portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Palín
Košický kraj, okres Michalovce
zverejnené dokumenty: 1489
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
003-2019
faktúra
PB bau, s.r.o.
51204452
14 013,98 EUR
03.04.2019
Predmet: fa za stavebné práce a dodávky : Polyfunkčný objekt v obci Palín . dostavba OU a spoloč. priestorov IIa etapa
0022019
faktúra
PB bau, s.r.o.
51204452
21 023,86 EUR
21.03.2019
Predmet: fa za stavebné práce a dodávky : Polyfunkčný objekt v obci Palín-dostavba OU a spoloč. priestorov II.a etapa
0012019
faktúra
PB bau, s.r.o.
51204452
11 294,92 EUR
21.03.2019
Predmet: fa za stavebné práce a dodávky - polyfunkčný objekt v obci Palín - dostavba OU a spoloč. priestorov II.a etapa.
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo Polyfunkčný objekt v obci Palín dostavba obecného úradu a spoločenských priestorov - II etapa
zmluva
PB bau, s.r.o.
51204452
190 113,05 EUR
19.03.2019
Predmet: Predmetom dodatku sú práce a dodávky v zmysle prílohy č.1 dodatku - rozpočet.
019-2018
faktúra
PB bau, s.r.o.
51204452
31 721,40 EUR
26.01.2019
Predmet: stavebné práce a dodávky - Polyfunkčný objekt v obci Palín - dostavba obecného úradu a spoločenských priestorov
0182018
faktúra
PB bau, s.r.o.
51204452
7 810,21 EUR
14.12.2018
Predmet: faktúra za stavebné práce a dodávky polyfunkčný objekt v obci Palín - dostavba OU a spoloč. priestorov II. etapa
007-2018
faktúra
PB bau, s.r.o.
51204452
18 570,46 EUR
26.09.2018
Predmet: faktúra za stavebné práce a dodávky na stavbe - Polyfunkčný objekt
Zmluva o dielo
zmluva
PB bau, s.r.o.
51204452
178 818,13 EUR
28.05.2018
Predmet: predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) Polyfunkčný objekt v obci Palín - dostavba obecného úradu a spoločenských priestorov - 2. etapa.
0312020
faktúra
Ekocon s.r.o.
50667386
240,00 EUR
17.07.2020
Predmet: faktúra za plastový kôš UNI v počte 4 ks
8/2020
objednávka
Ekocon s.r.o.
50667386
240,00 EUR
16.06.2020
Predmet: plastové koše UNI 50L v počte 4 ks
20200081
faktúra
Godo s.r.o.
50478052
84,00 EUR
01.12.2020
Predmet: faktúra za postavenie vianočného stromčeka
2020017758
faktúra
PLEZURO s.r.o.
50399799
37,90 EUR
09.09.2020
Predmet: faktúra za ochranné rúška
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP č IROP-D2-302021J940-222-13 zo dňa 02.10.2018
zmluva
MIRRI SR
50349287
93 102,25 EUR
25.11.2020
Predmet: popis zmien v Čl.2 Predmet dodatku
01/2019
objednávka
oneTwo s.r.o.
50338811
1 405,00 EUR
08.04.2019
Predmet: športové potreby
2019003
faktúra
oneTwo s.r.o.
50338811
1 405,00 EUR
02.04.2019
Predmet: športové vybavenie pre Obec Palín
2018145
faktúra
Občianske združenie Zuzulienka
50031236
120,00 EUR
26.01.2019
Predmet: Výchovno zábavný program Mikuláš pre deti
12134447
faktúra
LEDart s.r.o.
