portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Obec Veľká Lomnica
Prešovský kraj, okres Kežmarok
zverejnené dokumenty: 635
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
631/539/2018
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
666,71 EUR
03.10.2018
Predmet: Faktúra za kancelársky nábytok
677/580/2018
faktúra
KEY ART AGENCY s.r.o.
44218354
2 172,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za cateringové služby na Dni Obce
2019/5
objednávka
Pracovné odevy ZIGO s.r.o.
43909159
365,40 EUR
17.01.2019
Predmet: Objednávka na pracovné odevy
1062/919/2018
faktúra
Pracovné odevy ZIGO s.r.o.
43909159
545,83 EUR
16.01.2019
Predmet: Faktúra za pracovné odevy
1043/900/2018
faktúra
Pracovné odevy ZIGO s.r.o.
43909159
236,71 EUR
14.01.2019
Predmet: Faktúra za pracovné odevy
939/810/2018
faktúra
Pracovné odevy ZIGO s.r.o.
43909159
337,68 EUR
12.12.2018
Predmet: Faktúra za pracovné oblečenie
2018/153
objednávka
Pracovné odevy ZIGO s.r.o.
43909159
545,76 EUR
06.12.2018
Predmet: Objednávka na ochranné pracovné prostriedky
2018/151
objednávka
Pracovné odevy ZIGO s.r.o.
43909159
236,70 EUR
30.11.2018
Predmet: Objednávka na pracovné odevy
872/753/2018
faktúra
Pracovné odevy ZIGO s.r.o.
43909159
243,67 EUR
08.11.2018
Predmet: Faktúra za pracovné odevy
2018/142
objednávka
Pracovné odevy ZIGO s.r.o.
43909159
337,68 EUR
07.11.2018
Predmet: Objednávka na pracovné oblečenie
2018/124
objednávka
Pracovné odevy ZIGO s.r.o.
43909159
243,67 EUR
16.10.2018
Predmet: Objednávka na pracovné oblečenie
691/594/2018
faktúra
VPS Vysoké Tatry, s.r.o.
43795773
93,41 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za prenosné zábrany na Dni Obce
994/856/2018
faktúra
Branislav Perignat
43483836
670,80 EUR
08.01.2019
Predmet: Faktúra za dodávku a montáž telesa Karma
2018/146
objednávka
Branislav Perignat
43483836
335,40 EUR
21.11.2018
Predmet: Objednávka na vykurovacie teleso
720/27/2018
faktúra
Ing. Štefan Vilga
43417663
6 000,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za vypracovanie doplnkov a zmien v projektovej dokumentácií
2018/99
objednávka
Ing. Štefan Vilga
43417663
6 000,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Objednávka na vypracovanie zmien a doplnkov v PD
960/831/2018
faktúra
Štefan Jendrušák AGRO-AUTO
43321682
36,00 EUR
07.01.2019
Predmet: Faktúra za odstránenie poruchy na traktore
767/657/2018
faktúra
Štefan Jendrušák AGRO-AUTO
43321682
779,28 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za materiál a vykonanú prácu na traktore
664/567/2018
faktúra
Štefan Jendrušák AGRO-AUTO
43321682
49,80 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za opravu traktora
922/795/2018
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
38,70 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za tlačivá - matrika
2018/130
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
31,98 EUR
22.10.2018
Predmet: Objednávka na formuláre a matričné doklady
1013/869/2018
faktúra
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
42234891
386,21 EUR
09.01.2019
Predmet: Faktúra za vývoz TKO
923/796/2018
faktúra
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
42234891
386,21 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za vývoz TKO
787/675/2018
faktúra
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
42234891
603,07 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za vývoz TKO
708/610/2018
faktúra
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
42234891
1 109,59 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za vývoz TKO
1064/921/2018
faktúra
