portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Obec Veľká Lomnica
Prešovský kraj, okres Kežmarok
zverejnené dokumenty: 635
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
217/2307/2018
oznam
Úrad práce, sociálnych vecí rodiny Kežmarok
30794536
2 100,84 EUR
03.10.2018
Predmet: DOHODA č. 18/46/52A/102 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe uzatvorená podľa § 52a ods. 9 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
224/2473/2018
oznam
Milan Kubík - "KAŠTIEĽ"
30637066
0,00 EUR
22.10.2018
Predmet: Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 22.10.2008.
911/785/2018
faktúra
SPEKSNER V.B. - Vasil Brejka
30259665
56,00 EUR
28.11.2018
Predmet: Faktúra za dezinsekciu, fogovanie, deratizáciu
2018/132
objednávka
Vasil Brejka - Speksner
30259665
56,00 EUR
22.10.2018
Predmet: Objednávka na dezinsekciu-reguláciu živočíšnych škodcov
660/565/2018
faktúra
SPEKSNER V.B. - Vasil Brejka
30259665
1 496,70 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za deratizácia a dezinsekciu
671/573/2018
faktúra
Peter Skokan
17205981
351,48 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za maliarske práce
OF2018/6
faktúra
EKOPRIM group, s.r.o.
17147263
249,09 EUR
10.01.2019
Predmet: Faktúra za odvádzanie odpadových vôd
OF2018/4
faktúra
EKOPRIM group, s.r.o.
17147263
360,18 EUR
19.10.2018
Predmet: Faktúra za odvádzanie odpadových vôd
1054/911/2018
faktúra
Vladimír Labuda - VL - GRAFIK
17116864
2 160,00 EUR
15.01.2019
Predmet: Faktúra za tlačiarenské služby
1006/866/2018
faktúra
Vladimír Labuda - VL - GRAFIK
17116864
60,48 EUR
09.01.2019
Predmet: Faktúra za tlačiarenské služby
986/850/2018
faktúra
Vladimír Labuda - VL - GRAFIK
17116864
234,36 EUR
07.01.2019
Predmet: Faktúra za tlačiarenské služby
885/764/2018
faktúra
Vladimír Labuda - VL - GRAFIK
17116864
298,80 EUR
14.11.2018
Predmet: Faktúra za tlačiarenské služby
781/670/2018
faktúra
Vladimír Labuda - VL - GRAFIK
17116864
59,40 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za grafický návrh a tlač plagátov
724/623/2018
faktúra
Vladimír Labuda - VL - GRAFIK
17116864
143,28 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za pečiatky
2018/98
objednávka
Vladimír Labuda - VL - GRAFIK
17116864
142,20 EUR
04.10.2018
Predmet: Objednávka na výrobu a dodanie pečiatok
665/568/2018
faktúra
Vladimír Labuda - VL - GRAFIK
17116864
509,28 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za grafické služby
933/51/2018
faktúra
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby
17085501
18 198,94 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za spracovanie a dodanie geometrických plánov
1009/876/2018
faktúra
Potraviny Teslar
10728651
120,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Faktúra za odber potravín pre občanov v hmotnej núdzi
977/843/2018
faktúra
Potraviny Teslar
10728651
200,00 EUR
07.01.2019
Predmet: Faktúra za odber potravín pre občanov v hmotnej núdzi
974/841/2018
faktúra
Potraviny Teslar
10728651
350,36 EUR
07.01.2019
Predmet: Faktúra za sladkosti na akciu posedenie pre dôchodcov