
00178454
96,00 EUR
19.12.2024
Predmet: Verejné použitie hudobných diel
28/2024
zmluva
SOZA
00178454
0,00 EUR
09.12.2024
Predmet: Hromadná licenčná zmluva č. VP/24/04978/003
27/2024
zmluva
SOZA
00178454
0,00 EUR
03.12.2024
Predmet: Hromadná licenčná zmluva č. VP/24/04978/002
2241119937
faktúra
SOZA
00178454
-24,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Dobropis zľava podľa zoznamu použitých hudobných diel
2241118387
faktúra
SOZA
00178454
96,00 EUR
04.09.2024
Predmet: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie diel - Súťaž vo varení gulášu
22/2024
zmluva
SOZA
00178454
96,00 EUR
21.08.2024
Predmet: Hromadná licenčná zmluva - Súťaž vo varení gulášu 2024
2241115038
faktúra
SOZA
00178454
443,04 EUR
29.07.2024
Predmet: Reprodukovaná hudba - Kultúrne akcie r.2023 a 2024
2241102384
faktúra
SOZA
00178454
20,16 EUR
04.03.2024
Predmet: Reprodukovaná hudba - rozhlas
2241102383
faktúra
SOZA
00178454
14,40 EUR
04.03.2024
Predmet: Reprodukovaná hudba - úrad, škola
2231102481
faktúra
SOZA
00178454
13,44 EUR
16.03.2023
Predmet: Hudba reprodukovaná zvukových technickým zariadením v priestoroch - úradu,školy a iné
2231102480
faktúra
SOZA
00178454
15,96 EUR
16.03.2023
Predmet: Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu 1.1.2023 - 31.12.2023
2221101657
faktúra
SOZA
00178454
14,28 EUR
15.03.2022
Predmet: Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu od 1.1.2022 do 31.12.2022
2221101658
faktúra
SOZA
00178454
12,00 EUR
15.03.2022
Predmet: Hudba reprodukovaná zvukovým technickým zariadením od 1.1.2022 do 31.12.2022
2211102476
faktúra
SOZA
00178454
14,28 EUR
28.07.2021
Predmet: Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu/oznamy, blahoželania
2211102477
faktúra
SOZA
00178454
12,00 EUR
22.07.2021
Predmet: Hudba reprodukovaná zvukovým technickým zariadením v priestoroch pre zamestnancov od 1.1.2021-31.12.2021
2201102114
faktúra
SOZA
00178454
12,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Hudba reprodukovaná zvukovým technickým zariadením v priestoroch pre zamestnancov 1.1.2020 -31.12.2020
2201102115
faktúra
SOZA
00178454
14,28 EUR
29.01.2020
Predmet: Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu 1.1.2020-31.12.2020
2191102018
faktúra
SOZA
00178454
12,00 EUR
28.01.2019
Predmet: Hudba reprodukovaná -Obecný úrad kancelária
2191102019
faktúra
SOZA
00178454
14,28 EUR
28.01.2019
Predmet: Hudba reprodukovaná prostredníctvom rozhlasu
2181102575
faktúra
SOZA
00178454
12,00 EUR
12.02.2018
Predmet: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
2181102576
faktúra
SOZA
00178454
14,28 EUR
12.02.2018
Predmet: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
2171102554
faktúra
SOZA
00178454
14,28 EUR
03.02.2017
Predmet: Hudba reprodukovaná prostredníctvom rozhlasu
2171102553
faktúra
SOZA
00178454
12,00 EUR
03.02.2017
Predmet: Autorská odmena za verejné použitie hudobných diel
2161124962
faktúra
SOZA
00178454
80,40 EUR
02.09.2016
Predmet: Reprodukovaná hudobná produkcia-oslavy obce
2161103841
faktúra
SOZA
00178454
12,00 EUR
24.02.2016
Predmet: Verejné používanie hudobných diel-kancelárie
2161103842
faktúra
SOZA
00178454
14,28 EUR
24.02.2016
Predmet: Verejné používanie hudobných diel
2100401922
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o.
0017323266
61,50 EUR
07.06.2021
Predmet: Školské potreby I. ročník/Písanie v 1.ročníku
51220470
faktúra
COOP Jednota Žarnovica
00169030
651,45 EUR
27.12.2022
Predmet: Potraviny - akcia Mikuláš
5170704
faktúra
COOP Jednota Žarnovica
00169030
526,66 EUR
23.12.2021
Predmet: Mikulášske balíčky/deti MŠ,ZŠ
5160636
faktúra
COOP Jednota Žarnovica
00169030
475,39 EUR
11.12.2020
Predmet: Mikulášske balíčky pre deti ZŠaMŠ
40/2020
objednávka
COOP Jednota Žarnovica
00169030
27.11.2020
Predmet: Mikulášske balíčky v počte 151 ks
5150755
faktúra
COOP Jednota Žarnovica
00169030
329,94 EUR
09.12.2019
Predmet: Mikulášske balíčky pre deti z obce
62/2019
objednávka
COOP Jednota Žarnovica
00169030
29.11.2019
Predmet: Mikulášske balíčky v počte 150 kusov v hodnote 2,00 Eurá za balíček
5140772
faktúra
COOP Jednota Žarnovica
00169030
282,95 EUR
18.12.2018
Predmet: Mikulášske balíčky
49/2018
objednávka
COOP Jednota Žarnovica
00169030
05.12.2018
Predmet: Mikulášske balíčky