JUDr. Andrej Pataky
42039738
3 600,00 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za právne služby
1022/877/2018
faktúra
JUDr. Andrej Pataky
42039738
600,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Faktúra za právne služby
896/772/2018
faktúra
JUDr. Andrej Pataky
42039738
600,00 EUR
21.11.2018
Predmet: Faktúra za právne služby
809/696/2018
faktúra
JUDr. Andrej Pataky
42039738
600,00 EUR
23.10.2018
Predmet: Faktúra za právne služby
710/612/2018
faktúra
JUDr. Andrej Pataky
42039738
600,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za právne služby
1027/884/2018
faktúra
Milan Pioňák ml. - MTelektri
41766679
360,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Faktúra za elektroinštaláčne práce
721/621/2018
faktúra
Milan Pioňák ml. - MTelektri
41766679
1 207,24 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za opravu verejného osvetlenia
1030/887/2018
faktúra
Vlasta Korpová, BTSPO
41573064
126,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Faktúra za oboznámenie uchádzačov o zamestnanie
1020/878/2018
faktúra
Vlasta Korpová, BTSPO
41573064
160,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Faktúra za bezpečnostnotechnické služby
910/784/2018
faktúra
Vlasta Korpová, BTSPO
41573064
160,00 EUR
28.11.2018
Predmet: Faktúra za bezpečnostnotechnické služby
964/750/2018
faktúra
Vlasta Korpová, BTSPO
41573064
49,00 EUR
08.11.2018
Predmet: Faktúra za oboznámenie uchádzačov o zamestnanie
802/689/2018
faktúra
Vlasta Korpová, BTSPO
41573064
160,00 EUR
22.10.2018
Predmet: Faktúra za bezpečnostnotechnické služby
704/606/2018
faktúra
Vlasta Korpová, BTSPO
41573064
160,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za bezpečnostnotechniké služby
941/813/2018
faktúra
Ľubomír Kiška KELMONT
41350693
5 137,80 EUR
13.12.2018
Predmet: Faktúra za prevedené elektromontážne práce
902/776/2018
faktúra
Ľubomír Kiška KELMONT
41350693
1 224,16 EUR
21.11.2018
Predmet: Faktúra za elektromontážne práce
901/775/2018
faktúra
Ľubomír Kiška KELMONT
41350693
4 149,76 EUR
21.11.2018
Predmet: Faktúra za elektromontážne práce
762/36/2018
faktúra
Ľubomír Kiška KELMONT
41350693
7 131,66 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za elektromontážne práce
761/35/2018
faktúra
Ľubomír Kiška KELMONT
41350693
12 558,43 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za elektromontážne práce
662/25/2018
faktúra
Ľubomír Kiška KELMONT
41350693
1 670,50 EUR
05.10.2018
Predmet: Faktúra za elektromontážne práce
661/575/2018
faktúra
Ľubomír Kiška KELMONT
41350693
3 969,60 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za elektromontážne práce
1096/951/2018
faktúra
Pavola Baláž
41300718
300,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za prenájom konského povoza
676/579/2018
faktúra
Gorecký Jozef
41007301
5 790,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra súvisiaca s programom na Dni Obce
1060/917/2018
faktúra
Rastislav Peták Turistická ubytovňa Viola
40725049
319,36 EUR
16.01.2019
Predmet: Faktúra za poskytnuté obedy
984/848/2018
faktúra
Rastislav Peták Turistická ubytovňa Viola
40725049
366,23 EUR
07.01.2019
Predmet: Faktúra za obedy pre dôchodcov
873/754/2018
faktúra
Rastislav Peták Turistická ubytovňa Viola
40725049
360,78 EUR
09.11.2018
Predmet: Faktúra za obedy pre dôchodcov
774/664/2018
faktúra
Rastislav Peták Turistická ubytovňa Viola
40725049
409,82 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za poskytnuté obedy dôchodcom
669/571/2018
faktúra
Rastislav Peták Turistická ubytovňa Viola
40725049
454,51 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za obedy pre dôchodcov