50020552
1 127,94 EUR
08.07.2021
Predmet: faktúra za LED solárne pouličné svietidlá v počte 6 ks
Zmluva o poskytnutí dotácia podľa platného VZN č. 2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
oznam
Futbalový klub Šk Agro Palín
48468517
10 000,00 EUR
27.01.2020
Predmet: Na organizovanie športových podujatí
Zmluva o poskytnutí dotácia podľa platného VZN č.2/2017
zmluva
Futbalový klub Šk Agro Palín
48468517
12 000,00 EUR
21.01.2019
Predmet: Organizovanie športových podujatí
2/2017
zmluva
Futbalový klub Šk Agro Palín
48468517
10 000,00 EUR
13.02.2018
Predmet: schválená dotácia z rozpočtu obce na rok 2018 na organizovanie športových podujatí.
211419
faktúra
webex.digital s.r.o.
48329461
72,00 EUR
14.05.2021
Predmet: faktúra za doménu a webhosting na obdobie od 01.07.2021 do 30.06.2022
210281
faktúra
webex.digital s.r.o.
48329461
60,00 EUR
26.01.2021
Predmet: faktúra za službu Lets Enkrypt, RSS
203721
faktúra
webex.digital s.r.o.
48329461
24,00 EUR
28.12.2020
Predmet: faktúra za aktualizácie webstránky 2020
202771
faktúra
webex.digital s.r.o.
48329461
720,00 EUR
12.10.2020
Predmet: zriadenie webovej aplikácie www.obecpalin.eu
MC10092020-001
zmluva
webex.digital s.r.o.
48329461
720,00 EUR
16.09.2020
Predmet: zmluva o vytvorení webstránky obce Palín, domény, webhostingu, telefonická a e-mailová podpora
201480
faktúra
webex.digital s.r.o.
48329461
72,00 EUR
10.06.2020
Predmet: faktúra za doménu a webhosting
200733
faktúra
webex.digital s.r.o.
48329461
60,00 EUR
25.03.2020
Predmet: faktúra za službu Lets Enkrypt, RSS
200732
faktúra
webex.digital s.r.o.
48329461
120,00 EUR
25.03.2020
Predmet: faktúra za službu CUET na www.obecpalin.eu
1020200054
faktúra
FOR PROJECT s.r.o.
48103276
400,00 EUR
17.12.2020
Predmet: faktúra za vypracovanie žiadosti o platbu - Triedený zber komunálneho odpadu v obci Palín
181067
faktúra
PP PROTECT s.r.o.
48039365
75,00 EUR
26.01.2019
Predmet: výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie súladu prevádzkovateľa so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov GDPR za 4.Q.2018
180721
faktúra
PP PROTECT s.r.o.
48039365
75,00 EUR
15.11.2018
Predmet: Faktúra za výkon funkcie zodpovednej osoby
180327
faktúra
PP PROTECT s.r.o.
48039365
25,00 EUR
17.08.2018
Predmet: faktúra za výkon funkcie "zodpovednej osoby"
202000052
faktúra
Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o.
47970740
669,84 EUR
25.03.2020
Predmet: faktúra za revíziu plynárenských zariadení v objektoch Mš, KD , OU
100502020
faktúra
HFM k.s.
47941090
468,00 EUR
25.03.2020
Predmet: faktúra za ochranné rúška
1-7/2016
objednávka
Reklama Boka s.r.o.
47655801
1 248,00 EUR
28.07.2016
Predmet: objednávka na úradnú tabuľu a smerové tabule
180044
faktúra
Š-live s.r.o.
47586222
1 296,00 EUR
26.01.2019
Predmet: cateringové služby zo dňa 27.12.2018 - Tradičné vianoce
FV170061
faktúra
Š - live, s.r.o.
47586222
804,00 EUR
16.11.2017
Predmet: faktúra za cateringové služby - Úcta k starším
0082018
faktúra
Mgr. Peter Krajník - ELEKTROMONT
47471891
600,00 EUR
18.07.2018
Predmet: faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie Rekonštrukcia, rozšírenie NN siete a verejného osvetlenia
200135
faktúra
PROTRANS SK s.r.o.
