portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Obec Veľká Lomnica
Prešovský kraj, okres Kežmarok
zverejnené dokumenty: 635
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2019/7
objednávka
READY Solutions s.r.o.
47703202
350,00 EUR
21.01.2019
Predmet: Objednávka na kopírovací stroj
1011/875/2018
faktúra
READY Solutions s.r.o.
47703202
450,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Faktúra za správu počítačovej siete
965/832/2018
faktúra
READY Solutions s.r.o.
47703202
82,40 EUR
07.01.2019
Predmet: Faktúra za toner
282/3017/2018
zmluva
READY Solutions s.r.o.
47703202
450,00 EUR
27.12.2018
Predmet: Zmluva o správe počítačovej siete
903/777/2018
faktúra
READY Solutions s.r.o.
47703202
450,00 EUR
21.11.2018
Predmet: Faktúra za správu počítačovej siete
845/729/2018
faktúra
READY Solutions s.r.o.
47703202
976,37 EUR
29.10.2018
Predmet: Faktúra za tonery
805/691/2018
faktúra
READY Solutions s.r.o.
47703202
450,00 EUR
23.10.2018
Predmet: Faktúra za správu počítačovej siete
753/649/2018
faktúra
READY Solutions s.r.o.
47703202
1 498,28 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za počítače pre OcÚ
680/583/2018
faktúra
READY Solutions s.r.o.
47703202
450,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za správu počítačovej siete
1053/910/2018
faktúra
STROMSERVIS, s.r.o.
47504404
2 300,00 EUR
15.01.2019
Predmet: Faktúra za rez stromov
632/540/2018
faktúra
STROMSERVIS, s.r.o.
47504404
1 998,00 EUR
03.10.2018
Predmet: Faktúra za rez stromov v obci
2018/129
objednávka
Pro-Ateliers s.r.o.
47336129
400,00 EUR
18.10.2018
Predmet: Objednávka na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie
852/733/2018
faktúra
Obchod - SVK, s.r.o.
47175397
42,48 EUR
31.10.2018
Predmet: Faktúra za vlajky
2018/125
objednávka
Obchod - SVK, s.r.o.
47175397
42,48 EUR
16.10.2018
Predmet: Objednávka na vlajku SR
888/48/2018
faktúra
ANASTOM s.r.o. Ing. Andrea Šterbáková
46887881
222,00 EUR
21.11.2018
Predmet: Faktúra za geodetické práce
887/47/2018
faktúra
ANASTOM s.r.o. Ing. Andrea Šterbáková
46887881
444,00 EUR
21.11.2018
Predmet: Faktúra za geodetické práce
893/766/2018
faktúra
ANASTOM s.r.o. Ing. Andrea Šterbáková
46887881
508,00 EUR
16.11.2018
Predmet: Faktúra za zameranie vodného toku
675/578/2018
faktúra
PPSECURITY, s.r.o.
46840401
1 245,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za komplexné bezpečnostné služby
1089/946/2018
faktúra
Ing. Andrea Šterbáková
46445111
400,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za zisťovanie skutkového stavu nehnuteľností
1088/945/2018
faktúra
Ing. Andrea Šterbáková
46445111
800,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za zameranie a vyhotovenie