847/730/2018
faktúra
Ján Siska
40724735
228,00 EUR
29.10.2018
Predmet: Faktúra za prenájom miestnosti a občerstvenie
2018/123
objednávka
Ján Siska
40724735
228,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Vystavená na prenájom miestnosti a občerstvenie
779/668/2018
faktúra
Ing. Peter Kubík - ARMPEK
40329704
386,19 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za nášivky pre obecnú políciu
1066/923/2018
faktúra
MILAN REMIÁŠ - REMI
40127575
304,98 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za dodaný tovar
1065/922/2018
faktúra
MILAN REMIÁŠ - REMI
40127575
214,00 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za poskytnuté služby
1005/865/2018
faktúra
MILAN REMIÁŠ - REMI
40127575
358,00 EUR
09.01.2019
Predmet: Faktúra za poskytnuté služby
996/858/2018
faktúra
MILAN REMIÁŠ - REMI
40127575
258,42 EUR
08.01.2019
Predmet: Faktúra za dodaný tovar
881/761/2018
faktúra
MILAN REMIÁŠ - REMI
40127575
50,00 EUR
13.11.2018
Predmet: Faktúra za ozvučenie a hudobnú produkciu
672/574/2018
faktúra
MILAN REMIÁŠ - REMI
40127575
205,90 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za prerábku kvetinového záhonu v parku
1092/54/2018
faktúra
Ing. Ľubomír Pisarčík
37880217
2 300,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie
976/854/2018
faktúra
Ing. Ľubomír Pisarčík
37880217
750,00 EUR
07.01.2019
Predmet: Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie
875/45/2018
faktúra
Ing. Ľubomír Pisarčík
37880217
2 700,00 EUR
14.11.2018
Predmet: Faktúra za rozšírenie NN siete
1101/956/2018
faktúra
Základná škola s materskou školou
37874225
106,70 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za poskytnuté obedy
1091/948/2018
faktúra
Základná škola s materskou školou
37874225
136,70 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za poskytnuté obedy
969/836/2018
faktúra
Základná škola s materskou školou
37874225
132,64 EUR
07.01.2019
Predmet: Faktúra za obedy pre dôchodcov
825/711/2018
faktúra
Základná škola s materskou školou
37874225
101,29 EUR
25.10.2018
Predmet: Faktúra za obedy dôchodcom
734/633/2018
faktúra
Základná škola s materskou školou
37874225
72,95 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za poskytnuté obedy dôchodcom
736/632/2018
faktúra
Základná škola s materskou školou
37874225
115,54 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za poskytnuté obedy dôchodcom
735/631/2018
faktúra
Základná škola s materskou školou
37874225
117,64 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za poskytnuté obedy dôchodcom
962/833/2018
faktúra
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
3692922
84,92 EUR
07.01.2019
Predmet: Faktúra za knihy pre knižnicu
1044/901/2018
faktúra
HGdata s.r.o.
36852252
10,00 EUR
14.01.2019
Predmet: Faktúra za prácu technika
1002/862/2018
faktúra
HGdata s.r.o.
36852252
36,00 EUR
08.01.2019
Predmet: Faktúra za internet
908/782/2018
faktúra
HGdata s.r.o.
36852252
35,90 EUR
21.11.2018
Predmet: Faktúra za internet
790/677/2018
faktúra
HGdata s.r.o.
36852252
33,00 EUR
19.10.2018
Predmet: Faktúra za internet
690/593/2018
faktúra
HGdata s.r.o.
36852252
33,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za internet
1085/942/2018
faktúra
ELKOPLAST Slovakia, s.r.o.
36851264
298,80 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za dodaný tovar
2018/159
objednávka
ELKOPLAST Slovakia, s.r.o.
36851264
298,80 EUR
18.12.2018
Predmet: Objednávka na posypový vozík
2018/145
objednávka
ELKOPLAST Slovakia, s.r.o.
36851264
1 560,00 EUR
20.11.2018
Predmet: Objednávka na nádoby na zimný posyp