47455420
249,60 EUR
08.07.2020
Predmet: faktúra za prepravu frézovaného materiálu
210148
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
06.07.2021
Predmet: poradenské služby pri verejnom obstarávaní v mesiaci jún
210125
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
10.06.2021
Predmet: poradenské služby pri VO za 5/2021
210103
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
10.05.2021
Predmet: poradenské služby pri verejnom obstarávaní za 4/2021
210066
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
14.04.2021
Predmet: poradenské služby pri verejnom obstarávaní za 3/2021
210038
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
10.03.2021
Predmet: faktúra za poradenské služby pri verejnom obstarávaní za 2/2021
210016
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
09.02.2021
Predmet: poradenské služby pri verejnom obstarávaní
200272
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
10.12.2020
Predmet: poradenské služby pri verejnom obstarávaní za december 2020
200249
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
10.12.2020
Predmet: poradenské služby pri verejnom obstarávaní za november 2020
200226
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
04.11.2020
Predmet: faktúra za poradenské služby pri VO
200202
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
06.10.2020
Predmet: poradenské služby pri verejnom obstarávaní
200178
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
09.09.2020
Predmet: faktúra za poradenské služby pri verejnom obstarávaní
200155
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
11.08.2020
Predmet: faktúra za poradenské služby za rok 2020
200132
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
17.07.2020
Predmet: poradenské služby pri verejnom obstarávaní
200109
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
09.06.2020
Predmet: faktúra za poradenské služby pri verejnom obstarávaní
200085
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
12.05.2020
Predmet: faktúra za poradenské služby pri verejnom obstarávaní
200062
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
15.04.2020
Predmet: faktúra za poradenské služby pri VO
200039
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
25.03.2020
Predmet: faktúra za poradenské služby pri verejnom obstarávaní za 2/2020
200015
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
25.03.2020
Predmet: poradenské služby pri VO
190288
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
04.02.2020
Predmet: poradenské služby pri VO za 12/2019
190266
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
04.02.2020
Predmet: poradenské služby pri VO za 11/2019
190243
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
20.12.2019
Predmet: fa za poskytovanie odbor. poradenstva pri VO
190219
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
27.11.2019
Predmet: faktúra za verejné obstarávanie 9/2019
190192
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
10.10.2019
Predmet: faktúra za poradenstvo pri ver.obstarávaní ´8/2019
190166
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
18.09.2019
Predmet: poradenské služby pri verejnom obstarávaní
190141
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
24.07.2019
Predmet: faktúra za odborné poradenstvo
190115
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
12.06.2019
Predmet: fa za poradenstvo pri VO
190090
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
15.05.2019
Predmet: fa za poradenstvo pri VO 4/2019
FV190066
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
14.05.2019
Predmet: faktúra za poradenské služby pri verejnom obstarávaní za 3/2019
190042
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
03.04.2019
Predmet: fa na základe zmluvy o poskytnutí odbor.poradenstva pri VO
190012
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
01.04.2019
Predmet: faktúra za poradenské služby pri VO za január 2019
180281
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
26.01.2019
Predmet: poradenské služby pri verejnom obstarávaní za 12/2018
180255
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
26.01.2019
Predmet: poradenské služby pri verejnom obstarávaní za 11/2018
180227
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
14.12.2018
Predmet: fa za služby pri verejnom obstarávaní október 2018
180201
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
15.11.2018
Predmet: poradenské služby pri verejnom obstarávaní za 9/2018
180175
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
16.10.2018
Predmet: fa za poradenské služby pri VO - 8/2018
180151
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
26.09.2018
Predmet: faktúra za poradenské služby pri VO
180127
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
17.08.2018
Predmet: faktúra za služby pri VO
180103
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
18.07.2018
Predmet: poradenské služby pri verejnom obstarávaní za 5/2018
180079
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
12.06.2018
Predmet: faktúra za služby VO
180052
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
25.05.2018
Predmet: faktúra za poradenské služby pri verejnom obstarávaní
FV180027
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
23.04.2018
Predmet: za služby poradenstva pri VO február 2018